lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11542 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
24/03/2025 2025NE324004
TAIANE CARVALHO LIMA
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
LIQUIDADO 600,00
24/03/2025 2025NE324004
Marq Tech Comercio e Serviços LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Laboratorial, a fim de atender as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clinicas.
EMPENHADO 10.429,66
24/03/2025 2025NE324004
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
EMPENHADO 60,00
24/03/2025 2025NE324004
TAIANE CARVALHO LIMA
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
EMPENHADO 600,00
24/03/2025 2025NE324003
MARIA CARIELE AQUINO DA SILVA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
LIQUIDADO 60,00
24/03/2025 2025NE324003
HILDERICA DE SENA SARMENTO
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
LIQUIDADO 600,00
24/03/2025 2025NE324003
MARIA CARIELE AQUINO DA SILVA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
EMPENHADO 60,00
24/03/2025 2025NE324003
EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Consultas de Cirurgião Geral, Pré e Pós Operatório e realizações de Cirurgias de Fistulectomia e Hernioplastia, para tender as demandas de Saúde Pública Munici [...]
EMPENHADO 50.141,58
24/03/2025 2025NE324003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet.
EMPENHADO 901,60
24/03/2025 2025NE324003
HILDERICA DE SENA SARMENTO
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
EMPENHADO 600,00
24/03/2025 2025NE324002
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
LIQUIDADO 60,00
24/03/2025 2025NE324002
ERICO DANTAS DE SOUZA
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
LIQUIDADO 600,00
24/03/2025 2025NE324002
DICAL
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Revisão (1º Revisão e Balanceamento, para atender ao veículo FIAT DUCATO DE PLACA: RQJ-7D70, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU [...]
EMPENHADO 915,79
24/03/2025 2025NE324002
ERICO DANTAS DE SOUZA
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
EMPENHADO 600,00
24/03/2025 2025NE324002
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
EMPENHADO 60,00
24/03/2025 2025NE324002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
EMPENHADO 5.504,29
24/03/2025 2025NE324001
Antonia Luciene da Silva Alves
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
LIQUIDADO 60,00
24/03/2025 2025NE324001
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
LIQUIDADO 720,00
24/03/2025 2025NE324001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN no período de 24 a 27 de março de 2025.
LIQUIDADO 360,00
24/03/2025 2025NE324001
DICAL
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender ao serviços da 1º revisão, destinados ao veículo FIAT DUCATO DE PLACA: RQJ-7D70, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Munic [...]
EMPENHADO 1.606,21
24/03/2025 2025NE324001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN no período de 24 a 27 de março de 2025.
EMPENHADO 360,00
24/03/2025 2025NE324001
Antonia Luciene da Silva Alves
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
EMPENHADO 60,00
24/03/2025 2025NE324001
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
EMPENHADO 720,00
24/03/2025 2025NE324001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
EMPENHADO 8.085,76
24/03/2025 2025NE321006
JOSE LAERCIO DOIA ME
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
LIQUIDADO 2.005,00
24/03/2025 2025NE321005
JOSE LAERCIO DOIA ME
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
LIQUIDADO 11.700,00
24/03/2025 2025NE321004
JOSE LAERCIO DOIA ME
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
LIQUIDADO 4.800,00
24/03/2025 2025NE321003
JOSE LAERCIO DOIA ME
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
LIQUIDADO 12.900,00
24/03/2025 2025NE321002
JOSE LAERCIO DOIA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
LIQUIDADO 6.000,00
24/03/2025 2025NE321002
JOSE LAERCIO DOIA ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
LIQUIDADO 2.125,00
24/03/2025 2025NE321002
JOSE LAERCIO DOIA ME
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
LIQUIDADO 1.230,00
24/03/2025 2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
LIQUIDADO 1.080,00
24/03/2025 2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
LIQUIDADO 11.700,00
24/03/2025 2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
LIQUIDADO 2.025,00
24/03/2025 2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
LIQUIDADO 12.390,00
24/03/2025 2025NE320062
MARIA ELISIANA TAVARES DE AQUINO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
PAGO 950,00
24/03/2025 2025NE320005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 1.973,31
24/03/2025 2025NE320004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 1.150,07
24/03/2025 2025NE320003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 2.032,18
24/03/2025 2025NE319002
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 2.148,91
24/03/2025 2025NE318001
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
LIQUIDADO 2.480,00
24/03/2025 2025NE314001
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
LIQUIDADO 1.525,00
24/03/2025 2025NE311001
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
LIQUIDADO 3.035,00
24/03/2025 2025NE310006
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
PAGO 2.280,00
24/03/2025 2025NE310005
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
PAGO 2.000,00
24/03/2025 2025NE310004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
PAGO 2.300,00
24/03/2025 2025NE310003
Hélio Gomes de Ferreira
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
PAGO 2.340,00
24/03/2025 2025NE310002
GILVAN GOMES DUARTE
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
PAGO 2.040,00
24/03/2025 2025NE310001
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
PAGO 2.160,00
24/03/2025 2025NE306002
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
LIQUIDADO 2.250,00
24/03/2025 2025NE304002
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
LIQUIDADO 5.380,00
24/03/2025 2025NE225001
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOANA MIRIM - ABJOM
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente termo de convênio tem por objeto o desenvolvimento do Projeto de Estruturação da Rede Socioassistencial de Atenção as Pessoas Idosas na cidade de Pau dos Ferros/RN, com [...]
LIQUIDADO 7.500,00
24/03/2025 2025NE213001
ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada no serviço de locação de escavadeira hidráulica, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Infraestrutura -SEINFRA.
LIQUIDADO 39.000,00
24/03/2025 2025NE207001
GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI
12 - Secretaria de Tributação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa gráfica especializada em confecção de carnê de IPTU - 2025, a fim de atender demanda da Secretaria Municipal de Tributação – [...]
PAGO 1.499,24
24/03/2025 2025NE207001
GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI
12 - Secretaria de Tributação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa gráfica especializada em confecção de carnê de IPTU - 2025, a fim de atender demanda da Secretaria Municipal de Tributação – [...]
PAGO 1.561,71
24/03/2025 2025NE207001
GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI
12 - Secretaria de Tributação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa gráfica especializada em confecção de carnê de IPTU - 2025, a fim de atender demanda da Secretaria Municipal de Tributação – [...]
PAGO 28.173,40
24/03/2025 2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
PAGO 25,38
24/03/2025 2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 25,38
24/03/2025 2025NE203004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
PAGO 12,69
24/03/2025 2025NE203004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 12,69

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