Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
19/03/2025 |
2025NE102039
GUIDO FERREIRA NUNES JÚNIOR
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
3.504,00 |
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19/03/2025 |
2025NE102038
ANDERSON LOPES DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
237,23 |
|
19/03/2025 |
2025NE102038
ANDERSON LOPES DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
200,00 |
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19/03/2025 |
2025NE102037
MARCIA DE OLIVEIRA FERREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
400,00 |
|
19/03/2025 |
2025NE102037
MARCIA DE OLIVEIRA FERREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.304,00 |
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19/03/2025 |
2025NE102036
HIPÓLITO PESSOA DE QUEIROZ NETO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
100,00 |
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19/03/2025 |
2025NE102035
JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
400,00 |
|
19/03/2025 |
2025NE102035
JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.304,00 |
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19/03/2025 |
2025NE102034
FRANCISCO TADEU NUNES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
400,00 |
|
19/03/2025 |
2025NE102034
FRANCISCO TADEU NUNES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.304,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318008
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de nova instalação CAIXA DE CABO par trançado CAT5 conector RJ45,para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde -Maria Lucicleide de Queiroz Dias deste município, [...]
|
EMPENHADO |
1.470,00 |
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18/03/2025 |
2025NE318007
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1415, bairro centro, neste município, destinado as instalações e funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial CAPS, C [...]
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318006
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 18 de ma [...]
|
EMPENHADO |
42.037,08 |
|
18/03/2025 |
2025NE318005
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318005
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318005
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318005
M E SARMENTO VIDAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT DOB [...]
|
EMPENHADO |
2.815,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318005
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
13.954,31 |
|
18/03/2025 |
2025NE318004
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318004
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
13.954,31 |
|
18/03/2025 |
2025NE318004
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318004
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
02 - Secretaria de Governo
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
EMPENHADO |
3.420,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318004
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em serviços de acesso a link de internet (via fibra) e locação de câmeras de viodeomonitoramento, incluindo todos os equipamentos necessários p [...]
|
EMPENHADO |
24.940,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318003
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 18 a 20 Março de 2025, conforme portaria nº 379/2025.
|
PAGO |
480,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318003
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Alexandria/RN no período de 19 de de março de 2025, confo [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318003
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 18 a 20 Março de 2025, conforme portaria nº 379/2025.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318003
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de Natal-RN, durante os dias 19 e 20 de março do corrente ano com a finalidade de transportar a Secretária de Finanças do [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318003
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Alexandria/RN no período de 19 de de março de 2025, confo [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318003
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Alexandria/RN no período de 19 de de março de 2025, confo [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318003
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de Natal-RN, durante os dias 19 e 20 de março do corrente ano com a finalidade de transportar a Secretária de Finanças do [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318003
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 18 a 20 Março de 2025, conforme portaria nº 379/2025.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318003
M E SARMENTO VIDAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
|
EMPENHADO |
4.283,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318002
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318002
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 19 a 21 de março de 2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318002
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 18 a 20 Abril de 2025, conforme portaria nº 386/2025.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318002
ISABELY KEYVA FERNANDES COSTA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318002
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318002
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318002
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 19 a 21 de março de 2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318002
M E SARMENTO VIDAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT DOB [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318002
ISABELY KEYVA FERNANDES COSTA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318002
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 18 a 20 Abril de 2025, conforme portaria nº 386/2025.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318001
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 19 a 21 de março de 2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318001
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318001
KIVIA NARLA DE AQUINO CAMILO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
EMPENHADO |
57.497,70 |
|
18/03/2025 |
2025NE318001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 19 a 21 de março de 2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318001
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
EMPENHADO |
2.480,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
5.070,66 |
|
18/03/2025 |
2025NE318001
M E SARMENTO VIDAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT DOB [...]
|
EMPENHADO |
2.815,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318001
KIVIA NARLA DE AQUINO CAMILO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE318001
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE317008
RAFAEL TAVARES DA SILVEIRA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 21 de Março de 2025, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE317006
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE317005
RENATA LEITE BESSA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE317004
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE317003
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
18/03/2025 |
2025NE317002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|