Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
08/04/2025 |
2025NE408005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 09 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 09 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408005
RENATA LEITE BESSA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 09 de abril de 2025, conforme portaria nº 406/ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408004
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 09 de abril de 2025, conforme portaria nº 406/ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408004
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408004
CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras da Prefeitura Municipal de Pau de Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
34.800,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408003
ELIJANY FABRÍCIA DE MELO CARVALHO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 415/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408003
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 08 a 09 de Abril [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408003
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408003
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408003
ELIJANY FABRÍCIA DE MELO CARVALHO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 415/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408003
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 08 a 09 de Abril [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408002
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 40 05 de Abril de 2025, con [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408002
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 413/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408002
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408002
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 413/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408002
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 40 05 de Abril de 2025, con [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408002
Maria da Conceição Chagas
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
|
EMPENHADO |
37.232,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408002
F A NUNES GONDIM EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente Termo de Referência tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios do tipo guloseimas (balas, chocolates, pipocas, etc.), visando atender os programas desenvolvidos na [...]
|
EMPENHADO |
4.518,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408002
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Procedimentos cirúrgicos de Colecistectómica por videlaparoscopia para a paciente Maria Hisadora Freire Feitosa, conforme documentação anexa.
|
PAGO |
8.060,88 |
|
08/04/2025 |
2025NE408001
UNDIME/RN - UNIÃO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Corresponde a inscrições para participar do evento Bett Brasil da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação- UNDIME/RN.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Procedimentos cirúrgicos de Colecistectómica por videlaparoscopia para a paciente Maria Hisadora Freire Feitosa, conforme documentação anexa.
|
LIQUIDADO |
8.060,88 |
|
08/04/2025 |
2025NE408001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.560,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408001
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 414/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408001
UNDIME/RN - UNIÃO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Corresponde a inscrições para participar do evento Bett Brasil da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação- UNDIME/RN.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408001
JOAO PINTO DE SOUSA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de aparelhos de ar condicionados, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais de Governo, Educação, Saúde e Desenvolvimento Social.
|
EMPENHADO |
10.700,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.560,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
EMPENHADO |
71.322,15 |
|
08/04/2025 |
2025NE408001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Procedimentos cirúrgicos de Colecistectómica por videlaparoscopia para a paciente Maria Hisadora Freire Feitosa, conforme documentação anexa.
|
EMPENHADO |
8.060,88 |
|
08/04/2025 |
2025NE408001
JEYSON PIRES SOARES
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Processo de despesa destinado a aquisição de equipamentos de sonorização, com instalação, a fim de auxiliar no desenvolvimento do Programa de Práticas de Atividades Físicas ao Ar L [...]
|
EMPENHADO |
29.550,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408001
F A NUNES GONDIM EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente Termo de Referência tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios do tipo guloseimas (balas, chocolates, pipocas, etc.), visando atender os programas desenvolvidos na [...]
|
EMPENHADO |
4.836,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE408001
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 414/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE407003
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Fortaleza-CE, com a finalidade de transportar os Conselheiros Tutelar para buscar tia materna de uma criança de 04 (quatro) meses, que [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE407002
Mariana Pricilia de Assis
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Fortaleza-CE, com a finalidade de buscar tia materna de uma criança de 04 (quatro) meses, qe se encontra atualmente na casa de Acolhim [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE407001
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Fortaleza-CE, com a finalidade de buscar tia materna de uma criança de 04 (quatro) meses, qe se encontra atualmente na casa de Acolhim [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE404001
Antonia Luciene da Silva Alves
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Currais Novos-RN, no dia 02 de abril do ano corrente, com o objetivo de conselheira tutelar realizar a entrega de um menor incapaz par [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE404001
AQUI MAQUINAS - PECAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada no fornecimento de BITS de Perfuração e canos para perfuração de poços artesianos, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvol [...]
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE402004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
1.971,40 |
|
08/04/2025 |
2025NE402003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
2.277,16 |
|
08/04/2025 |
2025NE402002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
8.000,05 |
|
08/04/2025 |
2025NE401001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
2.199,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE327012
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo STRADA de Placa: OWB4636, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde, durante [...]
|
LIQUIDADO |
5.664,75 |
|
08/04/2025 |
2025NE324004
TAIANE CARVALHO LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
PAGO |
600,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE324003
HILDERICA DE SENA SARMENTO
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
PAGO |
600,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE324003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet.
|
LIQUIDADO |
901,60 |
|
08/04/2025 |
2025NE324002
ERICO DANTAS DE SOUZA
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
PAGO |
600,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE324001
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
PAGO |
720,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE315001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Rua José Romualdo de Paiva, nº 80, bairro Alto do Açude, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pess [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE310006
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
32.980,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE310006
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
32.980,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE310005
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
58.000,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE310005
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
58.000,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE310004
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
35.395,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE310004
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
35.395,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE310003
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
PAGO |
1.150,00 |
|
08/04/2025 |
2025NE306020
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atende [...]
|
LIQUIDADO |
13.840,26 |
|
08/04/2025 |
2025NE306019
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atender [...]
|
LIQUIDADO |
19.577,92 |
|