| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2025 |
2025NE319003
Edvânia Pinheiro do Nascimento
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de NatalRN, durante o dia 20 de março do cerrente ano, com finalidade de participar da palestra sobre A Ouvidoria como Fer [...]
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PAGO |
89,18 |
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| 07/05/2025 |
2025NE319003
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua: Mainha Diógenes, nº 960, bairro Aluízio Diógenes, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Base de Serviço de Atendimento [...]
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PAGO |
89,18 |
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| 07/05/2025 |
2025NE318008
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de nova instalação CAIXA DE CABO par trançado CAT5 conector RJ45,para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde -Maria Lucicleide de Queiroz Dias deste município, [...]
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PAGO |
1.470,00 |
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| 07/05/2025 |
2025NE311013
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde -Antônia Bernadete Cosmiro deste município, a fim de suprir as necessidades por um perío [...]
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PAGO |
718,00 |
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| 07/05/2025 |
2025NE311012
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde, deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 180 dias.
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PAGO |
1.370,00 |
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| 07/05/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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PAGO |
7.500,00 |
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| 07/05/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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PAGO |
7.500,00 |
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| 07/05/2025 |
2025NE225001
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 24 de fevereiro de 2025, conforme portari [...]
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PAGO |
7.500,00 |
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| 07/05/2025 |
2025NE225001
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOANA MIRIM - ABJOM
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente termo de convênio tem por objeto o desenvolvimento do Projeto de Estruturação da Rede Socioassistencial de Atenção as Pessoas Idosas na cidade de Pau dos Ferros/RN, com [...]
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PAGO |
7.500,00 |
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| 07/05/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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12 - Secretaria de Tributação
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
PAGO |
7.500,00 |
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| 07/05/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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PAGO |
7.500,00 |
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| 07/05/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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PAGO |
7.500,00 |
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| 07/05/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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PAGO |
7.500,00 |
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| 07/05/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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PAGO |
7.500,00 |
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| 07/05/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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PAGO |
7.500,00 |
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| 07/05/2025 |
2025NE220002
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
PAGO |
10.710,00 |
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| 07/05/2025 |
2025NE220002
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
PAGO |
10.710,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE220002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
10.710,00 |
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| 07/05/2025 |
2025NE203008
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025, [...]
|
PAGO |
365,59 |
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| 07/05/2025 |
2025NE203008
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
PAGO |
365,59 |
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| 07/05/2025 |
2025NE203008
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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07 - Secretaria de Infraestrutura
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS NO EXERCÍCIO DE 2025.
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PAGO |
365,59 |
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| 07/05/2025 |
2025NE203008
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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PAGO |
365,59 |
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| 07/05/2025 |
2025NE102131
M Z SANTOS ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Consultoria Técnica especializada em Controle, Regulação, Avaliação e Processamento de Dados de Sistemas de Informações em Saúde, para atender as necessidades desta Sec [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
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| 07/05/2025 |
2025NE102023
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
|
PAGO |
456,00 |
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| 07/05/2025 |
2025NE102023
GENIVAL ANTUNES DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
PAGO |
456,00 |
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| 07/05/2025 |
2025NE102023
FOPAG FMAS-SEDES EFETIVO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
456,00 |
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| 07/05/2025 |
2025NE102023
FOPAG FMAS-SEDES EFETIVO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
541,73 |
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| 07/05/2025 |
2025NE102023
GENIVAL ANTUNES DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
PAGO |
541,73 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE102023
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
|
PAGO |
541,73 |
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| 07/05/2025 |
2025NE102023
FOPAG FMAS-SEDES EFETIVO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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PAGO |
1.183,16 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE102023
GENIVAL ANTUNES DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
PAGO |
1.183,16 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE102023
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
|
PAGO |
1.183,16 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506019
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Materias diversos, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
|
EMPENHADO |
6.229,60 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506018
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 06 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506018
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 06 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506017
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 518 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506017
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 518 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506017
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 518 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506016
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506016
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506016
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506015
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 06 de Maio de 2025, conforme portaria nº 516 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506015
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 06 de Maio de 2025, conforme portaria nº 516 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506015
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 06 de Maio de 2025, conforme portaria nº 516 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506014
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 06 de Maio de 2025, conforme portaria nº 515 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506014
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 06 de Maio de 2025, conforme portaria nº 515 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506014
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 06 de Maio de 2025, conforme portaria nº 515 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506013
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 06 de Maio de 2025, conforme portaria nº 514 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506013
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 06 de Maio de 2025, conforme portaria nº 514 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506013
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 06 de Maio de 2025, conforme portaria nº 514 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506012
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 06 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506012
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 06 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506012
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 06 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506011
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 04 a 05 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506011
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 04 a 05 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506011
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 04 a 05 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506010
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 03 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506010
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 03 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506010
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 03 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506009
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 30 de abril a 01 de maio de 2025, conforme port [...]
|
PAGO |
180,00 |
|