lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11542 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
24/04/2025 2025NE424013
FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Consultas e Exames de Ultrassonografia realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
EMPENHADO 9.160,00
24/04/2025 2025NE424012
ANIBAL LOPES DE FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Consultas e Exames de Ultrassonografia realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
LIQUIDADO 6.220,00
24/04/2025 2025NE424012
ANIBAL LOPES DE FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Consultas e Exames de Ultrassonografia realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
EMPENHADO 6.220,00
24/04/2025 2025NE424011
MAXCIEL GOMES DE OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Bucomáxilo realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
LIQUIDADO 6.400,00
24/04/2025 2025NE424011
MAXCIEL GOMES DE OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Bucomáxilo realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
EMPENHADO 6.400,00
24/04/2025 2025NE424010
VICENTE CLEITON FERREIRA LUCENA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Bucomáxilo realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
LIQUIDADO 6.400,00
24/04/2025 2025NE424010
VICENTE CLEITON FERREIRA LUCENA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Bucomáxilo realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
EMPENHADO 6.400,00
24/04/2025 2025NE424009
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
PAGO 25,00
24/04/2025 2025NE424009
PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUÊS
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Anestesiologista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
LIQUIDADO 3.600,00
24/04/2025 2025NE424009
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
LIQUIDADO 25,00
24/04/2025 2025NE424009
PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUÊS
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Anestesiologista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
EMPENHADO 3.600,00
24/04/2025 2025NE424009
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
EMPENHADO 25,00
24/04/2025 2025NE424008
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Currais Novos-RN, no dia 23 de abril do ano corrente, com a finalidade de realizar os trâmites necessários referente ao desacolhimento [...]
LIQUIDADO 60,00
24/04/2025 2025NE424008
ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Anestesiologista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
LIQUIDADO 21.600,00
24/04/2025 2025NE424008
ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Anestesiologista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
EMPENHADO 21.600,00
24/04/2025 2025NE424008
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Currais Novos-RN, no dia 23 de abril do ano corrente, com a finalidade de realizar os trâmites necessários referente ao desacolhimento [...]
EMPENHADO 60,00
24/04/2025 2025NE424007
Mariana Pricilia de Assis
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Currais Novos-RN, no dia 23 de abril do ano corrente, com a finalidade de realizar os trâmites necessários referente ao desacolhimento [...]
LIQUIDADO 60,00
24/04/2025 2025NE424007
DANILO GOMES FERNANDES
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Anestesiologista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
LIQUIDADO 10.800,00
24/04/2025 2025NE424007
DANILO GOMES FERNANDES
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Anestesiologista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
EMPENHADO 10.800,00
24/04/2025 2025NE424007
Mariana Pricilia de Assis
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Currais Novos-RN, no dia 23 de abril do ano corrente, com a finalidade de realizar os trâmites necessários referente ao desacolhimento [...]
EMPENHADO 60,00
24/04/2025 2025NE424006
HUGO LEONARDO NERI DE LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
LIQUIDADO 9.600,00
24/04/2025 2025NE424006
HUGO LEONARDO NERI DE LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
EMPENHADO 9.600,00
24/04/2025 2025NE424005
YURI WAISE CORDEIRO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
LIQUIDADO 2.400,00
24/04/2025 2025NE424005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
EMPENHADO 1.484,47
24/04/2025 2025NE424005
YURI WAISE CORDEIRO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
EMPENHADO 2.400,00
24/04/2025 2025NE424004
HANDERSON RAPHAEL FERNANDES V. DA CRUZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
LIQUIDADO 12.000,00
24/04/2025 2025NE424004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
EMPENHADO 222,40
24/04/2025 2025NE424004
HANDERSON RAPHAEL FERNANDES V. DA CRUZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
EMPENHADO 12.000,00
24/04/2025 2025NE424003
BRÍCIO KELTON BARBOSA GONÇALVES
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
LIQUIDADO 4.800,00
24/04/2025 2025NE424003
BRÍCIO KELTON BARBOSA GONÇALVES
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
EMPENHADO 4.800,00
24/04/2025 2025NE424003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
EMPENHADO 913,97
24/04/2025 2025NE424002
ENEAS PAULO BESSA NETO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
LIQUIDADO 9.600,00
24/04/2025 2025NE424002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
EMPENHADO 994,74
24/04/2025 2025NE424002
ENEAS PAULO BESSA NETO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
EMPENHADO 9.600,00
24/04/2025 2025NE424001
ANDREY FREITAS DUARTE
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
LIQUIDADO 9.600,00
24/04/2025 2025NE424001
A.V.A. REGO DUARTE
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
EMPENHADO 746,00
24/04/2025 2025NE424001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
EMPENHADO 799,09
24/04/2025 2025NE424001
ANDREY FREITAS DUARTE
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
EMPENHADO 9.600,00
24/04/2025 2025NE423006
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente licenciamento anual dos 3 (três) veículos ARGOS de placas: RQJ1B65; RQJ1B47; e RQJ3A87 que pertencem a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, [...]
PAGO 94,67
24/04/2025 2025NE423006
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente licenciamento anual dos 3 (três) veículos ARGOS de placas: RQJ1B65; RQJ1B47; e RQJ3A87 que pertencem a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, [...]
PAGO 90,00
24/04/2025 2025NE423006
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente licenciamento anual dos 3 (três) veículos ARGOS de placas: RQJ1B65; RQJ1B47; e RQJ3A87 que pertencem a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, [...]
PAGO 90,00
24/04/2025 2025NE423006
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente licenciamento anual dos 3 (três) veículos ARGOS de placas: RQJ1B65; RQJ1B47; e RQJ3A87 que pertencem a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, [...]
LIQUIDADO 94,67
24/04/2025 2025NE423005
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Mossoró - RN com a finalidade de transportar servidoras a participar de curso de aperfeiçoamento a profissionais da socioeducação, dur [...]
PAGO 240,00
24/04/2025 2025NE423004
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 4.072,95
24/04/2025 2025NE423003
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 11.127,10
24/04/2025 2025NE423002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
PAGO 25,00
24/04/2025 2025NE423002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
PAGO 25,00
24/04/2025 2025NE423002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
PAGO 25,00
24/04/2025 2025NE423002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
LIQUIDADO 25,00
24/04/2025 2025NE423002
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 3.771,44
24/04/2025 2025NE423002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
LIQUIDADO 25,00
24/04/2025 2025NE423001
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 9.502,20
24/04/2025 2025NE422005
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 16 e 17 de abril do corrente ano, com a finalidade de resolver demandas administrativas.
PAGO 180,00
24/04/2025 2025NE421001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
LIQUIDADO 1.511,54
24/04/2025 2025NE407001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
12 - Secretaria de Tributação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
LIQUIDADO 3.562,90
24/04/2025 2025NE405001
NONNA VALERIA DE OLIVEIRA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
LIQUIDADO 4.323,75
24/04/2025 2025NE404007
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
PAGO 2.600,00
24/04/2025 2025NE404006
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
PAGO 2.520,00
24/04/2025 2025NE404005
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
PAGO 2.280,00
24/04/2025 2025NE404004
Hélio Gomes de Ferreira
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
PAGO 2.540,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022