lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4556 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE113012
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
08 - Fundo Municipal de Saude

Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo RENAULT MASTER de Placa: RGE-9F18, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
1.470,00
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE113014
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
08 - Fundo Municipal de Saude

Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Mobi de Placa: QGP-2864, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
2,00
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE113014
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
08 - Fundo Municipal de Saude

Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Mobi de Placa: QGP-2864, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
98,00
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE113016
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
08 - Fundo Municipal de Saude

Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Mobi de Placa: QGJ-0756, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
28,00
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE113016
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
08 - Fundo Municipal de Saude

Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Mobi de Placa: QGJ-0756, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
1.372,00
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE120014
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
08 - Fundo Municipal de Saude

Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Argo de placa RGG-4I02, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
3,40
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE120014
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
08 - Fundo Municipal de Saude

Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Argo de placa RGG-4I02, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
166,60
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE120016
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
08 - Fundo Municipal de Saude

Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo SPIN 1.8 AT LTZ de placa RBQ-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
3,40
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE120016
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
08 - Fundo Municipal de Saude

Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo SPIN 1.8 AT LTZ de placa RBQ-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
166,60
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE120013
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
08 - Fundo Municipal de Saude

Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo Fiat Argo de placa RGG-4I02, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
764,40
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE120015
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
08 - Fundo Municipal de Saude

Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo SPIN 1.8 AT LTZ de placa RBQ-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
991,00
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE106011
12.305.387/0001-73
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude

Aquisição de Material Laboratorial, a fim de suprir as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clinicas.
22.882,88
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE122110
12.305.387/0001-73
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude

Aquisição de Material Odontológico, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
16.158,32
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE113011
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
08 - Fundo Municipal de Saude

Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo RENAULT MASTER de Placa: RGE-9F18, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
1.009,90
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE113015
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
08 - Fundo Municipal de Saude

Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo Fiat Mobi de Placa: QGJ-0756, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
280,80
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE113013
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
08 - Fundo Municipal de Saude

Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo Fiat Mobi de Placa: QGP-2864, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
1.273,00
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE122109
10.212.250/0001-49
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude

Aquisição de Material Odontológico, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
38.563,50
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE107007
33.863.335/0001-92
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
02 - Secretaria de Governo

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
706,00
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE107007
33.863.335/0001-92
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
02 - Secretaria de Governo

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
706,00
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE107007
33.863.335/0001-92
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
02 - Secretaria de Governo

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
706,00
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE107007
33.863.335/0001-92
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
02 - Secretaria de Governo

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
706,00
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE107007
33.863.335/0001-92
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
02 - Secretaria de Governo

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
706,00
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE211006
33.863.335/0001-92
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
02 - Secretaria de Governo

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
759,00
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE211006
33.863.335/0001-92
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
02 - Secretaria de Governo

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
759,00
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE211006
33.863.335/0001-92
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
02 - Secretaria de Governo

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
759,00
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE211006
33.863.335/0001-92
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
02 - Secretaria de Governo

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
759,00
12/02/2025 EMPENHO: 2025NE129002
###.XXX.XXX-##
JOABI HOLANDA DA COSTA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Premiação do Edital de Chamamento Público n°001/2025- Prêmio Carnaval Cultural.
8.300,84
11/02/2025 EMPENHO: 2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
12 - Secretaria de Tributação

VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
5.971,88
11/02/2025 EMPENHO: 2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
12 - Secretaria de Tributação

VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
50.824,95
11/02/2025 EMPENHO: 2025NE102003
FOPAG SECULT -EFETIVO
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo

VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
1.058,18

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