lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 41433 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/05/2025 2025NE507001
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 a 10 de maio de 2025, conforme portaria nº 444/2025.
LIQUIDADO 360,00
07/05/2025 2025NE507001
C J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada destinada a execução da Reforma do Auditório Maria do Socorro Lopes Correia, situado na Casa de Cultura Popular Palácio Joaquim Correia em Pau [...]
LIQUIDADO 360,00
07/05/2025 2025NE507001
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 524 [...]
LIQUIDADO 360,00
07/05/2025 2025NE507001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN, no período de 07 a 10 de maio de 2025.
LIQUIDADO 25.645,05
07/05/2025 2025NE507001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
LIQUIDADO 2.324,00
07/05/2025 2025NE507001
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 a 10 de maio de 2025, conforme portaria nº 444/2025.
LIQUIDADO 2.324,00
07/05/2025 2025NE507001
C J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada destinada a execução da Reforma do Auditório Maria do Socorro Lopes Correia, situado na Casa de Cultura Popular Palácio Joaquim Correia em Pau [...]
LIQUIDADO 2.324,00
07/05/2025 2025NE507001
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 524 [...]
LIQUIDADO 2.324,00
07/05/2025 2025NE507001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN, no período de 07 a 10 de maio de 2025.
LIQUIDADO 2.324,00
07/05/2025 2025NE507001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN, no período de 07 a 10 de maio de 2025.
LIQUIDADO 900,00
07/05/2025 2025NE507001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
LIQUIDADO 900,00
07/05/2025 2025NE507001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
LIQUIDADO 25.645,05
07/05/2025 2025NE507001
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 a 10 de maio de 2025, conforme portaria nº 444/2025.
LIQUIDADO 25.645,05
07/05/2025 2025NE507001
C J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada destinada a execução da Reforma do Auditório Maria do Socorro Lopes Correia, situado na Casa de Cultura Popular Palácio Joaquim Correia em Pau [...]
LIQUIDADO 25.645,05
07/05/2025 2025NE507001
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 524 [...]
LIQUIDADO 25.645,05
07/05/2025 2025NE507001
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 524 [...]
LIQUIDADO 60,00
07/05/2025 2025NE507001
C J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada destinada a execução da Reforma do Auditório Maria do Socorro Lopes Correia, situado na Casa de Cultura Popular Palácio Joaquim Correia em Pau [...]
LIQUIDADO 60,00
07/05/2025 2025NE507001
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 a 10 de maio de 2025, conforme portaria nº 444/2025.
LIQUIDADO 60,00
07/05/2025 2025NE507001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
LIQUIDADO 60,00
07/05/2025 2025NE507001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN, no período de 07 a 10 de maio de 2025.
LIQUIDADO 60,00
07/05/2025 2025NE507001
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 a 10 de maio de 2025, conforme portaria nº 444/2025.
LIQUIDADO 900,00
07/05/2025 2025NE507001
C J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada destinada a execução da Reforma do Auditório Maria do Socorro Lopes Correia, situado na Casa de Cultura Popular Palácio Joaquim Correia em Pau [...]
LIQUIDADO 900,00
07/05/2025 2025NE507001
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 524 [...]
LIQUIDADO 900,00
07/05/2025 2025NE507001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
EMPENHADO 2.324,00
07/05/2025 2025NE507001
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 524 [...]
EMPENHADO 60,00
07/05/2025 2025NE507001
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 a 10 de maio de 2025, conforme portaria nº 444/2025.
EMPENHADO 900,00
07/05/2025 2025NE507001
C J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada destinada a execução da Reforma do Auditório Maria do Socorro Lopes Correia, situado na Casa de Cultura Popular Palácio Joaquim Correia em Pau [...]
EMPENHADO 25.645,05
07/05/2025 2025NE507001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN, no período de 07 a 10 de maio de 2025.
EMPENHADO 360,00
07/05/2025 2025NE506018
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 06 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 180,00
07/05/2025 2025NE506005
MOISES NUNES DE MORAIS ME
02 - Secretaria de Governo
Para atender as demandas da DEMUTRAN.
LIQUIDADO 6.490,00
07/05/2025 2025NE506005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 de maio de 2025, conforme portaria nº 505/ [...]
LIQUIDADO 6.490,00
07/05/2025 2025NE506005
JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na locação de mesas e cadeiras de plástico, capa de tecido para cadeiras, toalhas de mesa e freezer, a fim de atender a demanda das Unidades Ad [...]
LIQUIDADO 6.490,00
07/05/2025 2025NE506004
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 a 10 de maio de 2025, conforme portaria nº 443/2025.
PAGO 120,00
07/05/2025 2025NE506004
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante o dia 07 de maio do corrente ano, com a finalidade de tranportar o palest [...]
PAGO 600,00
07/05/2025 2025NE506004
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 a 10 de maio de 2025, conforme portaria nº 443/2025.
PAGO 600,00
07/05/2025 2025NE506004
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante o dia 07 de maio do corrente ano, com a finalidade de tranportar o palest [...]
PAGO 120,00
07/05/2025 2025NE506004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 a 02 de maio de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 120,00
07/05/2025 2025NE506004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 a 02 de maio de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 600,00
07/05/2025 2025NE506001
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de abril a 01 de maio de 2025, conforme po [...]
LIQUIDADO 2.725,00
07/05/2025 2025NE506001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
03 - Secretaria de Administração
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
LIQUIDADO 2.725,00
07/05/2025 2025NE506001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
LIQUIDADO 2.725,00
07/05/2025 2025NE506001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Para atender o estádio 9 de janeiro.
LIQUIDADO 2.725,00
07/05/2025 2025NE506001
M H F DE FREITAS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
LIQUIDADO 2.725,00
07/05/2025 2025NE506001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 442/2025.
LIQUIDADO 2.725,00
07/05/2025 2025NE505013
Maria Elivânia Batista de Lima Maraço
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora a cidade de Portalegre/RN, durante os dias 06 e 07 de maio do corrente ano, com a finalidade d [...]
PAGO 120,00
07/05/2025 2025NE505012
GRAZIANE SAMPAIO SOARES MAIA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Portalegre/RN, durante os dias 06 e 07 de maio do corrente ano, com a finalidade de partici [...]
PAGO 120,00
07/05/2025 2025NE505010
MOISES NUNES DE MORAIS ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
para atender a campanha 18 de maio "faça bonito", em alusão ao combate da exploração infantil
LIQUIDADO 1.439,20
07/05/2025 2025NE505008
MARIA ALEXSANDRA SABINO DA SILVA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora a cidade de Portalegre/RN, durante os dias 06 e 07 de maio do corrente ano, com a finalidade d [...]
PAGO 120,00
07/05/2025 2025NE505007
Alvaniza Lopes de Lima Fontes
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora a cidade de Portalegre/RN, durante os dias 06 e 07 de maio do corrente ano, com a finalidade d [...]
PAGO 120,00
07/05/2025 2025NE505005
RENATA LEITE BESSA
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
PAGO 60,00
07/05/2025 2025NE505005
ERICO RONE DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de maio de 2025, conforme portaria nº 44 [...]
PAGO 60,00
07/05/2025 2025NE505005
Débora Daigini de Araújo Fernandes
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
PAGO 60,00
07/05/2025 2025NE505004
Maria Andrea Alves Cavalcante
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
PAGO 60,00
07/05/2025 2025NE505004
Érica Rosane da silva
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
PAGO 60,00
07/05/2025 2025NE505004
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
PAGO 60,00
07/05/2025 2025NE505003
SERTAO OESTE GAS LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de Gás – GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
PAGO 60,00
07/05/2025 2025NE505003
VANESSA LOPES LEITE
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 e 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 441/2025.
PAGO 60,00
07/05/2025 2025NE505003
MARÍLIA PRICÍLIA BENÍCIO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
PAGO 60,00
07/05/2025 2025NE505003
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo de transportar servidoras do CREAS para participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolesc [...]
PAGO 600,00
07/05/2025 2025NE505003
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
PAGO 600,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022