Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
|
564,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
|
564,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
|
564,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
|
564,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
|
564,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
|
564,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
|
564,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
|
564,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
|
564,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
|
564,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
|
564,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
|
564,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
|
564,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
|
564,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
|
564,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102115
38.481.445/0001-03
ALCIVAM TURISMO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, 1(um) no TRECHO PAU DOS FERROS/RN FORTALEZA/CE PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta) e o outro no TRECH [...]
|
1.218,40 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102115
38.481.445/0001-03
ALCIVAM TURISMO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, 1(um) no TRECHO PAU DOS FERROS/RN FORTALEZA/CE PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta) e o outro no TRECH [...]
|
59.701,80 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102016
04.383.627/0001-20
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
|
2.900,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102015
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
|
1.583,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210010
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 11 de fevereiro de 2025, [...]
|
60,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210014
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 09 a 10 de fevereiro de 20 [...]
|
120,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210008
###.XXX.XXX-##
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 10 a 11 de fevereiro de 202 [...]
|
180,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210007
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 08 a 09 de fevereiro de 202 [...]
|
180,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210013
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 10 a 11 de fevereiro de 20 [...]
|
180,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210009
###.XXX.XXX-##
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período 10 a 11 de fevereiro de [...]
|
240,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210012
###.XXX.XXX-##
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Currais Novos/RN, no período 11 de fevereiro de 2025, [...]
|
60,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210006
###.XXX.XXX-##
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 08 a 09 de fevereiro de 202 [...]
|
180,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210007
###.XXX.XXX-##
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento de servidor a cidade de Natal/RN no período de 10 a 11 de fevereiro de 2025.
|
120,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210004
###.XXX.XXX-##
FRANCISCA ROMELHA ALEXANDRE
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento de servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
360,00 |
|
10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210005
###.XXX.XXX-##
ELIENE DE SALES MAIA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
360,00 |
|