Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
10/01/2025 |
2025NE102006
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
|
PAGO |
5.450,67 |
|
10/01/2025 |
2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
664,63 |
|
10/01/2025 |
2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
592,10 |
|
10/01/2025 |
2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
LIQUIDADO |
664,63 |
|
10/01/2025 |
2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
LIQUIDADO |
592,10 |
|
10/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
133,37 |
|
10/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
24,00 |
|
10/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
133,37 |
|
10/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
10/01/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
PAGO |
91,72 |
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10/01/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
PAGO |
15.813,34 |
|
10/01/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
LIQUIDADO |
91,72 |
|
10/01/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
LIQUIDADO |
15.813,34 |
|
09/01/2025 |
2025NE109004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
6.697,70 |
|
09/01/2025 |
2025NE109003
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 09 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
09/01/2025 |
2025NE109003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
7.616,33 |
|
09/01/2025 |
2025NE109003
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 09 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
09/01/2025 |
2025NE109002
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 10 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
09/01/2025 |
2025NE109002
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 10 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
09/01/2025 |
2025NE109002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
8.114,68 |
|
09/01/2025 |
2025NE109001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 09 a 10 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
09/01/2025 |
2025NE109001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 09 a 10 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
09/01/2025 |
2025NE109001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
7.375,12 |
|
08/01/2025 |
2025NE108002
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 08 a 09 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
08/01/2025 |
2025NE108002
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 08 a 09 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
08/01/2025 |
2025NE108002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
7.008,65 |
|
08/01/2025 |
2025NE108001
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 08 a 09 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
08/01/2025 |
2025NE108001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
4.370,01 |
|
08/01/2025 |
2025NE108001
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 08 a 09 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107011
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender ao mês de Dezembro de 2024.
|
EMPENHADO |
45.698,66 |
|
07/01/2025 |
2025NE107010
JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral, através de mão de obra qualificada, para manutenção da Unidade Básica de Saúde Maria Fiel de Souza, afim de atender as necess [...]
|
EMPENHADO |
8.840,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107009
G F NUNES LTDA - ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos especializados em Consultas de Gastroenterologista e realização de Exames de Endoscopia Digestiva Alta, para atender as necessidades da população d [...]
|
EMPENHADO |
96.941,46 |
|
07/01/2025 |
2025NE107008
ORTHO BESSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Consultas Médicas especializadas em Ortopedia e traumatologia, procedimento de Viscosuplementação com Ácido Hialurônico, Enfaixamento de membro inferior e superior, par [...]
|
EMPENHADO |
96.488,02 |
|
07/01/2025 |
2025NE107007
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
LIQUIDADO |
7.060,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107007
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
EMPENHADO |
7.060,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107007
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição Bateria Automotiva de 60 amperes para atender a manutenção do veículo Siena de Placa: QGP-2824, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107006
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.560,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107006
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.560,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107006
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de PNEU 205/75 R16 sem Câmara e Bateria Automotiva de 80 amperes para atender a manutenção do veículo Citroen Iveco Ambulância de Placa: QGS-6930, pertencente a frota d [...]
|
EMPENHADO |
5.380,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107005
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 07 a 08 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107005
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107005
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 07 a 08 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107005
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.560,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107004
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 08 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107004
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 08 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.560,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107003
Hélio Gomes de Ferreira
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.620,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 08 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
8.093,24 |
|
07/01/2025 |
2025NE107003
Hélio Gomes de Ferreira
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 08 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 08 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107002
GILVAN GOMES DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.580,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 08 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107002
GILVAN GOMES DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
11.914,13 |
|
07/01/2025 |
2025NE107001
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 05 a 06 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
07/01/2025 |
2025NE107001
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
EMPENHADO |
1.925,00 |
|