Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
20/01/2025 |
2025NE120002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
397,59 |
|
20/01/2025 |
2025NE120002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
44.000,00 |
|
20/01/2025 |
2025NE120002
L E PNEUS LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
20/01/2025 |
2025NE120002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
668,80 |
|
20/01/2025 |
2025NE120002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
58.815,76 |
|
20/01/2025 |
2025NE120002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
221,20 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
5.967,78 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
10 - Secretaria de Finanças
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
4.105,34 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
123.247,54 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.967,78 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
10 - Secretaria de Finanças
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.105,34 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNCME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Justificamos que tal filiação é uma ação importante que visa contribuir para o melhor desempenho das ações e atribuições do Conselho Municipal de Educação-CME, através de orientaçõ [...]
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 20 a 21 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
123.247,54 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
O presente Termo de Referência tem por objeto o Fornecimento de Material de Limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas dest [...]
|
EMPENHADO |
276,15 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
O presente Termo de Referência tem por objeto o Fornecimento de Material de Limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas dest [...]
|
EMPENHADO |
476,54 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 20 a 21 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
O presente Termo de Referência tem por objeto o Fornecimento de Material de Limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas dest [...]
|
EMPENHADO |
241,51 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
L E PNEUS LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
LUZIVAL F COSTA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários, para atender as famílias e indivíduos assistido pela Secre [...]
|
EMPENHADO |
3.038,00 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
O presente Termo de Referência tem por objeto o Fornecimento de Material de Limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas dest [...]
|
EMPENHADO |
185,12 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
10 - Secretaria de Finanças
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
75.000,00 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - Secretaria de Tributação
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
O presente Termo de Referência tem por objeto o Fornecimento de Material de Limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas dest [...]
|
EMPENHADO |
127,98 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
L E PNEUS LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
123.247,54 |
|
20/01/2025 |
2025NE120001
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNCME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Justificamos que tal filiação é uma ação importante que visa contribuir para o melhor desempenho das ações e atribuições do Conselho Municipal de Educação-CME, através de orientaçõ [...]
|
EMPENHADO |
1.530,00 |
|
20/01/2025 |
2025NE118001
M E SARMENTO VIDAL
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
|
LIQUIDADO |
4.720,50 |
|
20/01/2025 |
2025NE117002
M E SARMENTO VIDAL
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
20/01/2025 |
2025NE102012
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
1.1. Instauração de processo de despesa, destinado a aquisição de combustível, do tipo Gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na Cidade do Natal/RN da frota de veí [...]
|
LIQUIDADO |
3.489,35 |
|
20/01/2025 |
2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
20/01/2025 |
2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
PAGO |
7.220,22 |
|
20/01/2025 |
2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
LIQUIDADO |
7.220,22 |
|
20/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
157,14 |
|
20/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
157,14 |
|
20/01/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
PAGO |
0,04 |
|
20/01/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
PAGO |
5.838,38 |
|
20/01/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
PAGO |
420,23 |
|
20/01/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
PAGO |
4,93 |
|
20/01/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
LIQUIDADO |
5.838,38 |
|
20/01/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
LIQUIDADO |
4,93 |
|
20/01/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
LIQUIDADO |
420,23 |
|
20/01/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
LIQUIDADO |
0,04 |
|
20/01/2025 |
2025NE102003
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
LIQUIDADO |
9.600,00 |
|
20/01/2025 |
2025NE102002
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
LIQUIDADO |
9.600,00 |
|
20/01/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.695,59 |
|
20/01/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.699,89 |
|
20/01/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.697,78 |
|
20/01/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.756,67 |
|
20/01/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.799,37 |
|
20/01/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.799,89 |
|
20/01/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.698,87 |
|
20/01/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
1.756,67 |
|
20/01/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
1.697,78 |
|
20/01/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
1.698,87 |
|
17/01/2025 |
2025NE118001
M E SARMENTO VIDAL
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
|
EMPENHADO |
4.720,50 |
|
17/01/2025 |
2025NE117008
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender ao mês de Janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
40.656,43 |
|
17/01/2025 |
2025NE117007
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender ao mês de Janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
49.693,90 |
|
17/01/2025 |
2025NE117006
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
9.565,41 |
|