lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11542 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/04/2025 2025NE303001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
PAGO 13.048,47
10/04/2025 2025NE303001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de Organização Social em Meio Ambiente para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilh [...]
PAGO 116.504,55
10/04/2025 2025NE217003
JOSE LAERCIO DOIA ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
PAGO 2.371,20
10/04/2025 2025NE217001
GESTÃO PÚBLICA E DE DADOS LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Assessoria e Consultoria em projetos e gestão administrativa e financeira, a fim de atender as demandas para realização de levantamento estatístico (relacionados ao [...]
LIQUIDADO 8.500,00
10/04/2025 2025NE214001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
08 - Fundo Municipal de Saude
Termo de convênio que tem como objeto “promover a regulamentação de repasse financeiro complementar da União, para complementação do Piso Nacional da Enfermagem, junto a entidade p [...]
PAGO 34.395,66
10/04/2025 2025NE211001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
12 - Secretaria de Tributação
Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, centro, nº 1371, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, [...]
LIQUIDADO 2.200,00
10/04/2025 2025NE203031
ALCIVAM TURISMO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, 1(um) no TRECHO PAU DOS FERROS/RN – FORTALEZA/CE – PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta) e o outro no TRECH [...]
PAGO 717,82
10/04/2025 2025NE203031
ALCIVAM TURISMO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, 1(um) no TRECHO PAU DOS FERROS/RN – FORTALEZA/CE – PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta) e o outro no TRECH [...]
PAGO 35.173,38
10/04/2025 2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
PAGO 114,21
10/04/2025 2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 114,21
10/04/2025 2025NE203005
JOSENILSON FERREIRA DE LIMA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação, em caráter continuado, de empresa especializada no ramo de elétrica, para prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, sem forneciment [...]
PAGO 5.002,00
10/04/2025 2025NE203004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
PAGO 25,38
10/04/2025 2025NE203004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 25,38
10/04/2025 2025NE203003
J & P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada na implantação de pavimentação em ruas diversas dos bairros do município de Pau dos Ferros (pavimentação em paralelepípedo em pedra calcária, m [...]
PAGO 37.597,34
10/04/2025 2025NE203003
J & P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada na implantação de pavimentação em ruas diversas dos bairros do município de Pau dos Ferros (pavimentação em paralelepípedo em pedra calcária, m [...]
PAGO 767,29
10/04/2025 2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
PAGO 12,69
10/04/2025 2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
LIQUIDADO 12,69
10/04/2025 2025NE120003
JOSE LAERCIO DOIA ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
PAGO 1.936,48
10/04/2025 2025NE117002
FRANCISCO THIAGO FERNANDES
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de despesa para locação do imóvel situado na Rua Antônio Elias Feitosa, nº 573, bairro Paraiso, neste município, em favor do Sr. Francisco Thiago Fernandes, inscrito no CP [...]
PAGO 175,00
10/04/2025 2025NE117002
FRANCISCO THIAGO FERNANDES
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de despesa para locação do imóvel situado na Rua Antônio Elias Feitosa, nº 573, bairro Paraiso, neste município, em favor do Sr. Francisco Thiago Fernandes, inscrito no CP [...]
PAGO 3.325,00
10/04/2025 2025NE113001
FOPAG SEAD - ESTAGIÁRIOS
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PAGO 37.520,00
10/04/2025 2025NE110007
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua José Meireles Ponchet, nº 583, bairro Princesinha do Oeste, neste Município, destinado as instalações e funcionamento do Núcleo de Controle de [...]
PAGO 1.300,00
10/04/2025 2025NE102145
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
PAGO 24.158,72
10/04/2025 2025NE102145
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
LIQUIDADO 24.158,72
10/04/2025 2025NE102144
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
PAGO 11.087,87
10/04/2025 2025NE102144
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
LIQUIDADO 11.087,87
10/04/2025 2025NE102143
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
PAGO 58.062,34
10/04/2025 2025NE102143
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
PAGO 2.331,65
10/04/2025 2025NE102143
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
LIQUIDADO 58.062,34
10/04/2025 2025NE102143
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
LIQUIDADO 2.331,65
10/04/2025 2025NE102032
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 820, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica [...]
PAGO 800,00
10/04/2025 2025NE102022
RYKELE CAMPOS MOREIRA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
PAGO 358,80
10/04/2025 2025NE102017
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
PAGO 1.500,00
10/04/2025 2025NE102017
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
Celebração de contrato de imóvel, localizado na Rua Napoleão Diógenes, nº 184, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com [...]
PAGO 3.500,00
10/04/2025 2025NE102016
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
PAGO 2.900,00
10/04/2025 2025NE102016
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE PINTO, Nº 94, PRINCESINHA DO OESTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MANOEL DEODATO.
PAGO 1.650,00
10/04/2025 2025NE102016
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
LIQUIDADO 2.900,00
10/04/2025 2025NE102015
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
PAGO 1.583,00
10/04/2025 2025NE102015
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Rua Uriel Fernandes da Silveira, s/n, bairro Bela Vista, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pess [...]
PAGO 2.200,00
10/04/2025 2025NE102015
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
LIQUIDADO 1.583,00
10/04/2025 2025NE102014
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua João de Aquino, centro, nº 142, neste Município, [...]
PAGO 6.500,00
10/04/2025 2025NE102008
FOPAG SEDRU- EFETIVO
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
PAGO 371,19
10/04/2025 2025NE102008
FOPAG SEDRU- EFETIVO
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
PAGO 6.218,80
10/04/2025 2025NE102008
FOPAG SEDRU- EFETIVO
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
PAGO 3.262,76
10/04/2025 2025NE102007
FOPAG - EFETIVOS SEGOV
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
PAGO 585,21
10/04/2025 2025NE102007
FOPAG - EFETIVOS SEGOV
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
PAGO 2.472,76
10/04/2025 2025NE102007
FOPAG - EFETIVOS SEGOV
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
PAGO 3.063,59
10/04/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 50,76
10/04/2025 2025NE102004
FOPAG SEMA- EFETIVO
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
PAGO 3.731,39
10/04/2025 2025NE102004
FOPAG SEMA- EFETIVO
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
PAGO 500,00
10/04/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 74,18
10/04/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 74,18
10/04/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 50,76
10/04/2025 2025NE102003
FOPAG SECULT -EFETIVO
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
PAGO 1.058,18
10/04/2025 2025NE102003
FOPAG SEINFRA- EFETIVO
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
PAGO 1.254,84
10/04/2025 2025NE102003
FOPAG SEINFRA- EFETIVO
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
PAGO 646,58
10/04/2025 2025NE102003
PASEP
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
PAGO 86,21
10/04/2025 2025NE102003
PASEP
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
PAGO 15.760,33
10/04/2025 2025NE102003
PASEP
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
LIQUIDADO 86,21
10/04/2025 2025NE102003
PASEP
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
LIQUIDADO 15.760,33

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