lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11542 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/04/2025 2025NE424006
HUGO LEONARDO NERI DE LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
PAGO 7.376,00
28/04/2025 2025NE424005
YURI WAISE CORDEIRO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
PAGO 2.269,44
28/04/2025 2025NE424005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 1.484,47
28/04/2025 2025NE424004
HANDERSON RAPHAEL FERNANDES V. DA CRUZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
PAGO 8.996,00
28/04/2025 2025NE424004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 222,40
28/04/2025 2025NE424003
BRÍCIO KELTON BARBOSA GONÇALVES
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
PAGO 4.136,00
28/04/2025 2025NE424003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 913,97
28/04/2025 2025NE424002
ENEAS PAULO BESSA NETO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
PAGO 7.376,00
28/04/2025 2025NE424002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 994,74
28/04/2025 2025NE424001
ANDREY FREITAS DUARTE
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
PAGO 7.376,00
28/04/2025 2025NE424001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 799,09
28/04/2025 2025NE423006
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Odontológico, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
PAGO 23.153,34
28/04/2025 2025NE423006
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Odontológico, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
LIQUIDADO 23.434,55
28/04/2025 2025NE422011
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender as demandas da UBS Antônia Bernadete Cosmiro deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 180 dias.
LIQUIDADO 2.288,00
28/04/2025 2025NE422010
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática ,para atender as demandas da UBS Dr. Pedro Diógenes Júnior TOMBO Nº 18031 deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 18 [...]
LIQUIDADO 1.916,00
28/04/2025 2025NE422009
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender esta Secretaria de Saúde - Sala da equipe técnica e setor do RH.
LIQUIDADO 3.140,00
28/04/2025 2025NE422008
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática ,para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 180 dias.
LIQUIDADO 1.170,00
28/04/2025 2025NE422007
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de nova instalação CAIXA DE CABO par trançado CAT5 conector RJ45,para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde -Maria Lucicleide de Queiroz Dias deste município, [...]
LIQUIDADO 1.948,00
28/04/2025 2025NE409012
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Gráficos personalizados na confecção de Materias diversos, destinados a atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde – SESAU e Setores Vinculados como Vi [...]
LIQUIDADO 6.043,10
28/04/2025 2025NE407011
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, deste Município.
LIQUIDADO 948,00
28/04/2025 2025NE326003
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para a Unidade Básica de Saúde - UBS Vereador João Queiroz de Souza para atender aos equipamentos tombos nº 051237,deste município.
LIQUIDADO 175,00
28/04/2025 2025NE326001
FOPAG - SECOM
13 - Secretaria de Comunicação Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECOM - COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
LIQUIDADO 20.205,33
28/04/2025 2025NE324006
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Currais Novos-RN, no dia 23 de abril do ano corrente, com a finalidade de transportar conselheiros tutelar que foram conduzir os trâmi [...]
PAGO 60,00
28/04/2025 2025NE318008
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de nova instalação CAIXA DE CABO par trançado CAT5 conector RJ45,para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde -Maria Lucicleide de Queiroz Dias deste município, [...]
LIQUIDADO 1.470,00
28/04/2025 2025NE311013
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde -Antônia Bernadete Cosmiro deste município, a fim de suprir as necessidades por um perío [...]
LIQUIDADO 718,00
28/04/2025 2025NE311012
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde, deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 180 dias.
LIQUIDADO 1.370,00
28/04/2025 2025NE303007
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Endocrinologia na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Março de 20 [...]
PAGO 9.492,13
28/04/2025 2025NE203005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
PAGO 21,04
28/04/2025 2025NE203005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
PAGO 1.732,56
28/04/2025 2025NE102140
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, para atender as necessidades das instalações das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município, para atender [...]
LIQUIDADO 818,51
28/04/2025 2025NE102139
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, para atender as necessidades das instalações pertencentes a esta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU, Centro [...]
LIQUIDADO 574,06
28/04/2025 2025NE102031
FOPAG FMAS- CONSELHO TUTELAR
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DO SERVIDORES CONSTUT- CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
LIQUIDADO 17.185,50
28/04/2025 2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 2.079,51
28/04/2025 2025NE102025
FOPAG FMAS-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DO SERVIDORES PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
LIQUIDADO 7.590,00
28/04/2025 2025NE102024
FOPAG FMAS - COMISSIONADOS
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
LIQUIDADO 6.417,00
28/04/2025 2025NE102024
FOPAG FMAS - COMISSIONADOS
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
LIQUIDADO 50.923,87
28/04/2025 2025NE102023
FOPAG FMAS-SEDES EFETIVO
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
LIQUIDADO 50.923,87
28/04/2025 2025NE102017
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
LIQUIDADO 1.500,00
28/04/2025 2025NE102016
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE PINTO, Nº 94, PRINCESINHA DO OESTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MANOEL DEODATO.
LIQUIDADO 1.650,00
28/04/2025 2025NE102015
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Rua Uriel Fernandes da Silveira, s/n, bairro Bela Vista, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pess [...]
LIQUIDADO 2.200,00
28/04/2025 2025NE102014
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua João de Aquino, centro, nº 142, neste Município, [...]
LIQUIDADO 6.500,00
28/04/2025 2025NE102009
FOPAG SEDRU - COMISSIONADO
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
LIQUIDADO 21.318,00
28/04/2025 2025NE102008
FOPAG - COMISIONADOS SEGOV
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
LIQUIDADO 78.319,66
28/04/2025 2025NE102008
FOPAG - COMISIONADOS SEGOV
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
LIQUIDADO 20.405,54
28/04/2025 2025NE102005
FOPAG SEMA - COMISSIONADOS
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
LIQUIDADO 21.393,33
28/04/2025 2025NE102005
FOPAG SEPLAN- COMISSIONADO
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
LIQUIDADO 17.173,33
28/04/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 80,43
28/04/2025 2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 4.554,00
28/04/2025 2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 27.872,00
28/04/2025 2025NE102004
FOPAG - COMISSIONADOS SEINFRA
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
LIQUIDADO 38.666,66
28/04/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 80,43
28/04/2025 2025NE102004
FOPAG SECULT - COMISSIONADO
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
LIQUIDADO 19.738,00
28/04/2025 2025NE102003
PASEP
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
PAGO 411,53
28/04/2025 2025NE102003
PASEP
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
PAGO 7,72
28/04/2025 2025NE102003
PASEP
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
LIQUIDADO 411,53
28/04/2025 2025NE102003
FOPAG SEINFRA- EFETIVO
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
LIQUIDADO 43.730,10
28/04/2025 2025NE102003
PASEP
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
LIQUIDADO 7,72
28/04/2025 2025NE102003
FOPAG - EFETIVOS SEAD
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 64.096,42
28/04/2025 2025NE102002
FOPAG SETRI -COMISSIONADO
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
LIQUIDADO 26.646,75
28/04/2025 2025NE102002
FOPAG - COMISSIONADOS SEFIN
10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
LIQUIDADO 9.218,00

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