lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11542 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
24/04/2025 2025NE404003
GILVAN GOMES DUARTE
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
PAGO 2.040,00
24/04/2025 2025NE404002
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
PAGO 2.320,00
24/04/2025 2025NE404001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
13 - Secretaria de Comunicação Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
LIQUIDADO 8.737,00
24/04/2025 2025NE403001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
13 - Secretaria de Comunicação Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
LIQUIDADO 2.241,90
24/04/2025 2025NE327008
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
PAGO 2.359,00
24/04/2025 2025NE327007
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
PAGO 3.537,00
24/04/2025 2025NE327006
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
PAGO 1.676,50
24/04/2025 2025NE327005
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
PAGO 3.595,20
24/04/2025 2025NE327004
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
PAGO 3.194,67
24/04/2025 2025NE327003
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
PAGO 2.910,00
24/04/2025 2025NE324006
POLI & SARMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Exames de Imagem para atender as necessidades da população municipal, no âmbito da saúde pública, durante ao período de 24 de Março a 07 de Abril de 2025.
PAGO 61.133,65
24/04/2025 2025NE324006
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Currais Novos-RN, no dia 23 de abril do ano corrente, com a finalidade de transportar conselheiros tutelar que foram conduzir os trâmi [...]
LIQUIDADO 60,00
24/04/2025 2025NE324006
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Currais Novos-RN, no dia 23 de abril do ano corrente, com a finalidade de transportar conselheiros tutelar que foram conduzir os trâmi [...]
LIQUIDADO 60,00
24/04/2025 2025NE324006
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Currais Novos-RN, no dia 23 de abril do ano corrente, com a finalidade de transportar conselheiros tutelar que foram conduzir os trâmi [...]
EMPENHADO 60,00
24/04/2025 2025NE320006
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
PAGO 14.999,99
24/04/2025 2025NE318004
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em serviços de acesso a link de internet (via fibra) e locação de câmeras de viodeomonitoramento, incluindo todos os equipamentos necessários p [...]
PAGO 2.374,29
24/04/2025 2025NE318004
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em serviços de acesso a link de internet (via fibra) e locação de câmeras de viodeomonitoramento, incluindo todos os equipamentos necessários p [...]
PAGO 119,71
24/04/2025 2025NE318004
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
02 - Secretaria de Governo
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
LIQUIDADO 3.420,00
24/04/2025 2025NE314001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
03 - Secretaria de Administração
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
LIQUIDADO 2.447,00
24/04/2025 2025NE312001
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
PAGO 408,80
24/04/2025 2025NE311002
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
LIQUIDADO 1.553,00
24/04/2025 2025NE306005
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
02 - Secretaria de Governo
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
LIQUIDADO 8.162,00
24/04/2025 2025NE303026
POLI & SARMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Exames de Imagem para atender as necessidades da população municipal, no âmbito da saúde pública, durante ao período de 03 a 22 de Março de 2025.
PAGO 83.822,83
24/04/2025 2025NE303018
BANCO DO BRASIL S/A
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
PAGO 38,07
24/04/2025 2025NE303018
BANCO DO BRASIL S/A
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 38,07
24/04/2025 2025NE303002
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
PAGO 234,70
24/04/2025 2025NE303001
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Processo de despesa, destinado a Contratação de empresa especializada na construção da 2ª ETAPA DO COMPLEXO TURISTICO DO SERROTE DO JATOBA, conforme Projeto Básico anexo aos autos.
PAGO 88.717,09
24/04/2025 2025NE303001
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
PAGO 1.170,00
24/04/2025 2025NE303001
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Processo de despesa, destinado a Contratação de empresa especializada na construção da 2ª ETAPA DO COMPLEXO TURISTICO DO SERROTE DO JATOBA, conforme Projeto Básico anexo aos autos.
PAGO 3.217,72
24/04/2025 2025NE212008
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
PAGO 1.649,00
24/04/2025 2025NE212008
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
PAGO 31.331,00
24/04/2025 2025NE212007
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
PAGO 55.100,00
24/04/2025 2025NE212007
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
PAGO 2.900,00
24/04/2025 2025NE210009
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
PAGO 33.625,25
24/04/2025 2025NE210009
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
PAGO 1.769,75
24/04/2025 2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
PAGO 12,69
24/04/2025 2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 12,69
24/04/2025 2025NE122001
AFAGU SERVICOS LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários, para atender as famílias e indivíduos assistido pela Secre [...]
PAGO 1.359,49
24/04/2025 2025NE122001
AFAGU SERVICOS LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários, para atender as famílias e indivíduos assistido pela Secre [...]
PAGO 16,51
24/04/2025 2025NE102034
RYKELE CAMPOS MOREIRA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
PAGO 1.166,10
24/04/2025 2025NE102033
RYKELE CAMPOS MOREIRA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
PAGO 1.186,80
24/04/2025 2025NE102022
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 6.824,83
24/04/2025 2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 5.999,68
24/04/2025 2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 1.762,14
24/04/2025 2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 14.743,70
24/04/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 104,24
24/04/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 104,24
24/04/2025 2025NE102004
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 385,10
24/04/2025 2025NE102003
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
PAGO 460,00
24/04/2025 2025NE102002
RYKELE CAMPOS MOREIRA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
PAGO 1.083,30
24/04/2025 2025NE102001
RYKELE CAMPOS MOREIRA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
PAGO 834,90
23/04/2025 2025NE423007
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
EMPENHADO 1.450,80
23/04/2025 2025NE423006
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente licenciamento anual dos 3 (três) veículos ARGOS de placas: RQJ1B65; RQJ1B47; e RQJ3A87 que pertencem a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, [...]
LIQUIDADO 90,00
23/04/2025 2025NE423006
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente licenciamento anual dos 3 (três) veículos ARGOS de placas: RQJ1B65; RQJ1B47; e RQJ3A87 que pertencem a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, [...]
LIQUIDADO 90,00
23/04/2025 2025NE423006
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Odontológico, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
EMPENHADO 23.434,55
23/04/2025 2025NE423006
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente licenciamento anual dos 3 (três) veículos ARGOS de placas: RQJ1B65; RQJ1B47; e RQJ3A87 que pertencem a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, [...]
EMPENHADO 274,67
23/04/2025 2025NE423005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 24 de Abril de 2025, conforme portaria nº 460/ [...]
PAGO 60,00
23/04/2025 2025NE423005
JAILTON VALÉCIO DE QUEIROZ DIOGENES
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 14 de abril, conforme portaria nº 019/2025.
PAGO 100,00
23/04/2025 2025NE423005
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Mossoró - RN com a finalidade de transportar servidoras a participar de curso de aperfeiçoamento a profissionais da socioeducação, dur [...]
LIQUIDADO 240,00
23/04/2025 2025NE423005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 24 de Abril de 2025, conforme portaria nº 460/ [...]
LIQUIDADO 60,00

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