lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11542 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/02/2025 2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 526,37
14/02/2025 2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 501,73
14/02/2025 2025NE102009
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
PAGO 172,80
14/02/2025 2025NE102009
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
PAGO 172,80
14/02/2025 2025NE102009
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
PAGO 11,98
14/02/2025 2025NE102009
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
PAGO 11,98
14/02/2025 2025NE102009
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
PAGO 60,49
14/02/2025 2025NE102009
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
LIQUIDADO 11,98
14/02/2025 2025NE102009
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
LIQUIDADO 11,98
14/02/2025 2025NE102009
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
LIQUIDADO 60,49
14/02/2025 2025NE102009
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
LIQUIDADO 172,80
14/02/2025 2025NE102009
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
LIQUIDADO 172,80
14/02/2025 2025NE102007
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
PAGO 53,21
14/02/2025 2025NE102007
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
PAGO 53,74
14/02/2025 2025NE102007
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
LIQUIDADO 53,74
14/02/2025 2025NE102007
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
LIQUIDADO 53,21
14/02/2025 2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
PAGO 15.117,02
14/02/2025 2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
PAGO 515,71
14/02/2025 2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
PAGO 68,23
14/02/2025 2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 15.117,02
14/02/2025 2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 515,71
14/02/2025 2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 68,23
14/02/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 127,51
14/02/2025 2025NE102004
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
PAGO 350,04
14/02/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 48,61
14/02/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 12,69
14/02/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 127,51
14/02/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 12,69
14/02/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 12,69
14/02/2025 2025NE102004
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 350,04
14/02/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 48,61
13/02/2025 2025NE213004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 13 a 14 fevereiro de 2025, conforme porta [...]
PAGO 180,00
13/02/2025 2025NE213004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 13 a 14 fevereiro de 2025, conforme porta [...]
LIQUIDADO 180,00
13/02/2025 2025NE213004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 13 a 14 fevereiro de 2025, conforme porta [...]
EMPENHADO 180,00
13/02/2025 2025NE213004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
EMPENHADO 9.728,04
13/02/2025 2025NE213004
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN, durante os dias 13 a 15 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de transportar técnico da Secretaria de Desenvolvim [...]
EMPENHADO 240,00
13/02/2025 2025NE213003
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 14 de fevereiro de 2025, [...]
PAGO 60,00
13/02/2025 2025NE213003
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 14 de fevereiro de 2025, [...]
LIQUIDADO 60,00
13/02/2025 2025NE213003
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
LIQUIDADO 144,00
13/02/2025 2025NE213003
JAMY ALENCAR LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 14 de fevereiro de 2025, [...]
EMPENHADO 60,00
13/02/2025 2025NE213003
Gian Gabriel Alves Costa
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, durante os dias 13 a 15 de fevereiro do ano corrente, com a finalidade de participação de solenidade da Contratação de Empre [...]
EMPENHADO 240,00
13/02/2025 2025NE213003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
EMPENHADO 8.678,45
13/02/2025 2025NE213003
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
EMPENHADO 144,00
13/02/2025 2025NE213002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 14 de fevereiro de 2025, [...]
PAGO 60,00
13/02/2025 2025NE213002
UNDIME/RN - UNIÃO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
06 - Secretaria Mun. de Educação
Corresponde a inscrições para participar do 20º Fórum Estadual Ordinário dos Dirigentes Municipais de Educação- UNDIME/RN.
LIQUIDADO 1.300,00
13/02/2025 2025NE213002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 14 de fevereiro de 2025, [...]
LIQUIDADO 60,00
13/02/2025 2025NE213002
UNDIME/RN - UNIÃO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
06 - Secretaria Mun. de Educação
Corresponde a inscrições para participar do 20º Fórum Estadual Ordinário dos Dirigentes Municipais de Educação- UNDIME/RN.
LIQUIDADO 1.300,00
13/02/2025 2025NE213002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 14 de fevereiro de 2025, [...]
EMPENHADO 60,00
13/02/2025 2025NE213002
Maria Andrea Alves Cavalcante
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Mossoró-RN, no dia 13 de fevereiro do ano corrente, com a finalidade de participar de audiências de Reavaliação/Concentração no CASE, [...]
EMPENHADO 60,00
13/02/2025 2025NE213002
UNDIME/RN - UNIÃO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
06 - Secretaria Mun. de Educação
Corresponde a inscrições para participar do 20º Fórum Estadual Ordinário dos Dirigentes Municipais de Educação- UNDIME/RN.
EMPENHADO 2.600,00
13/02/2025 2025NE213002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
EMPENHADO 8.062,50
13/02/2025 2025NE213001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 14 de fevereiro de 2025, [...]
PAGO 60,00
13/02/2025 2025NE213001
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
PAGO 7.147,93
13/02/2025 2025NE213001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear o deslocamento à cidade de Mossoró-RN no dia 13 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de transportar técnica de audiência de reavaliação/concentradas n [...]
LIQUIDADO 60,00
13/02/2025 2025NE213001
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
LIQUIDADO 7.147,93
13/02/2025 2025NE213001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 14 de fevereiro de 2025, [...]
LIQUIDADO 60,00
13/02/2025 2025NE213001
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 14 de março de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
LIQUIDADO 120,00
13/02/2025 2025NE213001
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
EMPENHADO 7.147,93
13/02/2025 2025NE213001
ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada no serviço de locação de escavadeira hidráulica, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Infraestrutura -SEINFRA.
EMPENHADO 50.000,00
13/02/2025 2025NE213001
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 14 de março de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
EMPENHADO 120,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022