| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203007
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203007
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203007
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203007
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203007
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Consultas com Nefrologista e procedimentos de Retiradas de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessid [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
28,35 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE201001
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
28,35 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
28,35 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE201001
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
LIQUIDADO |
28,35 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE122006
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço de Seguro Veicular para segurar o veículo Fiat Ducato Mini Bus 2024/2025, DIESEL de Placa: RQJ-7D70 e CHASSI: ZFA250000S2Z86713 integrante da frota desta Secretaria Municip [...]
|
PAGO |
5.297,71 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE121001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
02 - Secretaria de Governo
para atender demandas de material de informática para o gabinete da prefeita, complexo técnico, controladoria geral; reposição de peça em impressora de tombo 17418
|
PAGO |
1.711,71 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE121001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 21 a 22 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
20,79 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE121001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
1.711,71 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE121001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
12 - Secretaria de Tributação
Para atender as demandas de material de informática da SETRI.
|
PAGO |
1.711,71 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE121001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 21 a 22 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
1.711,71 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE121001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
02 - Secretaria de Governo
para atender demandas de material de informática para o gabinete da prefeita, complexo técnico, controladoria geral; reposição de peça em impressora de tombo 17418
|
PAGO |
20,79 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE121001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
20,79 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE121001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
12 - Secretaria de Tributação
Para atender as demandas de material de informática da SETRI.
|
PAGO |
20,79 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE120018
Aglon Comércio e Representações Ltda
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Medicamentos, destinados as Unidades Básicas de Saúde UBS, deste município.
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE114001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Para atender as demandas da SEMA.
|
PAGO |
4.811,92 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE114001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 13 a 14 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
|
PAGO |
4.811,92 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE114001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Referente a devolução de saldo SEC. ECONOMIA E FOMENTO CULTURAL/FNC.
|
PAGO |
4.811,92 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE114001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
4.811,92 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE114001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Para atender as demandas da SEMA.
|
PAGO |
58,44 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE114001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 13 a 14 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
|
PAGO |
58,44 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE114001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Referente a devolução de saldo SEC. ECONOMIA E FOMENTO CULTURAL/FNC.
|
PAGO |
58,44 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE114001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
58,44 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE103003
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 31 de Dezembro de 2024, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
37,79 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE103003
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
37,79 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE103003
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 31 de Dezembro de 2024, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
3.112,21 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE103003
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
3.112,21 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE103002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
230,57 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE103002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
18.984,33 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE103002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 02 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
18.984,33 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE103002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 02 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
230,57 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102018
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102018
ANDERSON LOPES DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102018
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102018
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR (AMOP)
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA ENTIDADE
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102018
ANDERSON LOPES DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102018
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102018
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR (AMOP)
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA ENTIDADE
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102018
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102017
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
|
LIQUIDADO |
5.525,91 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102017
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
5.525,91 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102017
ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
5.525,91 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102017
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), visando atender às atividades administrativas da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros com serviços postais, caix [...]
|
LIQUIDADO |
5.525,91 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102017
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Celebração de contrato de imóvel, localizado na Rua Napoleão Diógenes, nº 184, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com [...]
|
LIQUIDADO |
5.525,91 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102017
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, visando atender as necessidades da Se [...]
|
LIQUIDADO |
5.525,91 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102012
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102012
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 820, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102012
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
1.1. Instauração de processo de despesa, destinado a aquisição de combustível, do tipo Gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na Cidade do Natal/RN da frota de veí [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102012
DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio financeiro para custeio das Instalações Físicas para o Dr. DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO, a qual encontra-se a serviço deste município pelo Programa "Mais Médicos", refere [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102006
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
34.725,62 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102006
LINDEMBERG VERISSIMO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. LINDEMBERG VERISSIMO DA SILVA, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, [...]
|
PAGO |
1.924,92 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102006
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
|
PAGO |
1.847,92 |
|