| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
2025NE102001
ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
2ª CHAMADA - Autorização para que seja instaurado processo licitatório, destinado à contratação de empresa destinadas a Colinas do Alto Oeste, núcleo José Nicodemos de Lima - Lotea [...]
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LIQUIDADO |
5.500,00 |
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| 03/04/2025 |
2025NE102001
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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LIQUIDADO |
5.500,00 |
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| 03/04/2025 |
2025NE102001
ADEILTON ALVES DA CUNHA ME
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11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Solicita-se a Vossa Excelência a autorização para que seja instaurado o processo de despesa, para contratação de profissional para realização do trabalho de execução dos serviços g [...]
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LIQUIDADO |
5.500,00 |
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| 03/04/2025 |
2025NE102001
TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa para serviço de locação de 02 (dois) Caminhões, médio porte, com motorista, Tipo F400 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG.
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LIQUIDADO |
5.500,00 |
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| 03/04/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
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| 03/04/2025 |
2025NE102001
INAYARA JADE NUNES SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para a Dra. INAYARA JADE NUNES SILVA, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, para [...]
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LIQUIDADO |
5.500,00 |
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| 03/04/2025 |
2025NE102001
FOPAG - EFETIVOS SEFIN
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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LIQUIDADO |
5.500,00 |
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| 02/04/2025 |
2025NE402014
J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de materiais esportivos, a fim de atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, assim como para implantação do Projeto "Com a Bola Toda".
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EMPENHADO |
5.893,00 |
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| 02/04/2025 |
2025NE402013
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
2.452,10 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402013
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
EMPENHADO |
2.452,10 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402012
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
4.210,16 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402012
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
EMPENHADO |
4.210,16 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402011
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
9.878,20 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402011
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
EMPENHADO |
9.878,20 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402010
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
13.895,38 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402010
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Materias diversos, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
|
LIQUIDADO |
13.895,38 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402010
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
EMPENHADO |
13.895,38 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402010
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Materias diversos, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
|
EMPENHADO |
15.770,50 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402009
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
EMPENHADO |
664,02 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402009
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de LIMPEZA, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde UBS e Secretaria de Saúde - SESAU, deste Município, durante o período de 30 (Tri [...]
|
EMPENHADO |
8.781,58 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402008
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
EMPENHADO |
1.718,33 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402008
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
02 - Secretaria de Governo
Para atender as demandas da sede da prefeitura e gabinete da prefeita.
|
EMPENHADO |
14.395,21 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402008
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Peças de reposição para manutenção corretiva e preventiva de equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais, a fim de atender as necessidades das Unidades Bá [...]
|
EMPENHADO |
11.160,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402007
NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Móveis e Equipamentos Eletrônicos, para atender necessidade da Unidade Básica de Saúde UBS Maria Lucicleide de Queiroz Dias.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402007
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402007
LEORGGYS DIOGENES VALDIVINO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 012/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402007
LEORGGYS DIOGENES VALDIVINO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 012/2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402007
NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Móveis e Equipamentos Eletrônicos, para atender necessidade da Unidade Básica de Saúde UBS Maria Lucicleide de Queiroz Dias.
|
EMPENHADO |
54.332,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402007
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
EMPENHADO |
6.226,24 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402006
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402006
LAVÍNIA NICOLE BEZERRA CARVALHO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402006
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 378/2 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402006
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 378/2 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402006
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402006
LAVÍNIA NICOLE BEZERRA CARVALHO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402006
LAVÍNIA NICOLE BEZERRA CARVALHO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402006
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402006
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 378/2 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402006
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
EMPENHADO |
950,37 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402006
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 378/2 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402006
LAVÍNIA NICOLE BEZERRA CARVALHO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 a 02 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402005
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 011/2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 a 02 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402005
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 011/2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 a 02 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402005
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 011/2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
EMPENHADO |
3.011,87 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
959,35 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402005
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 011/2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 a 02 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402004
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 010/2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402004
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 377/2 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|