| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2025 |
2025NE102003
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
PAGO |
6.505,10 |
|
| 17/04/2025 |
2025NE102003
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de Organização Social em Meio Ambiente para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilh [...]
|
PAGO |
6.505,10 |
|
| 17/04/2025 |
2025NE102003
WELIGTON NUNES DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. WELIGTON NUNES DA SILVA, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, para a [...]
|
LIQUIDADO |
6.505,10 |
|
| 17/04/2025 |
2025NE102003
MANUEL GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação da empresa GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS, especializada na prestação de serviços advocatícios de assessoria e consultoria em controle interno, inscrita no CNPJ nº 23.89 [...]
|
LIQUIDADO |
6.505,10 |
|
| 17/04/2025 |
2025NE102003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
LIQUIDADO |
6.505,10 |
|
| 17/04/2025 |
2025NE102003
FOPAG SEINFRA- EFETIVO
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
6.505,10 |
|
| 17/04/2025 |
2025NE102003
FOPAG SECULT -EFETIVO
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
LIQUIDADO |
6.505,10 |
|
| 17/04/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
LIQUIDADO |
6.505,10 |
|
| 17/04/2025 |
2025NE102003
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de Organização Social em Meio Ambiente para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilh [...]
|
LIQUIDADO |
6.505,10 |
|
| 17/04/2025 |
2025NE102003
FOPAG - COMISSIONADOS SEEL
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
|
LIQUIDADO |
6.505,10 |
|
| 17/04/2025 |
2025NE102003
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
6.505,10 |
|
| 17/04/2025 |
2025NE102003
ADEILTON ALVES DA CUNHA ME
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Solicita-se a Vossa Excelência a autorização para que seja instaurado o processo de despesa, para contratação de profissional para realização do trabalho de execução dos serviços g [...]
|
LIQUIDADO |
6.505,10 |
|
| 17/04/2025 |
2025NE102003
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
6.505,10 |
|
| 17/04/2025 |
2025NE102003
FOPAG - EFETIVOS SEAD
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
6.505,10 |
|
| 17/04/2025 |
2025NE102003
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
LIQUIDADO |
6.505,10 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416015
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 16 de Ab [...]
|
EMPENHADO |
49.370,80 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416014
Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material ambulatorial produtos para curativos especiais destinados ao tratamento de lesões em pacientes diagnosticados e acompanhados pelos serviços de saúde do mu [...]
|
EMPENHADO |
60.164,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416013
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de Abril de 2025, conforme p [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416013
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de Abril de 2025, conforme p [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416013
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de Abril de 2025, conforme p [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416012
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de Abril de 2025, conforme p [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416012
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de Abril de 2025, conforme p [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416012
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de Abril de 2025, conforme p [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416011
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 17 de Abril de 2025, conforme portaria nº 437/20 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416011
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 17 de Abril de 2025, conforme portaria nº 437/20 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416011
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 17 de Abril de 2025, conforme portaria nº 437/20 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416010
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 17 a 18 de Abril de 2025, conforme portaria nº 43 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416010
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 17 a 18 de Abril de 2025, conforme portaria nº 43 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416010
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 17 a 18 de Abril de 2025, conforme portaria nº 43 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416009
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 439/ [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416009
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 439/ [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416009
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 439/ [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416008
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 17 a 18 de Abril de 2025, conforme portaria nº 440 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416008
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 17 a 18 de Abril de 2025, conforme portaria nº 440 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416008
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 17 a 18 de Abril de 2025, conforme portaria nº 440 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416007
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 20 a 21 de Abril de 2025, conforme portaria nº 441 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416007
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 20 a 21 de Abril de 2025, conforme portaria nº 441 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416007
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 20 a 21 de Abril de 2025, conforme portaria nº 441 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Juazeio do Norte/CE no período de 16 a 17 de Abril de 2025, conforme port [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Juazeio do Norte/CE no período de 16 a 17 de Abril de 2025, conforme port [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Juazeio do Norte/CE no período de 16 a 17 de Abril de 2025, conforme port [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 443/20 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 443/20 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 443/20 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416004
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 444/20 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416004
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 444/20 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416004
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 444/20 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 445/20 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 445/20 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 445/20 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 446 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Mossoró-RN, com a finalidade de participar do curso de aperfeiçoamento para profissionais da socioeducação, nos dias 23 e 24 de abril [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 446 [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Mossoró-RN, com a finalidade de participar do curso de aperfeiçoamento para profissionais da socioeducação, nos dias 23 e 24 de abril [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 446 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Mossoró-RN, com a finalidade de participar do curso de aperfeiçoamento para profissionais da socioeducação, nos dias 23 e 24 de abril [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
EMPENHADO |
2.992,50 |
|