Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
28/01/2025 |
2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
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PAGO |
103,03 |
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28/01/2025 |
2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
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28/01/2025 |
2025NE102005
Neurembergue Jose dos Santos ME
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
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LIQUIDADO |
10.880,00 |
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28/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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PAGO |
155,82 |
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28/01/2025 |
2025NE102004
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de Pessoa Jurídica possuidora de Máquina Pesada, tipo caçamba basculante para atender as necessidades da Secretaria do Desenvolvimento Rural, auxiliando no transporte d [...]
|
LIQUIDADO |
13.500,00 |
|
28/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
155,82 |
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28/01/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
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PAGO |
3.795,25 |
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27/01/2025 |
2025NE127010
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
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EMPENHADO |
603,40 |
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27/01/2025 |
2025NE127009
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
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EMPENHADO |
747,10 |
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27/01/2025 |
2025NE127008
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
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27/01/2025 |
2025NE127008
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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27/01/2025 |
2025NE127007
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 28 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
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27/01/2025 |
2025NE127007
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
EMPENHADO |
33.309,50 |
|
27/01/2025 |
2025NE127007
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 28 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
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27/01/2025 |
2025NE127006
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 28 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
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27/01/2025 |
2025NE127006
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
EMPENHADO |
36.602,40 |
|
27/01/2025 |
2025NE127006
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 28 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE127005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 28 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE127005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 28 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE127005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
EMPENHADO |
22.095,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE127004
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 27 a 28 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE127004
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 27 a 28 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE127004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
EMPENHADO |
24.354,50 |
|
27/01/2025 |
2025NE127003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 27 a 28 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE127003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 27 a 28 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE127003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
EMPENHADO |
1.253,50 |
|
27/01/2025 |
2025NE127002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de IGUATU/CE, no período de 24 a 25 de Janeiro de 2025, conforme portari [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE127002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de IGUATU/CE, no período de 24 a 25 de Janeiro de 2025, conforme portari [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE127002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
11.274,35 |
|
27/01/2025 |
2025NE127002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
EMPENHADO |
15.370,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE127001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE127001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
02 - Secretaria de Governo
Para atender as demandas da secretaria de governo.
|
EMPENHADO |
3.981,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE127001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
EMPENHADO |
29.820,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE127001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
10 - Secretaria de Finanças
Para atender as demandas de material de informática da Secretaria de Finanças, reposição de peças das impressoras de tombo 15069 e sem tombo
|
EMPENHADO |
3.740,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE127001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
9.357,92 |
|
27/01/2025 |
2025NE127001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102104
VARTAN LEITE DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102103
SOSTHENES AUGUSTO DE ALMEIDA SÁ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
4.946,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102102
JOÃO CARLOS BESSA FERNANDES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102077
FRANCISCO RENILSON DE OLIVEIRA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102063
ANIBAL LOPES DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Exames de Ultrassonografia realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
2.109,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102062
FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Exames de Ultrassonografia realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.938,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102061
MAXCIEL GOMES DE OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Bucomáxilo realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
5.216,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102060
VICENTE CLEITON FERREIRA LUCENA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Bucomáxilo realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
5.216,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102054
PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUÊS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Anestesiologista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
5.756,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102053
ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Anestesiologista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
8.186,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102052
DANILO GOMES FERNANDES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Anestesiologista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
3.261,44 |
|
27/01/2025 |
2025NE102051
JUDSON FERREIRA DA COSTA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
2.781,44 |
|
27/01/2025 |
2025NE102050
MARCIO LUIS DE AGUIAR SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
3.562,77 |
|
27/01/2025 |
2025NE102049
RAFAELLY DE MORAES BARBOSA COSTA HOLANDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
4.946,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102048
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
7.646,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102047
FABIO SANTOS ESTEVES JUNIOR
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
7.646,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102046
WLADIMIR DE OLIVEIRA MELO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
7.646,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102045
ELTON LENCASTRE MORAIS BESSA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
7.646,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102044
DANILLO TOMAZ DE ARAÚJO DE OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
14.396,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102043
MARCKSON ALECKSANDER VENANCIO DO RÊGO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
8.996,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102042
VICTOR HUGO DOS SANTOS SARMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102041
NIGERIA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
9.671,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102040
ISAURA FERREIRA DA COSTA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
13.046,00 |
|
27/01/2025 |
2025NE102039
GUIDO FERREIRA NUNES JÚNIOR
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
11.696,00 |
|