lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11542 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
03/02/2025 2025NE203013
C J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Construção de 05 (cinco) unidades de apoio aos quiosques da Praça de Eventos Nossa Senhora da Conceição, contemplando Churrasqueira e Cobertura.
EMPENHADO 114.500,00
03/02/2025 2025NE203013
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 04 de fevereiro de 2025, [...]
EMPENHADO 60,00
03/02/2025 2025NE203012
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme po [...]
PAGO 240,00
03/02/2025 2025NE203012
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme po [...]
LIQUIDADO 240,00
03/02/2025 2025NE203012
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme po [...]
EMPENHADO 240,00
03/02/2025 2025NE203012
J & P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Construção de Passagem Molhadas na Zona Rural do Município de Pau dos Ferros/RN (Comunidades Maniçoba, Pedra Preta, Várzea Nova, Capa, Lagoa Redonda, Santa Teresa e Logradouro), co [...]
EMPENHADO 560.990,87
03/02/2025 2025NE203012
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
EMPENHADO 7.404,46
03/02/2025 2025NE203011
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme porta [...]
PAGO 180,00
03/02/2025 2025NE203011
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme porta [...]
LIQUIDADO 180,00
03/02/2025 2025NE203011
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
EMPENHADO 4.787,26
03/02/2025 2025NE203011
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme porta [...]
EMPENHADO 180,00
03/02/2025 2025NE203011
D.S. PAIVA DIAS - ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura física, iluminação, sonorização e transmissão, para apoio e suporte a eventos culturais e inst [...]
EMPENHADO 7.370,00
03/02/2025 2025NE203011
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa destinada a execução dos serviços de pavimentação em pedra calcária pelo método convencional por diversas Ruas nos bairros de Pau dos Ferros (Rua 01: Trecho [...]
EMPENHADO 158.649,04
03/02/2025 2025NE203010
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização procedimentos de Retirada de Corpo Estranho, Consultas com Endocrinologista, Ortopedista, Cardiologista e Exames de Ecocardiograma, Holter 24 [...]
EMPENHADO 20.382,40
03/02/2025 2025NE203010
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
EMPENHADO 4.797,25
03/02/2025 2025NE203010
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
EMPENHADO 21.420,02
03/02/2025 2025NE203010
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS (LAGOINHA DOS ESTEVÃOS, AREIAS, CA [...]
EMPENHADO 565.245,28
03/02/2025 2025NE203009
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme porta [...]
PAGO 180,00
03/02/2025 2025NE203009
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme porta [...]
LIQUIDADO 180,00
03/02/2025 2025NE203009
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS (LAGOINHA DOS ESTEVÃOS, AREIAS, CA [...]
EMPENHADO 202.413,56
03/02/2025 2025NE203009
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
EMPENHADO 2.200,00
03/02/2025 2025NE203009
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme porta [...]
EMPENHADO 180,00
03/02/2025 2025NE203009
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
EMPENHADO 9.223,87
03/02/2025 2025NE203008
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025, [...]
PAGO 240,00
03/02/2025 2025NE203008
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025, [...]
LIQUIDADO 240,00
03/02/2025 2025NE203008
RYKELE CAMPOS MOREIRA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
EMPENHADO 1.228,20
03/02/2025 2025NE203008
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
EMPENHADO 14.003,97
03/02/2025 2025NE203008
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
07 - Secretaria de Infraestrutura
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS NO EXERCÍCIO DE 2025.
EMPENHADO 20.000,00
03/02/2025 2025NE203008
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025, [...]
EMPENHADO 240,00
03/02/2025 2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
EMPENHADO 3.000,00
03/02/2025 2025NE203007
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Consultas com Nefrologista e procedimentos de Retiradas de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessid [...]
EMPENHADO 68.002,00
03/02/2025 2025NE203007
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
EMPENHADO 20.114,12
03/02/2025 2025NE203007
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
EMPENHADO 13.391,62
03/02/2025 2025NE203006
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 01 a 2 de fevereiro de 2025, conforme portari [...]
PAGO 180,00
03/02/2025 2025NE203006
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 01 a 2 de fevereiro de 2025, conforme portari [...]
LIQUIDADO 180,00
03/02/2025 2025NE203006
D F DE S SILVA ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 1.339,50
03/02/2025 2025NE203006
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
EMPENHADO 13.391,62
03/02/2025 2025NE203006
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 01 a 2 de fevereiro de 2025, conforme portari [...]
EMPENHADO 180,00
03/02/2025 2025NE203006
D F DE S SILVA ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
EMPENHADO 1.339,50
03/02/2025 2025NE203006
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
EMPENHADO 2.208,80
03/02/2025 2025NE203005
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 01 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
PAGO 60,00
03/02/2025 2025NE203005
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 01 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 60,00
03/02/2025 2025NE203005
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 01 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
EMPENHADO 60,00
03/02/2025 2025NE203005
JOSENILSON FERREIRA DE LIMA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação, em caráter continuado, de empresa especializada no ramo de elétrica, para prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, sem forneciment [...]
EMPENHADO 60.024,00
03/02/2025 2025NE203005
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
EMPENHADO 144.136,01
03/02/2025 2025NE203005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
EMPENHADO 1.753,60
03/02/2025 2025NE203005
RYKELE CAMPOS MOREIRA
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
para atender as demandas da sede da SEDRU e açougue público, pro período de fevereiro/2025
EMPENHADO 731,40
03/02/2025 2025NE203004
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 03 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
PAGO 120,00
03/02/2025 2025NE203004
M. J. Monteiro Fortes - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
LIQUIDADO 3.038,50
03/02/2025 2025NE203004
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 03 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 120,00
03/02/2025 2025NE203004
M. J. Monteiro Fortes - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
EMPENHADO 3.038,50
03/02/2025 2025NE203004
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 03 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
EMPENHADO 120,00
03/02/2025 2025NE203004
M H F DE FREITAS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
EMPENHADO 3.780,00
03/02/2025 2025NE203004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
EMPENHADO 500,00
03/02/2025 2025NE203004
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
EMPENHADO 21.518,38
03/02/2025 2025NE203003
M. J. Monteiro Fortes - ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
LIQUIDADO 834,70
03/02/2025 2025NE203003
RYKELE CAMPOS MOREIRA
02 - Secretaria de Governo
para atender as demandas da sede da prefeitura, complexo técnico, demutran, controladoria geral do municipio, pro período de fevereiro/2025
EMPENHADO 1.214,40
03/02/2025 2025NE203003
J & P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada na implantação de pavimentação em ruas diversas dos bairros do município de Pau dos Ferros (pavimentação em paralelepípedo em pedra calcária, m [...]
EMPENHADO 38.364,63
03/02/2025 2025NE203003
RYKELE CAMPOS MOREIRA
04 - Secretaria do Meio Ambiente
para atender as demandas da sede da SEMA e mercado público, pro período de fevereiro/2025
EMPENHADO 669,30
03/02/2025 2025NE203003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
EMPENHADO 1.506,17

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