lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 41433 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
16/04/2025 2025NE102002
CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de licença de direito de uso de sistema de controle interno, solução em plataforma cloud computing (nuvem) em ambiente seguro e cri [...]
PAGO 3.400,00
16/04/2025 2025NE102002
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
PAGO 3.400,00
16/04/2025 2025NE102002
QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Contratação de empresa especializada na área da engenharia, para apoio, planejamento, gerenciamento, consultoria, assessoria técnica, analise, avaliações, inspeções, laudos, parece [...]
PAGO 3.400,00
16/04/2025 2025NE102002
FOPAG SEEL - EFETIVOS
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
PAGO 3.400,00
16/04/2025 2025NE102002
ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa “Mais Médicos”, [...]
PAGO 3.400,00
16/04/2025 2025NE102002
M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador [...]
PAGO 3.400,00
16/04/2025 2025NE102002
RYKELE CAMPOS MOREIRA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
PAGO 3.400,00
16/04/2025 2025NE102002
LUIS GONZAGA DO REGO NETO
03 - Secretaria de Administração
Contratação de Engenheiro especialista em Segurança do Trabalho, na prestação de serviços de assessoria e consultoria em segurança do trabalho, elaboração de medidas de prevenção d [...]
LIQUIDADO 2.250,00
16/04/2025 2025NE102002
Neurembergue Jose dos Santos ME
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
LIQUIDADO 2.250,00
16/04/2025 2025NE102002
RYKELE CAMPOS MOREIRA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 2.250,00
16/04/2025 2025NE102002
FOPAG - COMISSIONADOS SEFIN
10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
LIQUIDADO 2.250,00
16/04/2025 2025NE102002
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
LIQUIDADO 2.250,00
16/04/2025 2025NE102002
CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de licença de direito de uso de sistema de controle interno, solução em plataforma cloud computing (nuvem) em ambiente seguro e cri [...]
LIQUIDADO 2.250,00
16/04/2025 2025NE102002
FOPAG SETRI -COMISSIONADO
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
LIQUIDADO 2.250,00
16/04/2025 2025NE102002
QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Contratação de empresa especializada na área da engenharia, para apoio, planejamento, gerenciamento, consultoria, assessoria técnica, analise, avaliações, inspeções, laudos, parece [...]
LIQUIDADO 2.250,00
16/04/2025 2025NE102002
FOPAG SEEL - EFETIVOS
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
LIQUIDADO 2.250,00
16/04/2025 2025NE102002
ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa “Mais Médicos”, [...]
LIQUIDADO 2.250,00
16/04/2025 2025NE102002
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
LIQUIDADO 2.250,00
16/04/2025 2025NE102002
RYKELE CAMPOS MOREIRA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 2.250,00
16/04/2025 2025NE102002
M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador [...]
LIQUIDADO 2.250,00
15/04/2025 2025NE415010
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Avenida da Independência, nº 1640, Centro, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde e Centro de E [...]
EMPENHADO 69.507,00
15/04/2025 2025NE415009
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 180,00
15/04/2025 2025NE415009
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 180,00
15/04/2025 2025NE415009
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 180,00
15/04/2025 2025NE415008
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró no período de 16 de abril de 2025, conforme portaria nº 432/202 [...]
PAGO 60,00
15/04/2025 2025NE415008
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró no período de 16 de abril de 2025, conforme portaria nº 432/202 [...]
LIQUIDADO 60,00
15/04/2025 2025NE415008
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró no período de 16 de abril de 2025, conforme portaria nº 432/202 [...]
EMPENHADO 60,00
15/04/2025 2025NE415007
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró no período de 15 de abril de 2025, conforme portaria nº 433/202 [...]
PAGO 60,00
15/04/2025 2025NE415007
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró no período de 15 de abril de 2025, conforme portaria nº 433/202 [...]
LIQUIDADO 60,00
15/04/2025 2025NE415007
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró no período de 15 de abril de 2025, conforme portaria nº 433/202 [...]
EMPENHADO 60,00
15/04/2025 2025NE415001
M H F DE FREITAS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
EMPENHADO 11.819,62
15/04/2025 2025NE415001
CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
EMPENHADO 1.206,58
15/04/2025 2025NE414012
MARÍLIA PRICÍLIA BENÍCIO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 300,00
15/04/2025 2025NE414011
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 180,00
15/04/2025 2025NE414010
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 de abril de 2025, conforme portaria nº 429 [...]
PAGO 60,00
15/04/2025 2025NE414009
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 a 14 de abril de 2025, conforme portaria n [...]
PAGO 120,00
15/04/2025 2025NE414009
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
PAGO 120,00
15/04/2025 2025NE414008
PAULO ROGER DE FRANÇA FONTES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 17 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 240,00
15/04/2025 2025NE414008
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
PAGO 240,00
15/04/2025 2025NE414007
LAVÍNIA NICOLE BEZERRA CARVALHO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 14 de abril de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
PAGO 100,00
15/04/2025 2025NE414007
LAVÍNIA NICOLE BEZERRA CARVALHO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 14 de abril de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
PAGO 240,00
15/04/2025 2025NE414007
DANIELE APARECIDA DA SILVA FERNANDES ROCHA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 17 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 100,00
15/04/2025 2025NE414007
DANIELE APARECIDA DA SILVA FERNANDES ROCHA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 17 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 240,00
15/04/2025 2025NE414006
JOAO PINTO DE SOUSA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
PAGO 240,00
15/04/2025 2025NE414006
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 15 a 16 de abril de 2025, conforme portaria [...]
PAGO 240,00
15/04/2025 2025NE414006
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
PAGO 240,00
15/04/2025 2025NE414006
JOAO PINTO DE SOUSA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
LIQUIDADO 240,00
15/04/2025 2025NE414006
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
LIQUIDADO 240,00
15/04/2025 2025NE414006
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 15 a 16 de abril de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 240,00
15/04/2025 2025NE414006
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 15 a 16 de abril de 2025, conforme portaria [...]
EMPENHADO 240,00
15/04/2025 2025NE414005
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 a 12 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 150,00
15/04/2025 2025NE414005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
PAGO 150,00
15/04/2025 2025NE414005
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 14 de abril de 2025, conforme portaria nº 418/2025.
PAGO 150,00
15/04/2025 2025NE414005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
PAGO 120,00
15/04/2025 2025NE414005
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 14 de abril de 2025, conforme portaria nº 418/2025.
PAGO 120,00
15/04/2025 2025NE414005
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 a 12 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 120,00
15/04/2025 2025NE414004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
PAGO 180,00
15/04/2025 2025NE414004
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
PAGO 100,00
15/04/2025 2025NE414004
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 14 de abril de 2025, conforme portaria nº 015/2025.
PAGO 100,00
15/04/2025 2025NE414004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
PAGO 100,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022