lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

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Total empenhado R$ 92.248.387,92
Total liquidado R$ 50.227.032,80
Total pago R$ 41.854.844,37
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 41433 registros
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
03/04/2025 2025NE102001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
LIQUIDADO 1.622,58
03/04/2025 2025NE102001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
LIQUIDADO 1.622,58
03/04/2025 2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
LIQUIDADO 5.500,00
03/04/2025 2025NE102001
Neurembergue Jose dos Santos ME
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de Pessoa Jurídica possuidora de Máquina Pesada, tipo caçamba basculante para atender as necessidades da Secretaria do Desenvolvimento Rural, auxiliando no transporte d [...]
LIQUIDADO 1.622,58
03/04/2025 2025NE102001
TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa para serviço de locação de 02 (dois) Caminhões, médio porte, com motorista, Tipo F400 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG.
LIQUIDADO 5.500,00
03/04/2025 2025NE102001
J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa destinada a execução da "IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, localizado no (Bairro Domingos Gameleira e João XXI [...]
LIQUIDADO 1.622,58
03/04/2025 2025NE102001
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
03 - Secretaria de Administração
Contratação de pessoa jurídica para locação de Sistema de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, incluindo a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção pre [...]
LIQUIDADO 1.622,58
02/04/2025 2025NE402014
J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de materiais esportivos, a fim de atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, assim como para implantação do Projeto "Com a Bola Toda".
EMPENHADO 5.893,00
02/04/2025 2025NE402013
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 2.452,10
02/04/2025 2025NE402013
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
EMPENHADO 2.452,10
02/04/2025 2025NE402012
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 4.210,16
02/04/2025 2025NE402012
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
EMPENHADO 4.210,16
02/04/2025 2025NE402011
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 9.878,20
02/04/2025 2025NE402011
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
EMPENHADO 9.878,20
02/04/2025 2025NE402010
MOISES NUNES DE MORAIS ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Materias diversos, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
LIQUIDADO 13.895,38
02/04/2025 2025NE402010
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 13.895,38
02/04/2025 2025NE402010
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
EMPENHADO 13.895,38
02/04/2025 2025NE402010
MOISES NUNES DE MORAIS ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Materias diversos, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
EMPENHADO 15.770,50
02/04/2025 2025NE402009
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
EMPENHADO 664,02
02/04/2025 2025NE402009
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de LIMPEZA, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde – UBS e Secretaria de Saúde - SESAU, deste Município, durante o período de 30 (Tri [...]
EMPENHADO 8.781,58
02/04/2025 2025NE402008
MOISES NUNES DE MORAIS ME
02 - Secretaria de Governo
Para atender as demandas da sede da prefeitura e gabinete da prefeita.
EMPENHADO 14.395,21
02/04/2025 2025NE402008
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Peças de reposição para manutenção corretiva e preventiva de equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais, a fim de atender as necessidades das Unidades Bá [...]
EMPENHADO 11.160,00
02/04/2025 2025NE402008
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
EMPENHADO 1.718,33
02/04/2025 2025NE402007
NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Móveis e Equipamentos Eletrônicos, para atender necessidade da Unidade Básica de Saúde – UBS Maria Lucicleide de Queiroz Dias.
LIQUIDADO 240,00
02/04/2025 2025NE402007
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 240,00
02/04/2025 2025NE402007
LEORGGYS DIOGENES VALDIVINO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 012/2025.
LIQUIDADO 240,00
02/04/2025 2025NE402007
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
EMPENHADO 6.226,24
02/04/2025 2025NE402007
LEORGGYS DIOGENES VALDIVINO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 012/2025.
EMPENHADO 240,00
02/04/2025 2025NE402007
NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Móveis e Equipamentos Eletrônicos, para atender necessidade da Unidade Básica de Saúde – UBS Maria Lucicleide de Queiroz Dias.
EMPENHADO 54.332,00
02/04/2025 2025NE402006
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
PAGO 60,00
02/04/2025 2025NE402006
LAVÍNIA NICOLE BEZERRA CARVALHO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
PAGO 60,00
02/04/2025 2025NE402006
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 378/2 [...]
PAGO 60,00
02/04/2025 2025NE402006
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 378/2 [...]
LIQUIDADO 200,00
02/04/2025 2025NE402006
LAVÍNIA NICOLE BEZERRA CARVALHO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
LIQUIDADO 60,00
02/04/2025 2025NE402006
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 60,00
02/04/2025 2025NE402006
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 378/2 [...]
LIQUIDADO 60,00
02/04/2025 2025NE402006
LAVÍNIA NICOLE BEZERRA CARVALHO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
LIQUIDADO 200,00
02/04/2025 2025NE402006
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 200,00
02/04/2025 2025NE402006
LAVÍNIA NICOLE BEZERRA CARVALHO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
EMPENHADO 200,00
02/04/2025 2025NE402006
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
EMPENHADO 950,37
02/04/2025 2025NE402006
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 378/2 [...]
EMPENHADO 60,00
02/04/2025 2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
PAGO 120,00
02/04/2025 2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
PAGO 120,00
02/04/2025 2025NE402005
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 011/2025.
PAGO 120,00
02/04/2025 2025NE402005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 a 02 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 120,00
02/04/2025 2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
LIQUIDADO 200,00
02/04/2025 2025NE402005
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 011/2025.
LIQUIDADO 200,00
02/04/2025 2025NE402005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 a 02 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 200,00
02/04/2025 2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 200,00
02/04/2025 2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
LIQUIDADO 120,00
02/04/2025 2025NE402005
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 011/2025.
LIQUIDADO 120,00
02/04/2025 2025NE402005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 a 02 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 120,00
02/04/2025 2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 120,00
02/04/2025 2025NE402005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 a 02 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 120,00
02/04/2025 2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
EMPENHADO 959,35
02/04/2025 2025NE402005
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 011/2025.
EMPENHADO 200,00
02/04/2025 2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
EMPENHADO 3.011,87
02/04/2025 2025NE402004
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 377/2 [...]
PAGO 60,00
02/04/2025 2025NE402004
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 010/2025.
PAGO 60,00
02/04/2025 2025NE402004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
PAGO 60,00

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