lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11542 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/05/2025 2025NE505007
Alvaniza Lopes de Lima Fontes
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora a cidade de Portalegre/RN, durante os dias 06 e 07 de maio do corrente ano, com a finalidade d [...]
LIQUIDADO 120,00
05/05/2025 2025NE505007
Alvaniza Lopes de Lima Fontes
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora a cidade de Portalegre/RN, durante os dias 06 e 07 de maio do corrente ano, com a finalidade d [...]
EMPENHADO 120,00
05/05/2025 2025NE505006
Maria Elivânia Batista de Lima Maraço
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Portalegre/RN, com o objetivo de participar de um curso sobre o território do SUAS nos dias 06 e 07 de maio, que será realizado na cida [...]
LIQUIDADO 60,00
05/05/2025 2025NE505006
Maria Elivânia Batista de Lima Maraço
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Portalegre/RN, com o objetivo de participar de um curso sobre o território do SUAS nos dias 06 e 07 de maio, que será realizado na cida [...]
EMPENHADO 60,00
05/05/2025 2025NE505006
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
EMPENHADO 1.300,00
05/05/2025 2025NE505005
ERICO RONE DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de maio de 2025, conforme portaria nº 44 [...]
PAGO 240,00
05/05/2025 2025NE505005
ERICO RONE DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de maio de 2025, conforme portaria nº 44 [...]
LIQUIDADO 240,00
05/05/2025 2025NE505005
Débora Daigini de Araújo Fernandes
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
LIQUIDADO 60,00
05/05/2025 2025NE505005
ERICO RONE DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de maio de 2025, conforme portaria nº 44 [...]
EMPENHADO 240,00
05/05/2025 2025NE505005
RENATA LEITE BESSA
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
EMPENHADO 1.300,00
05/05/2025 2025NE505005
Débora Daigini de Araújo Fernandes
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
EMPENHADO 60,00
05/05/2025 2025NE505004
Érica Rosane da silva
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
PAGO 400,00
05/05/2025 2025NE505004
Maria Andrea Alves Cavalcante
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
LIQUIDADO 60,00
05/05/2025 2025NE505004
Érica Rosane da silva
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
LIQUIDADO 400,00
05/05/2025 2025NE505004
Érica Rosane da silva
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
EMPENHADO 400,00
05/05/2025 2025NE505004
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
EMPENHADO 1.300,00
05/05/2025 2025NE505004
Maria Andrea Alves Cavalcante
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
EMPENHADO 60,00
05/05/2025 2025NE505003
MARÍLIA PRICÍLIA BENÍCIO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
PAGO 400,00
05/05/2025 2025NE505003
VANESSA LOPES LEITE
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 e 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 441/2025.
LIQUIDADO 600,00
05/05/2025 2025NE505003
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo de transportar servidoras do CREAS para participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolesc [...]
LIQUIDADO 60,00
05/05/2025 2025NE505003
MARÍLIA PRICÍLIA BENÍCIO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
LIQUIDADO 400,00
05/05/2025 2025NE505003
SERTAO OESTE GAS LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de Gás – GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
EMPENHADO 4.000,00
05/05/2025 2025NE505003
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
EMPENHADO 1.300,00
05/05/2025 2025NE505003
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo de transportar servidoras do CREAS para participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolesc [...]
EMPENHADO 60,00
05/05/2025 2025NE505003
VANESSA LOPES LEITE
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 e 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 441/2025.
EMPENHADO 600,00
05/05/2025 2025NE505003
MARÍLIA PRICÍLIA BENÍCIO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
EMPENHADO 400,00
05/05/2025 2025NE505002
DICAL
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de óleo de motor e filtro de óleo para atender ao serviços de revisão dos 10.000 km, destinados ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos d [...]
PAGO 4,20
05/05/2025 2025NE505002
DICAL
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de óleo de motor e filtro de óleo para atender ao serviços de revisão dos 10.000 km, destinados ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos d [...]
PAGO 345,80
05/05/2025 2025NE505002
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
PAGO 60,00
05/05/2025 2025NE505002
FRANCISCO MAIKOM SOARES MARCOS
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 166/2025.
LIQUIDADO 240,00
05/05/2025 2025NE505002
DICAL
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de óleo de motor e filtro de óleo para atender ao serviços de revisão dos 10.000 km, destinados ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos d [...]
LIQUIDADO 350,00
05/05/2025 2025NE505002
ERICA ROSANNE BATALHA DIOGENES
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 164/2025.
LIQUIDADO 400,00
05/05/2025 2025NE505002
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
LIQUIDADO 60,00
05/05/2025 2025NE505002
D F DE S SILVA ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 412,25
05/05/2025 2025NE505002
FRANCISCA SHEYLA DIÓGENES BESSA FERREIRA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 10 de maio de 2025.
LIQUIDADO 480,00
05/05/2025 2025NE505002
D F DE S SILVA ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
EMPENHADO 412,25
05/05/2025 2025NE505002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
EMPENHADO 1.300,00
05/05/2025 2025NE505002
FRANCISCA SHEYLA DIÓGENES BESSA FERREIRA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 10 de maio de 2025.
EMPENHADO 480,00
05/05/2025 2025NE505002
FRANCISCO MAIKOM SOARES MARCOS
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 166/2025.
EMPENHADO 240,00
05/05/2025 2025NE505002
ERICA ROSANNE BATALHA DIOGENES
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 164/2025.
EMPENHADO 400,00
05/05/2025 2025NE505002
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
EMPENHADO 60,00
05/05/2025 2025NE505002
DICAL
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de óleo de motor e filtro de óleo para atender ao serviços de revisão dos 10.000 km, destinados ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos d [...]
EMPENHADO 350,00
05/05/2025 2025NE505001
DICAL
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de revisão dos 10.000 km, para atender ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU.
PAGO 12,48
05/05/2025 2025NE505001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
deslocamento para Natal/RN, no dia 05 de maio do corrente ano.
PAGO 120,00
05/05/2025 2025NE505001
DICAL
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de revisão dos 10.000 km, para atender ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU.
PAGO 234,52
05/05/2025 2025NE505001
DICAL
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de revisão dos 10.000 km, para atender ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU.
PAGO 13,00
05/05/2025 2025NE505001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 05 de maio de 2025, conforme portaria nº 439/2025.
PAGO 300,00
05/05/2025 2025NE505001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
PAGO 60,00
05/05/2025 2025NE505001
DICAL
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de revisão dos 10.000 km, para atender ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU.
LIQUIDADO 260,00
05/05/2025 2025NE505001
D F DE S SILVA ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 3.491,26
05/05/2025 2025NE505001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
LIQUIDADO 60,00
05/05/2025 2025NE505001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 05 de maio de 2025, conforme portaria nº 439/2025.
LIQUIDADO 300,00
05/05/2025 2025NE505001
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 165/2025.
LIQUIDADO 240,00
05/05/2025 2025NE505001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
deslocamento para Natal/RN, no dia 05 de maio do corrente ano.
LIQUIDADO 120,00
05/05/2025 2025NE505001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
EMPENHADO 60,00
05/05/2025 2025NE505001
M H F DE FREITAS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
EMPENHADO 10.912,80
05/05/2025 2025NE505001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
deslocamento para Natal/RN, no dia 05 de maio do corrente ano.
EMPENHADO 120,00
05/05/2025 2025NE505001
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 165/2025.
EMPENHADO 240,00
05/05/2025 2025NE505001
DICAL
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de revisão dos 10.000 km, para atender ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU.
EMPENHADO 260,00
05/05/2025 2025NE505001
D F DE S SILVA ME
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
EMPENHADO 3.491,26

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