Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
13/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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639,06 |
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13/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.025.934/0001-90
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
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103,03 |
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13/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102022
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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14.639,90 |
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13/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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22.350,65 |
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13/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102013
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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02 - Secretaria de Governo
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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22.254,25 |
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13/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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25.795,35 |
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13/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE106005
03.616.243/0001-47
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas Complementar referente ao Termo de convênio que tem como objeto Promover a regulamentação de repasse Financeiro Complementar da União, para complementação do Piso Nacional [...]
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29.057,69 |
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10/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE110006
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Dezembro de 2024.
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11.265,00 |
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10/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102007
FOPAG - EFETIVOS SEGOV
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02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
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1.750,00 |
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10/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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133,37 |
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10/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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24,00 |
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10/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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592,10 |
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10/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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664,63 |
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10/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102007
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
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53,74 |
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10/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
02.823.335/0001-35
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
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5.450,67 |
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10/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
02.823.335/0001-35
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
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27.253,34 |
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10/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
02.823.335/0001-35
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
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482.384,08 |
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10/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102016
04.383.627/0001-20
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN
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02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
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2.900,00 |
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10/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102015
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
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1.501,00 |
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10/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102018
42.981.122/0001-56
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR (AMOP)
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02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA ENTIDADE
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1.600,00 |
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10/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
00.394.460/0058-87
PASEP
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
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91,72 |
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10/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
00.394.460/0058-87
PASEP
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
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15.813,34 |
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07/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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142,36 |
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06/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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196,23 |
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03/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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61,54 |
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02/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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161,63 |
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