| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
2025NE429013
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I - comissionados, referente ao mês de Abril de 2025.
|
PAGO |
72.165,93 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429012
FOPAG SAÚDE I CONTRATADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE I Contratados, referente ao mês de Abril de 2025.
|
PAGO |
286.442,22 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429012
FOPAG SAÚDE I CONTRATADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE I Contratados, referente ao mês de Abril de 2025.
|
PAGO |
44.048,84 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429011
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I - EFETIVOS, referente ao mês de Abril de 2025.
|
PAGO |
137.681,61 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429011
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I - EFETIVOS, referente ao mês de Abril de 2025.
|
PAGO |
9.588,88 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429011
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I - EFETIVOS, referente ao mês de Abril de 2025.
|
PAGO |
5.226,45 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429011
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I - EFETIVOS, referente ao mês de Abril de 2025.
|
PAGO |
2.368,78 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429011
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I - EFETIVOS, referente ao mês de Abril de 2025.
|
PAGO |
349,69 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429011
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I - EFETIVOS, referente ao mês de Abril de 2025.
|
PAGO |
179,90 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429011
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I - EFETIVOS, referente ao mês de Abril de 2025.
|
PAGO |
15,18 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429010
FOPAG CEO EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE - CEO EFETIVOS, referente ao mês de Abril de 2025.
|
PAGO |
30,36 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429010
FOPAG CEO EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE - CEO EFETIVOS, referente ao mês de Abril de 2025.
|
PAGO |
2.593,96 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429010
FOPAG CEO EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE - CEO EFETIVOS, referente ao mês de Abril de 2025.
|
PAGO |
12.509,22 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429004
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços hospitalares em atendimento a produção do SIHD2/SUS, para atender o mês de Março de 2025, conforme Processo Licitatório nº 227.022.302/2023 e Termo de Convênio 003/2023.
|
PAGO |
10.729,53 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429003
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços hospitalares em atendimento a produção do SIHD2/SUS, para atender o mês de Março de 2025, conforme Processo Licitatório nº 227.022.302/2023 e Termo de Convênio 003/2023.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429003
Clistenes Carlos Pereira de Souza
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429002
CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Março de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 188/2022.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429002
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 438/2025.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429002
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para CAMINHÃO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Patológicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Março de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 187/2022.
|
PAGO |
47.183,69 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
|
PAGO |
47.183,69 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
47.183,69 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
500.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
47.183,69 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
PAGO |
47.183,69 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
47.183,69 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para CAMINHÃO [...]
|
PAGO |
47.183,69 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
TERESA JÚLIA DE ARAÚJO MELO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025.
|
PAGO |
47.183,69 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
500.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Patológicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Março de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 187/2022.
|
PAGO |
500.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
|
PAGO |
500.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
500.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
PAGO |
500.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para CAMINHÃO [...]
|
PAGO |
500.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
TERESA JÚLIA DE ARAÚJO MELO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025.
|
PAGO |
500.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
TERESA JÚLIA DE ARAÚJO MELO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para CAMINHÃO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE429001
LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Patológicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Março de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 187/2022.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE428012
FOPAG SEDUC -COMISSIONADO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE428005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
100.569,36 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE428005
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
100.569,36 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE428005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 29 a 30 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
100.569,36 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE428002
COMERCIAL MOURA HORTI FRUTS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
1.083,52 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE428002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.083,52 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE428002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 28 a 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
1.083,52 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE428002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a devolução de saldo do Fundo Minicipal de Assistencia Social.
|
PAGO |
1.083,52 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE428002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a devolução de saldo do Fundo Minicipal de Assistencia Social.
|
PAGO |
385,57 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE428002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 28 a 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
385,57 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE428002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
385,57 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE428002
COMERCIAL MOURA HORTI FRUTS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
385,57 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE417001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE417001
ZULMIRA MEYRE DE QUEIROZ SILVA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 003/2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE414008
PAULO ROGER DE FRANÇA FONTES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 17 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
3.445,44 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE414008
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
3.445,44 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE414001
J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Aquisição de materiais esportivos, a fim de atender a demanda de realização com cidade Sede da Fase de Grupos da Copa Primo Fernandes de Futebol.
|
LIQUIDADO |
1.915,07 |
|