Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
07/02/2025 |
2025NE102003
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de Organização Social em Meio Ambiente para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilh [...]
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LIQUIDADO |
110.337,36 |
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07/02/2025 |
2025NE102002
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
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LIQUIDADO |
1.943,04 |
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07/02/2025 |
2025NE102001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
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LIQUIDADO |
12.296,45 |
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07/02/2025 |
2025NE102001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
LIQUIDADO |
12.296,45 |
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06/02/2025 |
2025NE206003
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 07 de Fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
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PAGO |
60,00 |
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06/02/2025 |
2025NE206003
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 07 de Fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
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LIQUIDADO |
60,00 |
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06/02/2025 |
2025NE206003
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 07 de Fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
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EMPENHADO |
60,00 |
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06/02/2025 |
2025NE206002
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
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PAGO |
180,00 |
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06/02/2025 |
2025NE206002
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
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LIQUIDADO |
180,00 |
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06/02/2025 |
2025NE206002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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EMPENHADO |
7.011,06 |
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06/02/2025 |
2025NE206002
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
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EMPENHADO |
180,00 |
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06/02/2025 |
2025NE206001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
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PAGO |
180,00 |
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06/02/2025 |
2025NE206001
CASA IRMA ANANILIA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da casa de Acolhimento Irmã Ananília para a menor M. A. M. O., considerando a situação de vulnerabilidade da genitora, conforme determinação judicial no processo nº 080 [...]
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PAGO |
3.036,00 |
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06/02/2025 |
2025NE206001
CASA IRMA ANANILIA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da casa de Acolhimento Irmã Ananília para a menor M. A. M. O., considerando a situação de vulnerabilidade da genitora, conforme determinação judicial no processo nº 080 [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
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06/02/2025 |
2025NE206001
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 06 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
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LIQUIDADO |
120,00 |
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06/02/2025 |
2025NE206001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
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06/02/2025 |
2025NE206001
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 06 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
|
EMPENHADO |
120,00 |
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06/02/2025 |
2025NE206001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
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06/02/2025 |
2025NE206001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
9.220,53 |
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06/02/2025 |
2025NE206001
CASA IRMA ANANILIA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da casa de Acolhimento Irmã Ananília para a menor M. A. M. O., considerando a situação de vulnerabilidade da genitora, conforme determinação judicial no processo nº 080 [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
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06/02/2025 |
2025NE205001
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 138/2025.
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PAGO |
360,00 |
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06/02/2025 |
2025NE204001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 04 e 05 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de transportar técnicas do SUAS para atividades de or [...]
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PAGO |
180,00 |
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06/02/2025 |
2025NE203001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serra do Mel RN, com a finalidade de transportar usuário em situação de vulnerabilidade social para a Unidade Terapêutica Fazenda da E [...]
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PAGO |
60,00 |
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06/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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PAGO |
28,35 |
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06/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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LIQUIDADO |
28,35 |
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06/02/2025 |
2025NE131005
RENATA LEITE BESSA
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
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PAGO |
1.300,00 |
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06/02/2025 |
2025NE130001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Alexandria RN, no dia 31 de janeiro do corrente ano, com a finalidade de transportar usuária a realização de uma perícia médica em Agê [...]
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PAGO |
60,00 |
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06/02/2025 |
2025NE129002
Gian Gabriel Alves Costa
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de participar, no dia 29 de janeiro de 2025, que participará de um evento sobre desenvolvimento urbano, na c [...]
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PAGO |
120,00 |
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06/02/2025 |
2025NE129001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de transportar técnico da SEDES, no dia 29 de janeiro de 2025, que participará de um evento sobre desenvolvi [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
06/02/2025 |
2025NE120008
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atender [...]
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PAGO |
22,70 |
|
06/02/2025 |
2025NE120008
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atender [...]
|
PAGO |
9.437,30 |
|
06/02/2025 |
2025NE120007
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustível do tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para ate [...]
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PAGO |
54,25 |
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06/02/2025 |
2025NE120007
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustível do tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para ate [...]
|
PAGO |
22.553,34 |
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06/02/2025 |
2025NE120003
L E PNEUS LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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LIQUIDADO |
23.600,00 |
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06/02/2025 |
2025NE120003
JOSE LAERCIO DOIA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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LIQUIDADO |
1.960,00 |
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06/02/2025 |
2025NE120002
L E PNEUS LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
06/02/2025 |
2025NE120001
L E PNEUS LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
10.800,00 |
|
06/02/2025 |
2025NE120001
L E PNEUS LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
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06/02/2025 |
2025NE106010
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Peças de reposição para manutenção corretiva e preventiva de equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais para o CEO - Centro de Especialidades Odontológic [...]
|
PAGO |
6.200,00 |
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06/02/2025 |
2025NE106009
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção corretiva e preventiva para equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais com reposição de Peças e/ou acessórios, para o CEO - Centro de Especiali [...]
|
PAGO |
7.968,87 |
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06/02/2025 |
2025NE106009
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção corretiva e preventiva para equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais com reposição de Peças e/ou acessórios, para o CEO - Centro de Especiali [...]
|
PAGO |
162,63 |
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06/02/2025 |
2025NE106007
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Peças de reposição para manutenção corretiva e preventiva de equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais para as UBS Unidades Básicas de Saúde deste Munic [...]
|
PAGO |
16.120,00 |
|
06/02/2025 |
2025NE106006
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção corretiva e preventiva para equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais com reposição de Peças e/ou acessórios, para as UBS Unidades de Saúde de [...]
|
PAGO |
268,01 |
|
06/02/2025 |
2025NE106006
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção corretiva e preventiva para equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais com reposição de Peças e/ou acessórios, para as UBS Unidades de Saúde de [...]
|
PAGO |
13.132,39 |
|
06/02/2025 |
2025NE103013
RODRIGUES & BOMFIN LTDA - ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Consultas Médicas especializadas em Neurologia, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
409,59 |
|
06/02/2025 |
2025NE103013
RODRIGUES & BOMFIN LTDA - ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Consultas Médicas especializadas em Neurologia, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
7.782,16 |
|
06/02/2025 |
2025NE102030
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
|
PAGO |
293,76 |
|
06/02/2025 |
2025NE102030
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
293,76 |
|
06/02/2025 |
2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
06/02/2025 |
2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
06/02/2025 |
2025NE102011
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, visando atender as necessidades da Se [...]
|
LIQUIDADO |
15.600,00 |
|
06/02/2025 |
2025NE102011
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada na locação de caminhão, equipado com guindaste tipo (MUNCK), a fim de atender as necessidades [...]
|
LIQUIDADO |
5.448,00 |
|
06/02/2025 |
2025NE102010
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, visando atender as necessidades da Se [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
06/02/2025 |
2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
PAGO |
8.673,20 |
|
06/02/2025 |
2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
LIQUIDADO |
8.673,20 |
|
06/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
24,00 |
|
06/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
114,98 |
|
06/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
71,06 |
|
06/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
114,98 |
|
06/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|