Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
03/02/2025 |
2025NE203013
C J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Construção de 05 (cinco) unidades de apoio aos quiosques da Praça de Eventos Nossa Senhora da Conceição, contemplando Churrasqueira e Cobertura.
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EMPENHADO |
114.500,00 |
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03/02/2025 |
2025NE203013
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 04 de fevereiro de 2025, [...]
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EMPENHADO |
60,00 |
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03/02/2025 |
2025NE203012
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme po [...]
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PAGO |
240,00 |
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03/02/2025 |
2025NE203012
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme po [...]
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LIQUIDADO |
240,00 |
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03/02/2025 |
2025NE203012
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme po [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
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03/02/2025 |
2025NE203012
J & P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Construção de Passagem Molhadas na Zona Rural do Município de Pau dos Ferros/RN (Comunidades Maniçoba, Pedra Preta, Várzea Nova, Capa, Lagoa Redonda, Santa Teresa e Logradouro), co [...]
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EMPENHADO |
560.990,87 |
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03/02/2025 |
2025NE203012
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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EMPENHADO |
7.404,46 |
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03/02/2025 |
2025NE203011
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme porta [...]
|
PAGO |
180,00 |
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03/02/2025 |
2025NE203011
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme porta [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
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03/02/2025 |
2025NE203011
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
EMPENHADO |
4.787,26 |
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03/02/2025 |
2025NE203011
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme porta [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
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03/02/2025 |
2025NE203011
D.S. PAIVA DIAS - ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura física, iluminação, sonorização e transmissão, para apoio e suporte a eventos culturais e inst [...]
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EMPENHADO |
7.370,00 |
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03/02/2025 |
2025NE203011
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa destinada a execução dos serviços de pavimentação em pedra calcária pelo método convencional por diversas Ruas nos bairros de Pau dos Ferros (Rua 01: Trecho [...]
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EMPENHADO |
158.649,04 |
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03/02/2025 |
2025NE203010
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização procedimentos de Retirada de Corpo Estranho, Consultas com Endocrinologista, Ortopedista, Cardiologista e Exames de Ecocardiograma, Holter 24 [...]
|
EMPENHADO |
20.382,40 |
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03/02/2025 |
2025NE203010
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
EMPENHADO |
4.797,25 |
|
03/02/2025 |
2025NE203010
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
EMPENHADO |
21.420,02 |
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03/02/2025 |
2025NE203010
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS (LAGOINHA DOS ESTEVÃOS, AREIAS, CA [...]
|
EMPENHADO |
565.245,28 |
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03/02/2025 |
2025NE203009
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme porta [...]
|
PAGO |
180,00 |
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03/02/2025 |
2025NE203009
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme porta [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
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03/02/2025 |
2025NE203009
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS (LAGOINHA DOS ESTEVÃOS, AREIAS, CA [...]
|
EMPENHADO |
202.413,56 |
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03/02/2025 |
2025NE203009
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203009
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme porta [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203009
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
9.223,87 |
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03/02/2025 |
2025NE203008
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025, [...]
|
PAGO |
240,00 |
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03/02/2025 |
2025NE203008
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
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03/02/2025 |
2025NE203008
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
1.228,20 |
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03/02/2025 |
2025NE203008
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
EMPENHADO |
14.003,97 |
|
03/02/2025 |
2025NE203008
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203008
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025, [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
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03/02/2025 |
2025NE203007
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Consultas com Nefrologista e procedimentos de Retiradas de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessid [...]
|
EMPENHADO |
68.002,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203007
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
EMPENHADO |
20.114,12 |
|
03/02/2025 |
2025NE203007
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
EMPENHADO |
13.391,62 |
|
03/02/2025 |
2025NE203006
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 01 a 2 de fevereiro de 2025, conforme portari [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203006
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 01 a 2 de fevereiro de 2025, conforme portari [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203006
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
1.339,50 |
|
03/02/2025 |
2025NE203006
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
EMPENHADO |
13.391,62 |
|
03/02/2025 |
2025NE203006
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 01 a 2 de fevereiro de 2025, conforme portari [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203006
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
1.339,50 |
|
03/02/2025 |
2025NE203006
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
EMPENHADO |
2.208,80 |
|
03/02/2025 |
2025NE203005
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 01 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203005
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 01 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203005
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 01 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203005
JOSENILSON FERREIRA DE LIMA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação, em caráter continuado, de empresa especializada no ramo de elétrica, para prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, sem forneciment [...]
|
EMPENHADO |
60.024,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203005
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
EMPENHADO |
144.136,01 |
|
03/02/2025 |
2025NE203005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
1.753,60 |
|
03/02/2025 |
2025NE203005
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
para atender as demandas da sede da SEDRU e açougue público, pro período de fevereiro/2025
|
EMPENHADO |
731,40 |
|
03/02/2025 |
2025NE203004
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 03 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203004
M. J. Monteiro Fortes - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
3.038,50 |
|
03/02/2025 |
2025NE203004
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 03 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203004
M. J. Monteiro Fortes - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
EMPENHADO |
3.038,50 |
|
03/02/2025 |
2025NE203004
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 03 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203004
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
EMPENHADO |
3.780,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203004
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
EMPENHADO |
21.518,38 |
|
03/02/2025 |
2025NE203003
M. J. Monteiro Fortes - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
834,70 |
|
03/02/2025 |
2025NE203003
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
02 - Secretaria de Governo
para atender as demandas da sede da prefeitura, complexo técnico, demutran, controladoria geral do municipio, pro período de fevereiro/2025
|
EMPENHADO |
1.214,40 |
|
03/02/2025 |
2025NE203003
J & P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada na implantação de pavimentação em ruas diversas dos bairros do município de Pau dos Ferros (pavimentação em paralelepípedo em pedra calcária, m [...]
|
EMPENHADO |
38.364,63 |
|
03/02/2025 |
2025NE203003
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
para atender as demandas da sede da SEMA e mercado público, pro período de fevereiro/2025
|
EMPENHADO |
669,30 |
|
03/02/2025 |
2025NE203003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
1.506,17 |
|