lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 41433 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
06/05/2025 2025NE429001
M H F DE FREITAS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
LIQUIDADO 780,00
06/05/2025 2025NE429001
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
LIQUIDADO 8.829,40
06/05/2025 2025NE429001
M H F DE FREITAS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
LIQUIDADO 8.829,40
06/05/2025 2025NE429001
LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Patológicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Março de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 187/2022.
LIQUIDADO 8.829,40
06/05/2025 2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
LIQUIDADO 8.829,40
06/05/2025 2025NE429001
TERESA JÚLIA DE ARAÚJO MELO
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025.
LIQUIDADO 8.829,40
06/05/2025 2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para CAMINHÃO [...]
LIQUIDADO 8.829,40
06/05/2025 2025NE429001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
LIQUIDADO 8.829,40
06/05/2025 2025NE429001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
LIQUIDADO 8.829,40
06/05/2025 2025NE401011
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
LIQUIDADO 55.797,50
06/05/2025 2025NE401011
ORTHO BESSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Consultas Médicas especializadas em Ortopedia e traumatologia, procedimento de Viscosuplementação com Ácido Hialurônico, para atender as necessidades desta Secretaria n [...]
LIQUIDADO 55.797,50
06/05/2025 2025NE401008
RYKELE CAMPOS MOREIRA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
PAGO 78.601,25
06/05/2025 2025NE401008
G F NUNES LTDA - ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos especializados em Consultas de Gastroenterologista e realização de Exames de Endoscopia Digestiva Alta, para atender as necessidades da população d [...]
PAGO 78.601,25
06/05/2025 2025NE313001
SERVOLO FERNANDES PIMENTA FILHO 26692511372
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada no serviço de conserto, reparo e manutenção de roçadeiras, motosserras, cortadores de grama e compactadores de solo, conforme demanda oriunda d [...]
PAGO 1.518,00
06/05/2025 2025NE313001
CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Rua Francisco Dantas, nº 893, bairro Centro, CEP nº 59.900-00, Município de Pau dos Ferros/RN, em favor da Empresa CORREIA [...]
PAGO 1.518,00
06/05/2025 2025NE313001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
PAGO 1.518,00
06/05/2025 2025NE313001
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
PAGO 1.518,00
06/05/2025 2025NE313001
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº 285 [...]
PAGO 1.518,00
06/05/2025 2025NE313001
JOSE LAERCIO DOIA ME
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
PAGO 1.518,00
06/05/2025 2025NE205001
M H F DE FREITAS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
PAGO 379,50
06/05/2025 2025NE205001
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 138/2025.
PAGO 379,50
06/05/2025 2025NE205001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 04 de fevereiro de 2025 [...]
PAGO 379,50
06/05/2025 2025NE205001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 379,50
06/05/2025 2025NE205001
MARIA ROZINETE DA CONCEIÇÃO
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A PENSÃO ESPECIAL POR INDENIZAÇÃO JANEIRO 2025.
PAGO 379,50
06/05/2025 2025NE205001
J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Aquisição de materiais esportivos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
PAGO 379,50
06/05/2025 2025NE205001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% NORMAL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 379,50
06/05/2025 2025NE205001
CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO
04 - Secretaria do Meio Ambiente
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRESTADOS PELO OESTE AMBIENTAL SPE LTDA AO CIMOP, PARA OS RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO PELO MUNICÍPIO.
PAGO 379,50
06/05/2025 2025NE205001
M H F DE FREITAS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
LIQUIDADO 379,50
06/05/2025 2025NE205001
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 138/2025.
LIQUIDADO 379,50
06/05/2025 2025NE205001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 04 de fevereiro de 2025 [...]
LIQUIDADO 379,50
06/05/2025 2025NE205001
MARIA ROZINETE DA CONCEIÇÃO
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A PENSÃO ESPECIAL POR INDENIZAÇÃO JANEIRO 2025.
LIQUIDADO 379,50
06/05/2025 2025NE205001
J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Aquisição de materiais esportivos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
LIQUIDADO 379,50
06/05/2025 2025NE205001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% NORMAL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 379,50
06/05/2025 2025NE205001
CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO
04 - Secretaria do Meio Ambiente
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRESTADOS PELO OESTE AMBIENTAL SPE LTDA AO CIMOP, PARA OS RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO PELO MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 379,50
06/05/2025 2025NE205001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 379,50
06/05/2025 2025NE102140
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, para atender as necessidades das instalações das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município, para atender [...]
PAGO 818,51
06/05/2025 2025NE102139
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, para atender as necessidades das instalações pertencentes a esta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU, Centro [...]
PAGO 574,06
06/05/2025 2025NE102030
HALLYSON LAZARO BATISTA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
PAGO 76,00
06/05/2025 2025NE102030
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
PAGO 76,00
06/05/2025 2025NE102030
HALLYSON LAZARO BATISTA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
LIQUIDADO 80,00
06/05/2025 2025NE102030
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
LIQUIDADO 80,00
06/05/2025 2025NE102027
FOPAG FMAS-SEDES IGDBF
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DO SERVIDORES IGD-PBF-IGD-PBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
PAGO 5.411,17
06/05/2025 2025NE102027
PIO X FERNANDES
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
PAGO 5.411,17
06/05/2025 2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 56,96
06/05/2025 2025NE102026
JUCIEDE DUARTE DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
LIQUIDADO 56,96
06/05/2025 2025NE102026
JUCIEDE DUARTE DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
LIQUIDADO 56,96
06/05/2025 2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 56,96
06/05/2025 2025NE102026
JUCIEDE DUARTE DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
LIQUIDADO 2.079,51
06/05/2025 2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 2.079,51
06/05/2025 2025NE102026
JUCIEDE DUARTE DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
LIQUIDADO 1.997,33
06/05/2025 2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 1.997,33
06/05/2025 2025NE102017
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, visando atender as necessidades da Se [...]
PAGO 3.348,75
06/05/2025 2025NE102017
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
Celebração de contrato de imóvel, localizado na Rua Napoleão Diógenes, nº 184, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com [...]
PAGO 3.348,75
06/05/2025 2025NE102017
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02 - Secretaria de Governo
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), visando atender às atividades administrativas da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros com serviços postais, caix [...]
PAGO 3.348,75
06/05/2025 2025NE102017
ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
PAGO 3.348,75
06/05/2025 2025NE102017
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
PAGO 3.348,75
06/05/2025 2025NE102017
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
PAGO 3.348,75
06/05/2025 2025NE102004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 2.290,00
06/05/2025 2025NE102004
DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa “Mais Médicos”, [...]
LIQUIDADO 2.290,00
06/05/2025 2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 2.290,00

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