lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11542 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
09/04/2025 2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
LIQUIDADO 935,57
09/04/2025 2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
LIQUIDADO 1.997,78
09/04/2025 2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
LIQUIDADO 935,57
09/04/2025 2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
LIQUIDADO 936,64
09/04/2025 2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
LIQUIDADO 937,29
09/04/2025 2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
LIQUIDADO 939,59
09/04/2025 2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
LIQUIDADO 1.789,97
09/04/2025 2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
LIQUIDADO 2.224,57
09/04/2025 2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
LIQUIDADO 938,78
09/04/2025 2025NE325007
M E SARMENTO VIDAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
PAGO 2.219,00
09/04/2025 2025NE325006
M E SARMENTO VIDAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
PAGO 152,80
09/04/2025 2025NE325006
M E SARMENTO VIDAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
PAGO 7.487,20
09/04/2025 2025NE317001
JOSE LAERCIO DOIA ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
PAGO 10,08
09/04/2025 2025NE314003
M E SARMENTO VIDAL
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para CHEVROLE [...]
PAGO 1.560,00
09/04/2025 2025NE314002
M E SARMENTO VIDAL
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para CHEVROLE [...]
PAGO 527,00
09/04/2025 2025NE312001
M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador [...]
PAGO 30.980,00
09/04/2025 2025NE306018
POSTO BOLIVEL LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante o mês de Março.
LIQUIDADO 40.544,80
09/04/2025 2025NE303013
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
PAGO 12.639,28
09/04/2025 2025NE303012
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
PAGO 15.868,11
09/04/2025 2025NE303007
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
PAGO 146.650,56
09/04/2025 2025NE227010
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
PAGO 3.308,09
09/04/2025 2025NE227010
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
PAGO 67,51
09/04/2025 2025NE217003
JOSE LAERCIO DOIA ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
PAGO 28,80
09/04/2025 2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
PAGO 63,45
09/04/2025 2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 63,45
09/04/2025 2025NE120003
JOSE LAERCIO DOIA ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
PAGO 23,52
09/04/2025 2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 477,96
09/04/2025 2025NE102024
FOPAG FMAS - COMISSIONADOS
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
PAGO 1.433,33
09/04/2025 2025NE102009
FOPAG SEDRU - COMISSIONADO
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
PAGO 533,33
09/04/2025 2025NE102008
FOPAG - COMISIONADOS SEGOV
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
PAGO 8.162,22
09/04/2025 2025NE102008
FOPAG - COMISIONADOS SEGOV
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
PAGO 4.746,66
09/04/2025 2025NE102008
FOPAG - COMISIONADOS SEGOV
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
PAGO 5.991,42
09/04/2025 2025NE102008
FOPAG - COMISIONADOS SEGOV
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
PAGO 6.005,32
09/04/2025 2025NE102008
FOPAG SEDRU- EFETIVO
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
PAGO 698,28
09/04/2025 2025NE102008
FOPAG - COMISIONADOS SEGOV
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
LIQUIDADO 7.700,00
09/04/2025 2025NE102007
FOPAG - EFETIVOS SEGOV
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
PAGO 221,14
09/04/2025 2025NE102007
FOPAG - EFETIVOS SEGOV
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
LIQUIDADO 282,00
09/04/2025 2025NE102005
FOPAG SEPLAN- COMISSIONADO
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
PAGO 833,33
09/04/2025 2025NE102004
FOPAG - COMISSIONADOS SEINFRA
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
PAGO 2.200,00
09/04/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 158,12
09/04/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 266,49
09/04/2025 2025NE102004
FOPAG SECULT - COMISSIONADO
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
PAGO 533,33
09/04/2025 2025NE102004
FOPAG SEMA- EFETIVO
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
PAGO 2.110,02
09/04/2025 2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PAGO 1.923,26
09/04/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 158,12
09/04/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 266,49
09/04/2025 2025NE102003
FOPAG - EFETIVOS SEAD
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PAGO 1.383,35
09/04/2025 2025NE102003
FOPAG SEINFRA- EFETIVO
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
PAGO 2.322,54
09/04/2025 2025NE102003
FOPAG - EFETIVOS SEAD
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PAGO 445,28
09/04/2025 2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
PAGO 1.622,58
08/04/2025 2025NE408009
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
08 - Fundo Municipal de Saude
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
PAGO 1.600,00
08/04/2025 2025NE408009
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
08 - Fundo Municipal de Saude
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
LIQUIDADO 1.600,00
08/04/2025 2025NE408009
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
08 - Fundo Municipal de Saude
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
EMPENHADO 1.600,00
08/04/2025 2025NE408008
A.V.A. REGO DUARTE
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção em geral de Ar Condicionado, a fim de atender aos equipamentos (sem Tombos), pertencentes ao CEO, UBS São Benedito, UBS Manoel Deodato, UBS São Judas, SESAUC [...]
EMPENHADO 6.509,00
08/04/2025 2025NE408007
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Materiais Descartáveis, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde – UBS e Secretaria de Saúde - SESAU, deste Município, durante o período de 30 ( [...]
EMPENHADO 2.048,12
08/04/2025 2025NE408006
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
LIQUIDADO 1.300,00
08/04/2025 2025NE408006
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 09 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 180,00
08/04/2025 2025NE408006
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
EMPENHADO 1.300,00
08/04/2025 2025NE408006
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 09 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 180,00
08/04/2025 2025NE408005
RENATA LEITE BESSA
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
LIQUIDADO 1.300,00

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