lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11542 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
17/03/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 25,38
17/03/2025 2025NE102002
CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de licença de direito de uso de sistema de controle interno, solução em plataforma cloud computing (nuvem) em ambiente seguro e cri [...]
PAGO 3.400,00
17/03/2025 2025NE102001
TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa para serviço de locação de 02 (dois) Caminhões, médio porte, com motorista, Tipo F400 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG.
PAGO 110,00
17/03/2025 2025NE102001
TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa para serviço de locação de 02 (dois) Caminhões, médio porte, com motorista, Tipo F400 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG.
PAGO 5.390,00
16/03/2025 2025NE316001
SEBRAE SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Contratação de serviços de assessoramento técnico junto ao SEBRAE/RN (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte), para o Projeto CIDADE EMPREENDEDORA, co [...]
EMPENHADO 50.000,00
15/03/2025 2025NE315001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Rua José Romualdo de Paiva, nº 80, bairro Alto do Açude, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pess [...]
EMPENHADO 16.000,00
15/03/2025 2025NE117004
TERCÍLIA MARIA BATALHA
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua José Caju, nº 251, São Judas Tadeus, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Unidade Básica de Saúde - UBS “Maria Luciclei [...]
LIQUIDADO 1.500,00
14/03/2025 2025NE314015
LUCILA LACERDA DE LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de João Pessoa/PB, no período de 18 a 21 de Março de 2025, conforme port [...]
LIQUIDADO 960,00
14/03/2025 2025NE314015
LUCILA LACERDA DE LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de João Pessoa/PB, no período de 18 a 21 de Março de 2025, conforme port [...]
EMPENHADO 960,00
14/03/2025 2025NE314014
GLADYS MIRIAN DIÓGENES FERNANDES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de João Pessoa/PB, no período de 18 a 21 de Março de 2025, conforme port [...]
LIQUIDADO 960,00
14/03/2025 2025NE314014
GLADYS MIRIAN DIÓGENES FERNANDES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de João Pessoa/PB, no período de 18 a 21 de Março de 2025, conforme port [...]
EMPENHADO 960,00
14/03/2025 2025NE314013
MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de João Pessoa/PB, no período de 18 a 21 de Março de 2025, conforme port [...]
LIQUIDADO 960,00
14/03/2025 2025NE314013
MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de João Pessoa/PB, no período de 18 a 21 de Março de 2025, conforme port [...]
EMPENHADO 960,00
14/03/2025 2025NE314012
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Fraldas Infantis tamanho P, G e XXG, para suprir as necessidades dos usuários da atenção primaria, deste Município.
EMPENHADO 2.246,40
14/03/2025 2025NE314011
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de João Pessoa no período de 18 a 21 de março de 2025, conforme portaria n [...]
LIQUIDADO 960,00
14/03/2025 2025NE314011
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de João Pessoa no período de 18 a 21 de março de 2025, conforme portaria n [...]
EMPENHADO 960,00
14/03/2025 2025NE314010
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 17 de março de 2025, conforme portaria nº 300/202 [...]
PAGO 60,00
14/03/2025 2025NE314010
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 17 de março de 2025, conforme portaria nº 300/202 [...]
LIQUIDADO 60,00
14/03/2025 2025NE314010
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 17 de março de 2025, conforme portaria nº 300/202 [...]
EMPENHADO 60,00
14/03/2025 2025NE314009
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 17 de março de 2025, conforme portaria nº 29 [...]
PAGO 60,00
14/03/2025 2025NE314009
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 17 de março de 2025, conforme portaria nº 29 [...]
LIQUIDADO 60,00
14/03/2025 2025NE314009
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 17 de março de 2025, conforme portaria nº 29 [...]
EMPENHADO 60,00
14/03/2025 2025NE314008
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 17 de março de 2025, conforme portaria nº 29 [...]
PAGO 60,00
14/03/2025 2025NE314008
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 17 de março de 2025, conforme portaria nº 29 [...]
LIQUIDADO 60,00
14/03/2025 2025NE314008
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 17 de março de 2025, conforme portaria nº 29 [...]
EMPENHADO 60,00
14/03/2025 2025NE314007
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 17 de março de 2025, conforme portaria nº 29 [...]
PAGO 60,00
14/03/2025 2025NE314007
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 17 de março de 2025, conforme portaria nº 29 [...]
LIQUIDADO 60,00
14/03/2025 2025NE314007
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 17 de março de 2025, conforme portaria nº 29 [...]
EMPENHADO 60,00
14/03/2025 2025NE314006
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 180,00
14/03/2025 2025NE314006
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 180,00
14/03/2025 2025NE314006
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 180,00
14/03/2025 2025NE314005
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 180,00
14/03/2025 2025NE314005
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 180,00
14/03/2025 2025NE314005
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 180,00
14/03/2025 2025NE314004
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 março de 2025, conforme portaria nº 294/2 [...]
PAGO 60,00
14/03/2025 2025NE314004
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 18 Março de 2025, conforme portaria nº 378/2025.
LIQUIDADO 480,00
14/03/2025 2025NE314004
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 março de 2025, conforme portaria nº 294/2 [...]
LIQUIDADO 60,00
14/03/2025 2025NE314004
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 18 Março de 2025, conforme portaria nº 378/2025.
EMPENHADO 480,00
14/03/2025 2025NE314004
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 março de 2025, conforme portaria nº 294/2 [...]
EMPENHADO 60,00
14/03/2025 2025NE314003
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de março de 2025, conforme portaria nº 29 [...]
PAGO 60,00
14/03/2025 2025NE314003
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de março de 2025, conforme portaria nº 29 [...]
LIQUIDADO 60,00
14/03/2025 2025NE314003
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de março de 2025, conforme portaria nº 29 [...]
EMPENHADO 60,00
14/03/2025 2025NE314003
M E SARMENTO VIDAL
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para CHEVROLE [...]
EMPENHADO 1.560,00
14/03/2025 2025NE314002
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
LIQUIDADO 2.580,00
14/03/2025 2025NE314002
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
EMPENHADO 2.580,00
14/03/2025 2025NE314002
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de fraldas descartáveis geriátrica e infantil, para suprir as demandas de saúde da população municipal, solicitadas a esta Secretaria Municipal de Saúde – SESAU.
EMPENHADO 40.701,00
14/03/2025 2025NE314002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
EMPENHADO 672,50
14/03/2025 2025NE314002
M E SARMENTO VIDAL
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para CHEVROLE [...]
EMPENHADO 527,00
14/03/2025 2025NE314002
M H F DE FREITAS EIRELI
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Construção de Tanques de Tratamento Preliminar e Acondicionamento de Efluentes no Novo Abatedouro Público de Pau dos Ferros//RN.
EMPENHADO 74.998,11
14/03/2025 2025NE314001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 16 a 18 de março do corrente ano.
LIQUIDADO 240,00
14/03/2025 2025NE314001
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
LIQUIDADO 310,00
14/03/2025 2025NE314001
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
EMPENHADO 310,00
14/03/2025 2025NE314001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
EMPENHADO 6.614,30
14/03/2025 2025NE314001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
03 - Secretaria de Administração
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
EMPENHADO 2.447,00
14/03/2025 2025NE314001
M E SARMENTO VIDAL
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para CHEVROLE [...]
EMPENHADO 2.087,00
14/03/2025 2025NE314001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 16 a 18 de março do corrente ano.
EMPENHADO 240,00
14/03/2025 2025NE314001
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
EMPENHADO 1.525,00
14/03/2025 2025NE314001
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializadas em Cardiologista para realização de Consultas médicas e Exames Ecocardiograma, Holter 24 H e Mapa, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito d [...]
EMPENHADO 50.250,00
14/03/2025 2025NE312002
JENISON LIMA FONTES
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 Março de 2025, conforme portaria nº 365/2025.
PAGO 240,00
14/03/2025 2025NE312001
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 Março de 2025, conforme portaria nº 366/2025.
PAGO 240,00

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