lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11542 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/01/2025 2025NE113004
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 14 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 60,00
13/01/2025 2025NE113004
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 14 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 60,00
13/01/2025 2025NE113003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 14 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 60,00
13/01/2025 2025NE113003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 14 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 60,00
13/01/2025 2025NE113002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 14 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 180,00
13/01/2025 2025NE113002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 14 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
EMPENHADO 180,00
13/01/2025 2025NE113002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
EMPENHADO 9.150,25
13/01/2025 2025NE113001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Curais Novos/RN, no período de 11 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
LIQUIDADO 60,00
13/01/2025 2025NE113001
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 15 a 17 de janeiro de 2025.
LIQUIDADO 480,00
13/01/2025 2025NE113001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
EMPENHADO 7.951,35
13/01/2025 2025NE113001
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 15 a 17 de janeiro de 2025.
EMPENHADO 480,00
13/01/2025 2025NE113001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Curais Novos/RN, no período de 11 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
EMPENHADO 60,00
13/01/2025 2025NE113001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
EMPENHADO 4.692,16
13/01/2025 2025NE113001
FOPAG SEAD - ESTAGIÁRIOS
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 300.000,00
13/01/2025 2025NE106005
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas Complementar referente ao Termo de convênio que tem como objeto Promover a regulamentação de repasse Financeiro Complementar da União, para complementação do Piso Nacional [...]
PAGO 29.057,69
13/01/2025 2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
PAGO 639,06
13/01/2025 2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 639,06
13/01/2025 2025NE102022
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
PAGO 14.639,90
13/01/2025 2025NE102022
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 14.639,90
13/01/2025 2025NE102013
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
02 - Secretaria de Governo
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
PAGO 22.254,25
13/01/2025 2025NE102013
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
02 - Secretaria de Governo
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 22.254,25
13/01/2025 2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE – CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
PAGO 103,03
13/01/2025 2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
PAGO 22.350,65
13/01/2025 2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 22.350,65
13/01/2025 2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
PAGO 25.795,35
13/01/2025 2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
LIQUIDADO 3.812,72
13/01/2025 2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 25.795,35
13/01/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 188,57
13/01/2025 2025NE102004
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
PAGO 795,62
13/01/2025 2025NE102004
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 795,62
13/01/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 188,57
12/01/2025 2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE – CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
LIQUIDADO 103,03
12/01/2025 2025NE102001
ADEILTON ALVES DA CUNHA ME
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Solicita-se a Vossa Excelência a autorização para que seja instaurado o processo de despesa, para contratação de profissional para realização do trabalho de execução dos serviços g [...]
LIQUIDADO 3.580,00
10/01/2025 2025NE110007
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua José Meireles Ponchet, nº 583, bairro Princesinha do Oeste, neste Município, destinado as instalações e funcionamento do Núcleo de Controle de [...]
EMPENHADO 3.900,00
10/01/2025 2025NE110006
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE – ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Dezembro de 2024.
PAGO 11.265,00
10/01/2025 2025NE110006
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE – ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Dezembro de 2024.
LIQUIDADO 11.265,00
10/01/2025 2025NE110006
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE – ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Dezembro de 2024.
EMPENHADO 11.265,00
10/01/2025 2025NE110005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 12 a 13 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 180,00
10/01/2025 2025NE110005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 12 a 13 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
EMPENHADO 180,00
10/01/2025 2025NE110004
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 180,00
10/01/2025 2025NE110004
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
EMPENHADO 180,00
10/01/2025 2025NE110003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 09 a 10 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 180,00
10/01/2025 2025NE110003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 09 a 10 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
EMPENHADO 180,00
10/01/2025 2025NE110002
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 13 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 60,00
10/01/2025 2025NE110002
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 13 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 60,00
10/01/2025 2025NE110001
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 12 a 13 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
LIQUIDADO 180,00
10/01/2025 2025NE110001
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 12 a 13 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
EMPENHADO 180,00
10/01/2025 2025NE110001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
EMPENHADO 8.395,49
10/01/2025 2025NE102018
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR (AMOP)
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA ENTIDADE
PAGO 1.600,00
10/01/2025 2025NE102018
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR (AMOP)
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA ENTIDADE
LIQUIDADO 1.600,00
10/01/2025 2025NE102016
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
PAGO 2.900,00
10/01/2025 2025NE102016
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
LIQUIDADO 2.900,00
10/01/2025 2025NE102015
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
PAGO 1.501,00
10/01/2025 2025NE102015
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
LIQUIDADO 1.501,00
10/01/2025 2025NE102007
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
PAGO 53,74
10/01/2025 2025NE102007
FOPAG - EFETIVOS SEGOV
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
PAGO 1.750,00
10/01/2025 2025NE102007
FOPAG - EFETIVOS SEGOV
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
LIQUIDADO 1.750,00
10/01/2025 2025NE102007
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
LIQUIDADO 53,74
10/01/2025 2025NE102006
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
PAGO 482.384,08
10/01/2025 2025NE102006
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
PAGO 27.253,34

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