lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11542 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/04/2025 2025NE102023
FOPAG FMAS-SEDES EFETIVO
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
PAGO 456,00
07/04/2025 2025NE102023
FOPAG FMAS-SEDES EFETIVO
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
PAGO 1.183,16
07/04/2025 2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE – CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
PAGO 103,03
07/04/2025 2025NE102009
CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS
02 - Secretaria de Governo
Contratação empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras da Prefeitura Municipal de Pau de Ferros/RN.
LIQUIDADO 2.900,00
07/04/2025 2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
PAGO 5.377,23
07/04/2025 2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
LIQUIDADO 5.377,23
07/04/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 12,69
07/04/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 117,71
07/04/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 12,69
07/04/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 117,71
05/04/2025 2025NE405001
NONNA VALERIA DE OLIVEIRA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
EMPENHADO 4.323,75
05/04/2025 2025NE327013
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo SPIN de Placa: RQB-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
LIQUIDADO 4.719,20
05/04/2025 2025NE327010
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição Peças e Acessórios para Manutenção Corretiva e Preventiva do veículo SPIN de Placa: RQB-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde, durante um período [...]
LIQUIDADO 4.719,20
04/04/2025 2025NE404014
TATIANY LIBERAL DIAS CHAVES
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
EMPENHADO 38.058,75
04/04/2025 2025NE404013
FOPAG SEDUC -COMISSIONADO
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
LIQUIDADO 4.166,67
04/04/2025 2025NE404013
FOPAG SEDUC -COMISSIONADO
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
EMPENHADO 4.166,67
04/04/2025 2025NE404012
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 10 de abril de 2025.
LIQUIDADO 360,00
04/04/2025 2025NE404012
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 10 de abril de 2025.
EMPENHADO 360,00
04/04/2025 2025NE404011
FRANCISCA ROMELHA ALEXANDRE
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 10 de abril de 2025.
LIQUIDADO 360,00
04/04/2025 2025NE404011
FRANCISCA ROMELHA ALEXANDRE
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 10 de abril de 2025.
EMPENHADO 360,00
04/04/2025 2025NE404010
TAYSA KELLY DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 10 de abril de 2025.
LIQUIDADO 960,00
04/04/2025 2025NE404010
TAYSA KELLY DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 10 de abril de 2025.
EMPENHADO 960,00
04/04/2025 2025NE404009
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 a 04 de abril de 2025, conforme portaria n [...]
PAGO 120,00
04/04/2025 2025NE404009
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 a 04 de abril de 2025, conforme portaria n [...]
LIQUIDADO 120,00
04/04/2025 2025NE404009
ELIENE DE SALES MAIA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no dia 07 a 10 de abril de 2025.
LIQUIDADO 360,00
04/04/2025 2025NE404009
ELIENE DE SALES MAIA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no dia 07 a 10 de abril de 2025.
EMPENHADO 360,00
04/04/2025 2025NE404009
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 a 04 de abril de 2025, conforme portaria n [...]
EMPENHADO 120,00
04/04/2025 2025NE404008
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 03 a 04 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 120,00
04/04/2025 2025NE404008
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 03 a 04 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 120,00
04/04/2025 2025NE404008
JULIANY CARLOS CRUZ
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 10 de abril de 2025.
LIQUIDADO 360,00
04/04/2025 2025NE404008
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 03 a 04 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 120,00
04/04/2025 2025NE404008
JULIANY CARLOS CRUZ
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 10 de abril de 2025.
EMPENHADO 360,00
04/04/2025 2025NE404007
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 04 a 05 de abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
PAGO 180,00
04/04/2025 2025NE404007
EMILIA RAQUEL FRANÇA DE BRITO
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CLASSIFICAÇÃO DE COMISSÃO [...]
LIQUIDADO 940,00
04/04/2025 2025NE404007
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 04 a 05 de abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
LIQUIDADO 180,00
04/04/2025 2025NE404007
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 2.600,00
04/04/2025 2025NE404007
EMILIA RAQUEL FRANÇA DE BRITO
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CLASSIFICAÇÃO DE COMISSÃO [...]
EMPENHADO 940,00
04/04/2025 2025NE404007
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 04 a 05 de abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
EMPENHADO 180,00
04/04/2025 2025NE404007
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
EMPENHADO 2.600,00
04/04/2025 2025NE404006
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 07 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 180,00
04/04/2025 2025NE404006
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 07 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 180,00
04/04/2025 2025NE404006
LUIZ CARLOS DE SOUZA
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CLASSIFICAÇÃO DE COMISSÃO [...]
LIQUIDADO 940,00
04/04/2025 2025NE404006
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 2.520,00
04/04/2025 2025NE404006
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
EMPENHADO 2.520,00
04/04/2025 2025NE404006
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 07 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 180,00
04/04/2025 2025NE404006
LUIZ CARLOS DE SOUZA
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CLASSIFICAÇÃO DE COMISSÃO [...]
EMPENHADO 940,00
04/04/2025 2025NE404005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 07 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 180,00
04/04/2025 2025NE404005
Letícia Karin Dantas de Azevedo
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CLASSIFICAÇÃO DE COMISSÃO [...]
LIQUIDADO 940,00
04/04/2025 2025NE404005
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 2.280,00
04/04/2025 2025NE404005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 07 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 180,00
04/04/2025 2025NE404005
Letícia Karin Dantas de Azevedo
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CLASSIFICAÇÃO DE COMISSÃO [...]
EMPENHADO 940,00
04/04/2025 2025NE404005
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
EMPENHADO 2.280,00
04/04/2025 2025NE404005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 07 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 180,00
04/04/2025 2025NE404004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 de abril de 2025, conforme portaria nº 388/ [...]
PAGO 60,00
04/04/2025 2025NE404004
FRANCISCA SHEYLA DIÓGENES BESSA FERREIRA
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CLASSIFICAÇÃO DE COMISSÃO [...]
LIQUIDADO 940,00
04/04/2025 2025NE404004
Hélio Gomes de Ferreira
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 2.540,00
04/04/2025 2025NE404004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 de abril de 2025, conforme portaria nº 388/ [...]
LIQUIDADO 60,00
04/04/2025 2025NE404004
Hélio Gomes de Ferreira
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
EMPENHADO 2.540,00
04/04/2025 2025NE404004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 de abril de 2025, conforme portaria nº 388/ [...]
EMPENHADO 60,00
04/04/2025 2025NE404004
FRANCISCA SHEYLA DIÓGENES BESSA FERREIRA
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CLASSIFICAÇÃO DE COMISSÃO [...]
EMPENHADO 940,00

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