Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
02/04/2025 |
2025NE402003
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 009/2025.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402003
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
EMPENHADO |
3.515,08 |
|
02/04/2025 |
2025NE402003
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 02 a 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402003
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 009/2025.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
2.277,16 |
|
02/04/2025 |
2025NE402002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402002
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 409/2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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02/04/2025 |
2025NE402002
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402002
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 409/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
8.000,05 |
|
02/04/2025 |
2025NE402002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
EMPENHADO |
1.785,70 |
|
02/04/2025 |
2025NE402002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402002
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402001
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402001
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 410/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 26 a 27 de março do corrente ano, com a finalidade de buscar os Conselheiros Tutelar que foram participar da [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402001
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 26 a 27 de março do corrente ano, com a finalidade de buscar os Conselheiros Tutelar que foram participar da [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402001
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 410/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402001
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402001
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE402001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE401006
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Alexandria/RN no período de 31 de março de 2025, conforme portaria nº 368 [...]
|
PAGO |
60,00 |
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02/04/2025 |
2025NE401005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 31 de março de 2025, conforme portaria nº 369/20 [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE401004
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 02 de abril de 2025, conforme portaria nº 371/2 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE401003
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 01 a 0 de abril de 2025, conforme portaria nº 37 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE401002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 02 a 03 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE401001
LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Termo de Convênio nº 014/2024, para promover a regulamentação de repasse financeiro oriunda de Emenda Parlamentar n° 71210003 destinada pelo Deputado Federal Sargento Gonçalves.
|
PAGO |
600.000,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE328015
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de acesso à rede mundial de computadores INTERNET, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste município, conforme, 2º Termo de Aditivo de Pra [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE328014
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de acesso à rede mundial de computadores INTERNET, para suprir as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde SESAU e Setores Vinculados, conforme, 2º Termo de Ad [...]
|
LIQUIDADO |
994,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
841,12 |
|
02/04/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
841,12 |
|
02/04/2025 |
2025NE324005
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de transportar os Conselheiros Tutelar que foram realiz [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE324004
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE324003
MARIA CARIELE AQUINO DA SILVA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE324002
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE324001
Antonia Luciene da Silva Alves
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE320007
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
7.605,31 |
|
02/04/2025 |
2025NE319003
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua: Mainha Diógenes, nº 960, bairro Aluízio Diógenes, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Base de Serviço de Atendimento [...]
|
PAGO |
89,18 |
|
02/04/2025 |
2025NE319003
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua: Mainha Diógenes, nº 960, bairro Aluízio Diógenes, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Base de Serviço de Atendimento [...]
|
PAGO |
89,18 |
|
02/04/2025 |
2025NE319003
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua: Mainha Diógenes, nº 960, bairro Aluízio Diógenes, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Base de Serviço de Atendimento [...]
|
PAGO |
1.768,89 |
|
02/04/2025 |
2025NE319003
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua: Mainha Diógenes, nº 960, bairro Aluízio Diógenes, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Base de Serviço de Atendimento [...]
|
PAGO |
1.768,89 |
|
02/04/2025 |
2025NE319003
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua: Mainha Diógenes, nº 960, bairro Aluízio Diógenes, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Base de Serviço de Atendimento [...]
|
LIQUIDADO |
1.858,07 |
|
02/04/2025 |
2025NE314002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
8,07 |
|
02/04/2025 |
2025NE314002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
664,43 |
|
02/04/2025 |
2025NE313004
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,66 |
|
02/04/2025 |
2025NE313003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
7.091,50 |
|
02/04/2025 |
2025NE313002
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
1.883,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE313002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
4.914,80 |
|
02/04/2025 |
2025NE313001
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
4.649,32 |
|
02/04/2025 |
2025NE311001
R & T CONTABILIDADE LTDA
|
10 - Secretaria de Finanças
Contração de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria para orientação dos servidores, nas áreas técnico-contábil, financeira e orçamentária, na área da contabi [...]
|
PAGO |
14.914,32 |
|
02/04/2025 |
2025NE307001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
13.237,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE306003
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
LIQUIDADO |
4.473,00 |
|
02/04/2025 |
2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
890,08 |
|