lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 41433 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/05/2025 2025NE401002
POSTO BOLIVEL LTDA
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
PAGO 10,57
20/05/2025 2025NE401002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 02 a 03 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 4.396,90
20/05/2025 2025NE401002
POSTO BOLIVEL LTDA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
PAGO 4.396,90
20/05/2025 2025NE401002
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada em serviços de locação de banheiros e sanitários químicos, a serem utilizados em eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros [...]
PAGO 10,57
20/05/2025 2025NE401001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de Organização Social em Meio Ambiente para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilh [...]
PAGO 13,92
20/05/2025 2025NE401001
LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER
08 - Fundo Municipal de Saude
Termo de Convênio nº 014/2024, para promover a regulamentação de repasse financeiro oriunda de Emenda Parlamentar n° 71210003 destinada pelo Deputado Federal Sargento Gonçalves.
PAGO 13,92
20/05/2025 2025NE401001
JOAO PINTO DE SOUSA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
PAGO 5.789,45
20/05/2025 2025NE401001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
PAGO 5.789,45
20/05/2025 2025NE401001
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
PAGO 5.789,45
20/05/2025 2025NE401001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
PAGO 5.789,45
20/05/2025 2025NE401001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de Organização Social em Meio Ambiente para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilh [...]
PAGO 5.789,45
20/05/2025 2025NE401001
POSTO BOLIVEL LTDA
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
PAGO 5.789,45
20/05/2025 2025NE401001
POSTO FREI DAMIAO LTDA
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
PAGO 5.789,45
20/05/2025 2025NE401001
POSTO BOLIVEL LTDA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
PAGO 5.789,45
20/05/2025 2025NE401001
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
2ª MEDIÇÃO DE READEQUAÇÃO Nº 01 DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURISTICO SERROTE JATOBÁ - I ETAPA
PAGO 5.789,45
20/05/2025 2025NE401001
LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER
08 - Fundo Municipal de Saude
Termo de Convênio nº 014/2024, para promover a regulamentação de repasse financeiro oriunda de Emenda Parlamentar n° 71210003 destinada pelo Deputado Federal Sargento Gonçalves.
PAGO 5.789,45
20/05/2025 2025NE401001
JOAO PINTO DE SOUSA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
PAGO 13,92
20/05/2025 2025NE401001
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
2ª MEDIÇÃO DE READEQUAÇÃO Nº 01 DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURISTICO SERROTE JATOBÁ - I ETAPA
PAGO 13,92
20/05/2025 2025NE401001
POSTO BOLIVEL LTDA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
PAGO 13,92
20/05/2025 2025NE401001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
PAGO 13,92
20/05/2025 2025NE401001
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
PAGO 13,92
20/05/2025 2025NE401001
POSTO FREI DAMIAO LTDA
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
PAGO 13,92
20/05/2025 2025NE401001
POSTO BOLIVEL LTDA
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
PAGO 13,92
20/05/2025 2025NE401001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
PAGO 13,92
19/05/2025 2025NE519076
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças de reposição (Compressor rotativo) para manutenção de Ar Condicionados (tombos n° 11775) pertencentes ao Centro de Especialidade Odontológicas – CEO, deste munic [...]
EMPENHADO 1.690,00
19/05/2025 2025NE519075
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº 57 [...]
PAGO 60,00
19/05/2025 2025NE519075
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº 57 [...]
LIQUIDADO 60,00
19/05/2025 2025NE519075
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº 57 [...]
EMPENHADO 60,00
19/05/2025 2025NE519074
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 19 a 20 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
PAGO 180,00
19/05/2025 2025NE519074
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 19 a 20 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
LIQUIDADO 180,00
19/05/2025 2025NE519074
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 19 a 20 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
EMPENHADO 180,00
19/05/2025 2025NE519073
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 20 de Maio de 2025, conforme portaria nº 57 [...]
PAGO 60,00
19/05/2025 2025NE519073
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 20 de Maio de 2025, conforme portaria nº 57 [...]
LIQUIDADO 60,00
19/05/2025 2025NE519073
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 20 de Maio de 2025, conforme portaria nº 57 [...]
EMPENHADO 60,00
19/05/2025 2025NE519072
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 20 de Maio de 2025, conforme portaria nº 57 [...]
PAGO 60,00
19/05/2025 2025NE519072
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 20 de Maio de 2025, conforme portaria nº 57 [...]
LIQUIDADO 60,00
19/05/2025 2025NE519072
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 20 de Maio de 2025, conforme portaria nº 57 [...]
EMPENHADO 60,00
19/05/2025 2025NE519071
CLEDINEIDE SOARES DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
EMPENHADO 250,00
19/05/2025 2025NE519070
ZENEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
EMPENHADO 750,00
19/05/2025 2025NE519069
WIGNER HOLANDA DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
EMPENHADO 1.250,00
19/05/2025 2025NE519068
VANESSA NAYARA DE ARAÚJO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
EMPENHADO 2.000,00
19/05/2025 2025NE519067
ULISSES VICTOR DOS SANTOS
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
EMPENHADO 1.750,00
19/05/2025 2025NE519066
ROSALI COSTA FRANÇA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
EMPENHADO 1.125,00
19/05/2025 2025NE519065
RAYANY CAMILA DE SOUZA CARVALHO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
EMPENHADO 1.750,00
19/05/2025 2025NE519064
NARLA BEGNA DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
EMPENHADO 1.750,00
19/05/2025 2025NE519063
MARLON ARTHUR MOREIRA BASTOS
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
LIQUIDADO 2.000,00
19/05/2025 2025NE519063
MARLON ARTHUR MOREIRA BASTOS
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
EMPENHADO 2.000,00
19/05/2025 2025NE519062
MARILIA CONSUELO BENTO DA SILVA PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
EMPENHADO 1.500,00
19/05/2025 2025NE519061
PAULO ARTHUR DE ALMEIDA BASTOS
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
LIQUIDADO 8.000,00
19/05/2025 2025NE519061
PAULO ARTHUR DE ALMEIDA BASTOS
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
EMPENHADO 8.000,00
19/05/2025 2025NE519060
MARIA GIRLANE DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
EMPENHADO 1.500,00
19/05/2025 2025NE519059
PIO X FERNANDES
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
LIQUIDADO 3.000,00
19/05/2025 2025NE519059
PIO X FERNANDES
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
EMPENHADO 3.000,00
19/05/2025 2025NE519058
MARIA ELISIANA TAVARES DE AQUINO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
EMPENHADO 875,00
19/05/2025 2025NE519057
SAMARA JACOME DE LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
LIQUIDADO 3.000,00
19/05/2025 2025NE519057
SAMARA JACOME DE LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
EMPENHADO 3.000,00
19/05/2025 2025NE519056
MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
EMPENHADO 1.125,00
19/05/2025 2025NE519055
SOSTHENES AUGUSTO DE ALMEIDA SÁ
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
LIQUIDADO 2.000,00
19/05/2025 2025NE519055
SOSTHENES AUGUSTO DE ALMEIDA SÁ
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
EMPENHADO 2.000,00
19/05/2025 2025NE519054
LUZINETE FERREIRA DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
EMPENHADO 1.500,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022