lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 41433 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
12/05/2025 2025NE331001
CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO,ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa para pagamento de inscrição de servidoras públicas municipal no Curso II Fórum Interestadual Expert em Licitações (FINEX 2025), conforme especificações e qua [...]
PAGO 6.500,00
12/05/2025 2025NE331001
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FIRMO ANTÔNIO CHAVES
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a celebração do termo de convênio para implantar espaço de convivência, buscando desenvolver ações que valorizem e promovam o protagonismo e empoderamento a convivência [...]
PAGO 6.500,00
12/05/2025 2025NE331001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 de Abril de 2025, conforme po [...]
PAGO 6.500,00
12/05/2025 2025NE331001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
PAGO 6.500,00
12/05/2025 2025NE331001
ARMANDO CARLOS DIÓRGENES
06 - Secretaria Mun. de Educação
Desapropriação de bem imóvel do senhor ARMANDO CARLOS DIÓRGENES.
PAGO 6.500,00
12/05/2025 2025NE326001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 27 de Março de 2025, conforme portaria nº 344/ [...]
PAGO 925,28
12/05/2025 2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
PAGO 925,28
12/05/2025 2025NE326001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
PAGO 925,28
12/05/2025 2025NE326001
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA JORGEE GURGEL DO AMARAL
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a celebração do termo de convênio tem por objeto a contratação de serviços de Acolhimento Institucional, com 02 vagas, para pessoas idosas (1 feminina e 1 masculina) em [...]
PAGO 925,28
12/05/2025 2025NE326001
FOPAG - SECOM
13 - Secretaria de Comunicação Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECOM - COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
PAGO 925,28
12/05/2025 2025NE326001
FOPAG - SESEP
16 - Secretaria de Segurança Publica e Defesa civil
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SESEP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
PAGO 925,28
12/05/2025 2025NE326001
M H F DE FREITAS EIRELI
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
PAGO 925,28
12/05/2025 2025NE326001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE A MARÇO DE 2025.
PAGO 925,28
12/05/2025 2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
LIQUIDADO 1.980,00
12/05/2025 2025NE326001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 27 de Março de 2025, conforme portaria nº 344/ [...]
LIQUIDADO 1.980,00
12/05/2025 2025NE326001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE A MARÇO DE 2025.
LIQUIDADO 1.980,00
12/05/2025 2025NE326001
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA JORGEE GURGEL DO AMARAL
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a celebração do termo de convênio tem por objeto a contratação de serviços de Acolhimento Institucional, com 02 vagas, para pessoas idosas (1 feminina e 1 masculina) em [...]
LIQUIDADO 1.980,00
12/05/2025 2025NE326001
FOPAG - SECOM
13 - Secretaria de Comunicação Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECOM - COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
LIQUIDADO 1.980,00
12/05/2025 2025NE326001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
LIQUIDADO 1.980,00
12/05/2025 2025NE326001
M H F DE FREITAS EIRELI
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
LIQUIDADO 1.980,00
12/05/2025 2025NE326001
FOPAG - SESEP
16 - Secretaria de Segurança Publica e Defesa civil
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SESEP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
LIQUIDADO 1.980,00
12/05/2025 2025NE325009
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 24 a 25 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
PAGO 4.000,00
12/05/2025 2025NE325009
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, centro, nº 1258, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, [...]
PAGO 4.000,00
12/05/2025 2025NE320001
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
PAGO 2.200,00
12/05/2025 2025NE320001
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
PAGO 2.200,00
12/05/2025 2025NE320001
JOAO PINTO DE SOUSA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
PAGO 2.200,00
12/05/2025 2025NE320001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Rua Uriel Fernandes da Silveira, s/n, bairro Bela Vista, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pess [...]
PAGO 2.200,00
12/05/2025 2025NE320001
ANDREY FREITAS DUARTE
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
PAGO 2.200,00
12/05/2025 2025NE319002
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 19 a 20 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
PAGO 2.148,91
12/05/2025 2025NE319002
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
PAGO 2.148,91
12/05/2025 2025NE319002
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de NatalRN, durante o dia 20 de março do cerrente ano, com finalidade de transportar membro do Conselho Municipal de Assis [...]
PAGO 2.148,91
12/05/2025 2025NE319002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
PAGO 2.148,91
12/05/2025 2025NE315001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Rua José Romualdo de Paiva, nº 80, bairro Alto do Açude, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pess [...]
PAGO 1.600,00
12/05/2025 2025NE313009
ALCIVAM TURISMO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, no TRECHO PAU DOS FERROS/RN – MOSSORÓ/RN – PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta), referente ao mês de Março [...]
PAGO 27.596,80
12/05/2025 2025NE313009
ALCIVAM TURISMO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, no TRECHO PAU DOS FERROS/RN – MOSSORÓ/RN – PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta), referente ao mês de Março [...]
PAGO 563,20
12/05/2025 2025NE313002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº 286 [...]
PAGO 1.860,41
12/05/2025 2025NE313002
M H F DE FREITAS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
PAGO 22,59
12/05/2025 2025NE313002
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
PAGO 1.860,41
12/05/2025 2025NE313002
M H F DE FREITAS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
PAGO 1.860,41
12/05/2025 2025NE313002
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
PAGO 22,59
12/05/2025 2025NE313002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº 286 [...]
PAGO 22,59
12/05/2025 2025NE306001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 06 de março de 2025, conforme portaria nº 308/2025.
PAGO 13.896,62
12/05/2025 2025NE306001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
PAGO 168,78
12/05/2025 2025NE306001
JOSE RUBENS CARLOS FERNANDES FERREIRIA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Justificamos que o pagamento da bolsa mencionada acima destina-se as mulheres trans e travestis inscritas no programa conforme EDITAL 003/2024 SEDUC/PMPF – TransformAÇÃO – PROGRAMA [...]
PAGO 168,78
12/05/2025 2025NE306001
M H F DE FREITAS EIRELI
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
PAGO 168,78
12/05/2025 2025NE306001
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 28 de fevereiro a 01 de março de 2025, conforme po [...]
PAGO 168,78
12/05/2025 2025NE306001
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
03 - Secretaria de Administração
Referente a participação em Órgão de Deliberação Coleta - Comiissão Municipal de proteção de Dasos (CMPD - PMPF) CONFORME LEI MUNICIPAL nº 1.928/2023. Justificamos que os valores f [...]
PAGO 168,78
12/05/2025 2025NE306001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 168,78
12/05/2025 2025NE306001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 06 de março de 2025, conforme portaria nº 308/2025.
PAGO 168,78
12/05/2025 2025NE306001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
PAGO 13.896,62
12/05/2025 2025NE306001
JOSE RUBENS CARLOS FERNANDES FERREIRIA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Justificamos que o pagamento da bolsa mencionada acima destina-se as mulheres trans e travestis inscritas no programa conforme EDITAL 003/2024 SEDUC/PMPF – TransformAÇÃO – PROGRAMA [...]
PAGO 13.896,62
12/05/2025 2025NE306001
M H F DE FREITAS EIRELI
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
PAGO 13.896,62
12/05/2025 2025NE306001
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 28 de fevereiro a 01 de março de 2025, conforme po [...]
PAGO 13.896,62
12/05/2025 2025NE306001
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
03 - Secretaria de Administração
Referente a participação em Órgão de Deliberação Coleta - Comiissão Municipal de proteção de Dasos (CMPD - PMPF) CONFORME LEI MUNICIPAL nº 1.928/2023. Justificamos que os valores f [...]
PAGO 13.896,62
12/05/2025 2025NE306001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 13.896,62
12/05/2025 2025NE303043
ALCIVAM TURISMO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, 1(um) no TRECHO PAU DOS FERROS/RN – FORTALEZA/CE – PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta) e o outro no TRECH [...]
PAGO 216,85
12/05/2025 2025NE303043
ALCIVAM TURISMO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, 1(um) no TRECHO PAU DOS FERROS/RN – FORTALEZA/CE – PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta) e o outro no TRECH [...]
PAGO 10.625,45
12/05/2025 2025NE303030
POUSADA VIDA E LUZ EIRELI
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Hospedagem, (translado no deslocamento aos hospitais e clínicas, para exames, consultas e outros procedimentos) e alimentação (café da manhã, almoço, lanche da tarde e [...]
PAGO 52.690,00
12/05/2025 2025NE303001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
PAGO 7.992,00
12/05/2025 2025NE303001
A.V.A. REGO DUARTE
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
PAGO 7.992,00

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