Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
03/02/2025 |
2025NE203003
M. J. Monteiro Fortes - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
EMPENHADO |
834,70 |
|
03/02/2025 |
2025NE203003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
EMPENHADO |
5.973,80 |
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03/02/2025 |
2025NE203003
POSTO BOLIVEL LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante ao período de 03 a 07 [...]
|
EMPENHADO |
3.315,15 |
|
03/02/2025 |
2025NE203003
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
EMPENHADO |
5.220,05 |
|
03/02/2025 |
2025NE203002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL, REFERENTE AO (1/3) TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2025.
|
PAGO |
198.193,46 |
|
03/02/2025 |
2025NE203002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL, REFERENTE AO (1/3) TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2025.
|
PAGO |
4.208,98 |
|
03/02/2025 |
2025NE203002
M. J. Monteiro Fortes - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
1.131,10 |
|
03/02/2025 |
2025NE203002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL, REFERENTE AO (1/3) TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
202.402,44 |
|
03/02/2025 |
2025NE203002
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
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03/02/2025 |
2025NE203002
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Itens destinados as demandas da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203002
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
EMPENHADO |
9.920,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL, REFERENTE AO (1/3) TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
202.402,44 |
|
03/02/2025 |
2025NE203002
TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA.
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de empresa especializada para Cessão de Uso de Sistema Integrado de Gestão Tributária, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Tributação
|
EMPENHADO |
84.000,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203002
M. J. Monteiro Fortes - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
EMPENHADO |
1.131,10 |
|
03/02/2025 |
2025NE203002
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Processo licitatório, destinado a Contratação de empresa especializada na construção da 1ª ETAPA DO COMPLEXO TURISTICO DO SERROTE DO JATOBA, conforme Projeto Básico anexo aos autos [...]
|
EMPENHADO |
59.599,73 |
|
03/02/2025 |
2025NE203002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
EMPENHADO |
5.770,03 |
|
03/02/2025 |
2025NE203002
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
EMPENHADO |
3.824,15 |
|
03/02/2025 |
2025NE203002
JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral, através de mão de obra qualificada, para manutenção do equipamento Castra Móvel, afim de atender as necessidades e o bom func [...]
|
EMPENHADO |
5.655,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203002
AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
4ªChamada contratação de empresa especializada para execução dos serviços de: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, conforme especificações e [...]
|
EMPENHADO |
150.866,86 |
|
03/02/2025 |
2025NE203001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL, REFERENTE AO (1/3) TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2025.
|
PAGO |
263.902,85 |
|
03/02/2025 |
2025NE203001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL, REFERENTE AO (1/3) TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2025.
|
PAGO |
5.214,83 |
|
03/02/2025 |
2025NE203001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serra do Mel RN, com a finalidade de transportar usuário em situação de vulnerabilidade social para a Unidade Terapêutica Fazenda da E [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL, REFERENTE AO (1/3) TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
269.117,68 |
|
03/02/2025 |
2025NE203001
ASSOCIAÇÃO DE ARTESÕES DE PAU DOS FERROS
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Celebração de convênio para o desenvolvimento do Projeto Sociocultural de Manutenção da Associação dos artesões de Pau dos Ferros/RN - SOARTE.
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
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03/02/2025 |
2025NE203001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de Organização Social em Meio Ambiente para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilh [...]
|
EMPENHADO |
115.293,57 |
|
03/02/2025 |
2025NE203001
LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos especializados na realização de Colonoscopia, destinadas atender as necessidades do paciente Raimundo Elineudo Xavier, conforme documentação comprobatória do proce [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL, REFERENTE AO (1/3) TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
269.117,68 |
|
03/02/2025 |
2025NE203001
2F ENGENHARIA LTDA
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Viabilizar o processo de contratação de empresa destinada a execução da "Construção de ginásio poliesportivo no município de Pau dos Ferros/RN, localizado na rua Alexandre pinto - [...]
|
EMPENHADO |
1.279.326,61 |
|
03/02/2025 |
2025NE203001
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
EMPENHADO |
8.398,83 |
|
03/02/2025 |
2025NE203001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
1.380,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
EMPENHADO |
4.789,42 |
|
03/02/2025 |
2025NE203001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serra do Mel RN, com a finalidade de transportar usuário em situação de vulnerabilidade social para a Unidade Terapêutica Fazenda da E [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203001
TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA.
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de empresa especializada para Cessão de Uso de Sistema Integrado de Gestão Tributária, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Tributação
|
EMPENHADO |
86.400,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203001
JESSICA LUANA FERNANDES DE QUEIROZ
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Processo de despesa para contratação de profissional para realização de capacitação e treinamento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, no tocante a [...]
|
EMPENHADO |
6.400,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE203001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
EMPENHADO |
3.520,10 |
|
03/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
36,45 |
|
03/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
36,45 |
|
03/02/2025 |
2025NE106014
F. GLERISTON VIEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica, Auditoria, Capacidade e Elaboração de Projetos na Área de Gestão especializada no Sistema Único de Saúde SUS, para assessoramento da [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE106001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
2.321,80 |
|
03/02/2025 |
2025NE103001
M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador [...]
|
LIQUIDADO |
15.490,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
78,10 |
|
03/02/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
LIQUIDADO |
78,10 |
|
03/02/2025 |
2025NE102022
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
LIQUIDADO |
78,10 |
|
03/02/2025 |
2025NE102017
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Celebração de contrato de imóvel, localizado na Rua Napoleão Diógenes, nº 184, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE102015
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, centro, nº 1258, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
PAGO |
7.541,65 |
|
03/02/2025 |
2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
LIQUIDADO |
7.541,65 |
|
03/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
59,74 |
|
03/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
208,82 |
|
03/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
208,82 |
|
03/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
59,74 |
|
03/02/2025 |
2025NE102002
QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Contratação de empresa especializada na área da engenharia, para apoio, planejamento, gerenciamento, consultoria, assessoria técnica, analise, avaliações, inspeções, laudos, parece [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
03/02/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
967,42 |
|
03/02/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
967,42 |
|
03/02/2025 |
2025NE102001
TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa para serviço de locação de 02 (dois) Caminhões, médio porte, com motorista, Tipo F400 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG.
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
01/02/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
01/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
EMPENHADO |
103.453,00 |
|
31/01/2025 |
2025NE131015
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
EMPENHADO |
5.383,23 |
|
31/01/2025 |
2025NE131014
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
EMPENHADO |
8.206,11 |
|
31/01/2025 |
2025NE131013
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
EMPENHADO |
2.390,76 |
|