lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11542 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
31/01/2025 2025NE131012
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
EMPENHADO 10.209,70
31/01/2025 2025NE131011
FRANCISCA GENY LUSTOSA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa física especializada em palestras na área da educação, para realização da Jornada Pedagógica 2025 que será realizada pela Secretaria Municipal de Educação, no [...]
LIQUIDADO 3.200,00
31/01/2025 2025NE131011
FRANCISCA GENY LUSTOSA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa física especializada em palestras na área da educação, para realização da Jornada Pedagógica 2025 que será realizada pela Secretaria Municipal de Educação, no [...]
EMPENHADO 3.200,00
31/01/2025 2025NE131010
FRANCISCA GENY LUSTOSA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa física especializada em palestras na área da educação, para realização da Jornada Pedagógica 2025 que será realizada pela Secretaria Municipal de Educação, no [...]
EMPENHADO 3.200,00
31/01/2025 2025NE131009
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Hospedagem com Alimentação, a fim de suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do município de Pa [...]
EMPENHADO 150,00
31/01/2025 2025NE131008
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 03 de Fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
PAGO 60,00
31/01/2025 2025NE131008
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 03 de Fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 60,00
31/01/2025 2025NE131008
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
EMPENHADO 3.872,75
31/01/2025 2025NE131008
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 03 de Fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
EMPENHADO 60,00
31/01/2025 2025NE131007
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 03 de Fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
PAGO 60,00
31/01/2025 2025NE131007
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 03 de Fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 60,00
31/01/2025 2025NE131007
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
EMPENHADO 1.206,21
31/01/2025 2025NE131007
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 03 de Fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
EMPENHADO 60,00
31/01/2025 2025NE131006
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 02 a 03 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
PAGO 180,00
31/01/2025 2025NE131006
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
LIQUIDADO 1.300,00
31/01/2025 2025NE131006
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 02 a 03 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
LIQUIDADO 180,00
31/01/2025 2025NE131006
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 02 a 03 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
EMPENHADO 180,00
31/01/2025 2025NE131006
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
EMPENHADO 10.127,57
31/01/2025 2025NE131006
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
EMPENHADO 1.300,00
31/01/2025 2025NE131005
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 02 a 03 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
PAGO 180,00
31/01/2025 2025NE131005
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 02 a 03 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
LIQUIDADO 180,00
31/01/2025 2025NE131005
RENATA LEITE BESSA
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
LIQUIDADO 1.300,00
31/01/2025 2025NE131005
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
EMPENHADO 6.385,09
31/01/2025 2025NE131005
RENATA LEITE BESSA
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
EMPENHADO 1.300,00
31/01/2025 2025NE131005
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 02 a 03 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
EMPENHADO 180,00
31/01/2025 2025NE131004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 02 a 03 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
PAGO 180,00
31/01/2025 2025NE131004
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
LIQUIDADO 1.300,00
31/01/2025 2025NE131004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 02 a 03 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
LIQUIDADO 180,00
31/01/2025 2025NE131004
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
EMPENHADO 1.779,40
31/01/2025 2025NE131004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 02 a 03 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
EMPENHADO 180,00
31/01/2025 2025NE131004
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
EMPENHADO 1.300,00
31/01/2025 2025NE131003
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
LIQUIDADO 1.300,00
31/01/2025 2025NE131003
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
EMPENHADO 1.300,00
31/01/2025 2025NE131003
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
EMPENHADO 281,00
31/01/2025 2025NE131003
POSTO FREI DAMIAO LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atender [...]
EMPENHADO 15.365,26
31/01/2025 2025NE131002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
LIQUIDADO 1.300,00
31/01/2025 2025NE131002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
EMPENHADO 1.300,00
31/01/2025 2025NE131002
POSTO FREI DAMIAO LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atende [...]
EMPENHADO 14.625,82
31/01/2025 2025NE131002
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
EMPENHADO 1.467,72
31/01/2025 2025NE131001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
LIQUIDADO 1.560,00
31/01/2025 2025NE131001
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas complementar referente aos Serviços prestados de Exames Laboratoriais em atendimento a produção do SIA/SUS, correspondente a mês de Dezembro de 2024, conforme 1º Termo Adi [...]
LIQUIDADO 7.861,50
31/01/2025 2025NE131001
POSTO FREI DAMIAO LTDA
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
EMPENHADO 3.025,70
31/01/2025 2025NE131001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
EMPENHADO 1.560,00
31/01/2025 2025NE131001
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
EMPENHADO 414,42
31/01/2025 2025NE131001
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas complementar referente aos Serviços prestados de Exames Laboratoriais em atendimento a produção do SIA/SUS, correspondente a mês de Dezembro de 2024, conforme 1º Termo Adi [...]
EMPENHADO 7.861,50
31/01/2025 2025NE130004
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 31 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 60,00
31/01/2025 2025NE130003
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 31 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 60,00
31/01/2025 2025NE130002
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Apodi/RN, no período de 30 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº 9 [...]
PAGO 60,00
31/01/2025 2025NE130001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 30 a 31 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
PAGO 180,00
31/01/2025 2025NE129004
FOPAG SEDUC CONTRATADOS
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 695,52
31/01/2025 2025NE129004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 875,35
31/01/2025 2025NE129004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 12.526,41
31/01/2025 2025NE129004
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 30 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 60,00
31/01/2025 2025NE129004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 15,18
31/01/2025 2025NE129004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 385,57
31/01/2025 2025NE129004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 819,72
31/01/2025 2025NE129003
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 29 a 30 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
PAGO 180,00
31/01/2025 2025NE129003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 88.959,94
31/01/2025 2025NE129003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 47.607,55
31/01/2025 2025NE129003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 9.540,04

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