lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11542 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
22/04/2025 2025NE422003
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 422/2025.
PAGO 600,00
22/04/2025 2025NE422003
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 22 a 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
PAGO 180,00
22/04/2025 2025NE422003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
LIQUIDADO 3.662,73
22/04/2025 2025NE422003
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 422/2025.
LIQUIDADO 600,00
22/04/2025 2025NE422003
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 22 a 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
LIQUIDADO 180,00
22/04/2025 2025NE422003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
EMPENHADO 13.524,40
22/04/2025 2025NE422003
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 22 a 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
EMPENHADO 180,00
22/04/2025 2025NE422003
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 422/2025.
EMPENHADO 600,00
22/04/2025 2025NE422003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
EMPENHADO 3.662,73
22/04/2025 2025NE422002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 21 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
PAGO 120,00
22/04/2025 2025NE422002
JENISON LIMA FONTES
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 411/2025.
PAGO 480,00
22/04/2025 2025NE422002
JENISON LIMA FONTES
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 411/2025.
LIQUIDADO 480,00
22/04/2025 2025NE422002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025.
LIQUIDADO 240,00
22/04/2025 2025NE422002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 21 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
LIQUIDADO 120,00
22/04/2025 2025NE422002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025.
EMPENHADO 240,00
22/04/2025 2025NE422002
JENISON LIMA FONTES
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 411/2025.
EMPENHADO 480,00
22/04/2025 2025NE422002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 21 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
EMPENHADO 120,00
22/04/2025 2025NE422002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
EMPENHADO 9.317,04
22/04/2025 2025NE422001
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 423/2025.
PAGO 600,00
22/04/2025 2025NE422001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
PAGO 120,00
22/04/2025 2025NE422001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
LIQUIDADO 120,00
22/04/2025 2025NE422001
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 423/2025.
LIQUIDADO 600,00
22/04/2025 2025NE422001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
LIQUIDADO 1.470,68
22/04/2025 2025NE422001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 23 a 24 de abril de 2025.
LIQUIDADO 180,00
22/04/2025 2025NE422001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 23 a 24 de abril de 2025.
EMPENHADO 180,00
22/04/2025 2025NE422001
M H F DE FREITAS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
EMPENHADO 3.591,00
22/04/2025 2025NE422001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
EMPENHADO 1.470,68
22/04/2025 2025NE422001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
EMPENHADO 120,00
22/04/2025 2025NE422001
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 423/2025.
EMPENHADO 600,00
22/04/2025 2025NE408001
UNDIME/RN - UNIÃO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
06 - Secretaria Mun. de Educação
Corresponde a inscrições para participar do evento Bett Brasil da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação- UNDIME/RN.
PAGO 4.500,00
22/04/2025 2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
LIQUIDADO 959,35
22/04/2025 2025NE401007
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Endocrinologia na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Março de 20 [...]
LIQUIDADO 4.106,48
22/04/2025 2025NE311015
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos na realização de Exames Laboratoriais para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública
LIQUIDADO 12.523,26
22/04/2025 2025NE311014
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos na realização de Exames Laboratoriais (HLA B27) para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública
LIQUIDADO 3.875,52
22/04/2025 2025NE303042
MARIA SAMARA RODRIGUES DA SILVA LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Ginecologia na realização de Consultas médicas e Exames de Colposcopia, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante [...]
LIQUIDADO 6.722,35
22/04/2025 2025NE303041
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Exames de Endoscopia Digestiva Alta, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Março de 20 [...]
LIQUIDADO 4.381,86
22/04/2025 2025NE303040
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Dermatologista na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Março de 2 [...]
LIQUIDADO 9.422,73
22/04/2025 2025NE303039
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Gastroenterologia na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Março de [...]
LIQUIDADO 4.250,00
22/04/2025 2025NE303038
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Psiquiatria na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Março de 2025.
LIQUIDADO 2.366,00
22/04/2025 2025NE303037
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializadas em Mastologia na realização de Consultas Médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Março de 2025.
LIQUIDADO 3.150,00
22/04/2025 2025NE303036
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializadas em Cardiologista para realização de Consultas médicas e Exames Ecocardiograma, Holter 24 H e Mapa, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito d [...]
LIQUIDADO 38.750,00
22/04/2025 2025NE303034
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializadas em Pneumologista na realização de Consultas Médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Março de 202 [...]
LIQUIDADO 2.520,00
22/04/2025 2025NE303030
POUSADA VIDA E LUZ EIRELI
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Hospedagem, (translado no deslocamento aos hospitais e clínicas, para exames, consultas e outros procedimentos) e alimentação (café da manhã, almoço, lanche da tarde e [...]
LIQUIDADO 52.690,00
22/04/2025 2025NE129005
UMBELINA FERNANDES NUNES
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de imóvel, na Rua Galdêncio Torquato, n° 49, bairro Princesinha do Oeste, neste município, destinado as instalações e funcionamento do Equipe de Agentes de Combates as Ende [...]
LIQUIDADO 2.000,00
22/04/2025 2025NE117004
TERCÍLIA MARIA BATALHA
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua José Caju, nº 251, São Judas Tadeus, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Unidade Básica de Saúde - UBS “Maria Luciclei [...]
LIQUIDADO 1.500,00
22/04/2025 2025NE117004
TERCÍLIA MARIA BATALHA
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua José Caju, nº 251, São Judas Tadeus, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Unidade Básica de Saúde - UBS “Maria Luciclei [...]
LIQUIDADO 1.500,00
22/04/2025 2025NE102142
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
PAGO 1.298,11
22/04/2025 2025NE102142
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
LIQUIDADO 25.449,73
22/04/2025 2025NE102141
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender esta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU e Setores Vinculados, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
PAGO 722,04
22/04/2025 2025NE102141
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender esta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU e Setores Vinculados, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
PAGO 379,74
22/04/2025 2025NE102141
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender esta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU e Setores Vinculados, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
LIQUIDADO 12.515,20
22/04/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 50,76
22/04/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 101,50
22/04/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 50,76
22/04/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 101,50
21/04/2025 2025NE421001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
EMPENHADO 1.511,54
18/04/2025 2025NE401004
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
LIQUIDADO 1.090,00
18/04/2025 2025NE320001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Rua Uriel Fernandes da Silveira, s/n, bairro Bela Vista, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pess [...]
LIQUIDADO 2.200,00
18/04/2025 2025NE117002
FRANCISCO THIAGO FERNANDES
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de despesa para locação do imóvel situado na Rua Antônio Elias Feitosa, nº 573, bairro Paraiso, neste município, em favor do Sr. Francisco Thiago Fernandes, inscrito no CP [...]
LIQUIDADO 3.500,00
17/04/2025 2025NE417001
ZULMIRA MEYRE DE QUEIROZ SILVA
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 003/2025.
LIQUIDADO 120,00

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