lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11542 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/01/2025 2025NE102006
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
PAGO 5.450,67
10/01/2025 2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
PAGO 664,63
10/01/2025 2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
PAGO 592,10
10/01/2025 2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 664,63
10/01/2025 2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 592,10
10/01/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 133,37
10/01/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 24,00
10/01/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 133,37
10/01/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 24,00
10/01/2025 2025NE102003
PASEP
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
PAGO 91,72
10/01/2025 2025NE102003
PASEP
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
PAGO 15.813,34
10/01/2025 2025NE102003
PASEP
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
LIQUIDADO 91,72
10/01/2025 2025NE102003
PASEP
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
LIQUIDADO 15.813,34
09/01/2025 2025NE109004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
EMPENHADO 6.697,70
09/01/2025 2025NE109003
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 09 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 60,00
09/01/2025 2025NE109003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
EMPENHADO 7.616,33
09/01/2025 2025NE109003
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 09 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 60,00
09/01/2025 2025NE109002
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 10 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 60,00
09/01/2025 2025NE109002
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 10 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 60,00
09/01/2025 2025NE109002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
EMPENHADO 8.114,68
09/01/2025 2025NE109001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 09 a 10 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 180,00
09/01/2025 2025NE109001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 09 a 10 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
EMPENHADO 180,00
09/01/2025 2025NE109001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
EMPENHADO 7.375,12
08/01/2025 2025NE108002
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 08 a 09 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 180,00
08/01/2025 2025NE108002
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 08 a 09 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
EMPENHADO 180,00
08/01/2025 2025NE108002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
EMPENHADO 7.008,65
08/01/2025 2025NE108001
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 08 a 09 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 180,00
08/01/2025 2025NE108001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
EMPENHADO 4.370,01
08/01/2025 2025NE108001
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 08 a 09 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
EMPENHADO 180,00
07/01/2025 2025NE107011
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender ao mês de Dezembro de 2024.
EMPENHADO 45.698,66
07/01/2025 2025NE107010
JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral, através de mão de obra qualificada, para manutenção da Unidade Básica de Saúde Maria Fiel de Souza, afim de atender as necess [...]
EMPENHADO 8.840,00
07/01/2025 2025NE107009
G F NUNES LTDA - ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos especializados em Consultas de Gastroenterologista e realização de Exames de Endoscopia Digestiva Alta, para atender as necessidades da população d [...]
EMPENHADO 96.941,46
07/01/2025 2025NE107008
ORTHO BESSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Consultas Médicas especializadas em Ortopedia e traumatologia, procedimento de Viscosuplementação com Ácido Hialurônico, Enfaixamento de membro inferior e superior, par [...]
EMPENHADO 96.488,02
07/01/2025 2025NE107007
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
LIQUIDADO 7.060,00
07/01/2025 2025NE107007
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
EMPENHADO 7.060,00
07/01/2025 2025NE107007
JOSE LAERCIO DOIA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição Bateria Automotiva de 60 amperes para atender a manutenção do veículo Siena de Placa: QGP-2824, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
EMPENHADO 350,00
07/01/2025 2025NE107006
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 2.560,00
07/01/2025 2025NE107006
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
EMPENHADO 2.560,00
07/01/2025 2025NE107006
JOSE LAERCIO DOIA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de PNEU 205/75 – R16 sem Câmara e Bateria Automotiva de 80 amperes para atender a manutenção do veículo Citroen Iveco Ambulância de Placa: QGS-6930, pertencente a frota d [...]
EMPENHADO 5.380,00
07/01/2025 2025NE107005
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 07 a 08 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
LIQUIDADO 120,00
07/01/2025 2025NE107005
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 2.600,00
07/01/2025 2025NE107005
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 07 a 08 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
EMPENHADO 120,00
07/01/2025 2025NE107005
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
EMPENHADO 2.600,00
07/01/2025 2025NE107004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 2.560,00
07/01/2025 2025NE107004
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 08 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 60,00
07/01/2025 2025NE107004
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 08 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 60,00
07/01/2025 2025NE107004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
EMPENHADO 2.560,00
07/01/2025 2025NE107003
Hélio Gomes de Ferreira
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 2.620,00
07/01/2025 2025NE107003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 08 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 180,00
07/01/2025 2025NE107003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
EMPENHADO 8.093,24
07/01/2025 2025NE107003
Hélio Gomes de Ferreira
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
EMPENHADO 2.620,00
07/01/2025 2025NE107003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 08 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
EMPENHADO 180,00
07/01/2025 2025NE107002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 08 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 180,00
07/01/2025 2025NE107002
GILVAN GOMES DUARTE
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 2.580,00
07/01/2025 2025NE107002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 08 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
EMPENHADO 180,00
07/01/2025 2025NE107002
GILVAN GOMES DUARTE
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
EMPENHADO 2.580,00
07/01/2025 2025NE107002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
EMPENHADO 11.914,13
07/01/2025 2025NE107001
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 2.700,00
07/01/2025 2025NE107001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 05 a 06 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 180,00
07/01/2025 2025NE107001
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
EMPENHADO 1.925,00

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