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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4556 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
02 - Secretaria de Governo

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
564,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
02 - Secretaria de Governo

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
564,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
02 - Secretaria de Governo

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
564,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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10/02/2025 EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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10/02/2025 EMPENHO: 2025NE203002
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EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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10/02/2025 EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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10/02/2025 EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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10/02/2025 EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
02 - Secretaria de Governo

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564,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
02 - Secretaria de Governo

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
564,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
02 - Secretaria de Governo

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
564,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
02 - Secretaria de Governo

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
564,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
02 - Secretaria de Governo

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
564,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
02 - Secretaria de Governo

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
564,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
02 - Secretaria de Governo

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
564,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE102115
38.481.445/0001-03
ALCIVAM TURISMO
08 - Fundo Municipal de Saude

Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, 1(um) no TRECHO PAU DOS FERROS/RN – FORTALEZA/CE – PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta) e o outro no TRECH [...]
1.218,40
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE102115
38.481.445/0001-03
ALCIVAM TURISMO
08 - Fundo Municipal de Saude

Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, 1(um) no TRECHO PAU DOS FERROS/RN – FORTALEZA/CE – PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta) e o outro no TRECH [...]
59.701,80
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE102016
04.383.627/0001-20
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN
02 - Secretaria de Governo

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
2.900,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE102015
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
02 - Secretaria de Governo

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
1.583,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE210010
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude

Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 11 de fevereiro de 2025, [...]
60,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE210014
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude

Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 09 a 10 de fevereiro de 20 [...]
120,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE210008
###.XXX.XXX-##
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude

Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 10 a 11 de fevereiro de 202 [...]
180,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE210007
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude

Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 08 a 09 de fevereiro de 202 [...]
180,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE210013
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude

Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 10 a 11 de fevereiro de 20 [...]
180,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE210009
###.XXX.XXX-##
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude

Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período 10 a 11 de fevereiro de [...]
240,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE210012
###.XXX.XXX-##
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude

Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Currais Novos/RN, no período 11 de fevereiro de 2025, [...]
60,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE210006
###.XXX.XXX-##
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude

Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 08 a 09 de fevereiro de 202 [...]
180,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE210007
###.XXX.XXX-##
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação

Deslocamento de servidor a cidade de Natal/RN no período de 10 a 11 de fevereiro de 2025.
120,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE210004
###.XXX.XXX-##
FRANCISCA ROMELHA ALEXANDRE
06 - Secretaria Mun. de Educação

Deslocamento de servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
360,00
10/02/2025 EMPENHO: 2025NE210005
###.XXX.XXX-##
ELIENE DE SALES MAIA
06 - Secretaria Mun. de Educação

Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
360,00

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