Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
17/03/2025 |
2025NE317006
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Alexandria/RN no período de 18 de de março de 2025, confo [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317006
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 18 de de março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317005
RENATA LEITE BESSA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317005
Jakeline Alexandre da Silva
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 18 de de março de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317005
RENATA LEITE BESSA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317005
Jakeline Alexandre da Silva
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 18 de de março de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317005
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
10.980,35 |
|
17/03/2025 |
2025NE317004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 17 a 18 de de março de 2025, confo [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317004
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317004
ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 17 a 18 de de março de 2025, confo [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317004
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
10.177,36 |
|
17/03/2025 |
2025NE317004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 17 a 18 de de março de 2025, confo [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317004
ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317003
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de de março de 2025, conf [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317003
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de de março de 2025, conf [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317003
JEANE LEONOR FERNANDES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317003
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317003
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de de março de 2025, conf [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317003
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
10.805,89 |
|
17/03/2025 |
2025NE317003
JEANE LEONOR FERNANDES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Moosoró/RN no período de 17 de março de 2025, conforme portaria nº 305/ [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Moosoró/RN no período de 17 de março de 2025, conforme portaria nº 305/ [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317002
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS (LAGOINHA DOS ESTEVÃOS, AREIAS, CA [...]
|
LIQUIDADO |
189.650,90 |
|
17/03/2025 |
2025NE317002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Moosoró/RN no período de 17 de março de 2025, conforme portaria nº 305/ [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317002
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS (LAGOINHA DOS ESTEVÃOS, AREIAS, CA [...]
|
EMPENHADO |
565.245,28 |
|
17/03/2025 |
2025NE317002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a devolução de saldo do Fundo Minicipal de Assistencia Social.
|
PAGO |
52.075,48 |
|
17/03/2025 |
2025NE317001
ASSOCIACAO SAO JOSE DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E A ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS DE PAU DOS FERROS ASCARP PARA [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317001
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa destinada a execução dos serviços de pavimentação em pedra calcária pelo método convencional por diversas Ruas nos bairros de Pau dos Ferros (Rua 01: Trecho [...]
|
LIQUIDADO |
132.712,50 |
|
17/03/2025 |
2025NE317001
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
LIQUIDADO |
1.680,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317001
ASSOCIACAO SAO JOSE DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E A ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS DE PAU DOS FERROS ASCARP PARA [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a devolução de saldo do Fundo Minicipal de Assistencia Social.
|
LIQUIDADO |
52.075,48 |
|
17/03/2025 |
2025NE317001
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317001
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa destinada a execução dos serviços de pavimentação em pedra calcária pelo método convencional por diversas Ruas nos bairros de Pau dos Ferros (Rua 01: Trecho [...]
|
EMPENHADO |
158.649,04 |
|
17/03/2025 |
2025NE317001
ASSOCIACAO SAO JOSE DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E A ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS DE PAU DOS FERROS ASCARP PARA [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317001
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de saúde correspondente a despesas com Consultas Médicas e Exames de Apoio a Diagnose de média e alta complexidade em Neoplasias para pacientes deste município, conforme [...]
|
EMPENHADO |
4.929,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE317001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a devolução de saldo do Fundo Minicipal de Assistencia Social.
|
EMPENHADO |
52.075,48 |
|
17/03/2025 |
2025NE317001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE314011
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de João Pessoa no período de 18 a 21 de março de 2025, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
960,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE314002
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de fraldas descartáveis geriátrica e infantil, para suprir as demandas de saúde da população municipal, solicitadas a esta Secretaria Municipal de Saúde SESAU.
|
LIQUIDADO |
40.701,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE314001
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializadas em Cardiologista para realização de Consultas médicas e Exames Ecocardiograma, Holter 24 H e Mapa, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito d [...]
|
LIQUIDADO |
50.250,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE312005
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de PotalegreRN durante o dia 11 de março do cerrente ano, com finalidade de transportar conselheiros tutelar que acompanha [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE312004
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de Portalegre-RN, durante os dias 11 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligencia institucional refer [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE312003
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Potalegre-RN, no dia 11 de março do corrente ano, com a finalidade de crealizar diligencia institucional referente ao cumprimento dos [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE312003
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Potalegre-RN, no dia 11 de março do corrente ano, com a finalidade de crealizar diligencia institucional referente ao cumprimento dos [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE303002
TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA.
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de empresa especializada para Cessão de Uso de Sistema Integrado de Gestão Tributária, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Tributação
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
17/03/2025 |
2025NE227001
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
PAGO |
8.497,20 |
|
17/03/2025 |
2025NE226001
Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material ambulatorial do tipo produtos para curativos especiais, destinados ao tratamento de lesões em pacientes diagnosticados e acompanhados pelos serviços de saúde [...]
|
LIQUIDADO |
156.774,20 |
|
17/03/2025 |
2025NE225001
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOANA MIRIM - ABJOM
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente termo de convênio tem por objeto o desenvolvimento do Projeto de Estruturação da Rede Socioassistencial de Atenção as Pessoas Idosas na cidade de Pau dos Ferros/RN, com [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|