Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
19/02/2025 |
2025NE219002
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
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EMPENHADO |
180,00 |
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19/02/2025 |
2025NE219001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças de reposição (Compressor rotativo) para manutenção de Ar Condicionados (tombos n° 10741, n° 10524) pertencentes a Unidade Básica de Saúde Joana Cacilda de Bessa, [...]
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EMPENHADO |
2.780,00 |
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19/02/2025 |
2025NE219001
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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EMPENHADO |
7.026,81 |
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19/02/2025 |
2025NE219001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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EMPENHADO |
8.521,84 |
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19/02/2025 |
2025NE218005
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
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PAGO |
240,00 |
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19/02/2025 |
2025NE218005
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
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LIQUIDADO |
240,00 |
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19/02/2025 |
2025NE218005
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
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LIQUIDADO |
160,00 |
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19/02/2025 |
2025NE218004
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 154/2025.
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PAGO |
720,00 |
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19/02/2025 |
2025NE218002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
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PAGO |
360,00 |
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19/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
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PAGO |
240,00 |
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19/02/2025 |
2025NE218001
LUIZ CARLOS DE SOUZA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Destinada às despesas decorrente de seu deslocamento deste município para Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
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PAGO |
360,00 |
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19/02/2025 |
2025NE217072
ZENEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.425,00 |
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19/02/2025 |
2025NE217071
WIGNER HOLANDA DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
950,00 |
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19/02/2025 |
2025NE217070
VANESSA NAYARA DE ARAÚJO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
950,00 |
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19/02/2025 |
2025NE217069
ULISSES VICTOR DOS SANTOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
2.137,50 |
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19/02/2025 |
2025NE217068
ROSALI COSTA FRANÇA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.425,00 |
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19/02/2025 |
2025NE217067
RAYANY CAMILA DE SOUZA CARVALHO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.662,50 |
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19/02/2025 |
2025NE217066
NARLA BEGNA DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.425,00 |
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19/02/2025 |
2025NE217065
MARILIA CONSUELO BENTO DA SILVA PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.425,00 |
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19/02/2025 |
2025NE217064
MARIA ELISIANA TAVARES DE AQUINO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.425,00 |
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19/02/2025 |
2025NE217063
MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO E SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.425,00 |
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19/02/2025 |
2025NE217062
MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.425,00 |
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19/02/2025 |
2025NE217061
LUZINETE FERREIRA DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.662,50 |
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19/02/2025 |
2025NE217059
KARLA DANIELLY XAVEIRO DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.900,00 |
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19/02/2025 |
2025NE217058
JOSÉ EDIELTON AQUINO DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.900,00 |
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19/02/2025 |
2025NE217057
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
950,00 |
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19/02/2025 |
2025NE217056
JAKELINE LISANDRE ALVES DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.187,50 |
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19/02/2025 |
2025NE217055
ISABELA MARIA BESSA PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.425,00 |
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19/02/2025 |
2025NE217054
IANNY KELLY RODRIGUÊS SENA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.425,00 |
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19/02/2025 |
2025NE217053
HISSA CRISTIANE GOMES DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.543,75 |
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19/02/2025 |
2025NE217052
HELEN RAQUEL DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.425,00 |
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19/02/2025 |
2025NE217051
GEYSA DE FATIMA SILVA CAVALCANTE
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.425,00 |
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19/02/2025 |
2025NE217050
GESSIKA MARIA DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.425,00 |
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19/02/2025 |
2025NE217049
FRANCISCO RENILSON DE OLIVEIRA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.662,50 |
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19/02/2025 |
2025NE217048
FRANCISCA RÉGIA DE SOUSA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.662,50 |
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19/02/2025 |
2025NE217047
FABIANA PAIVA DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.425,00 |
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19/02/2025 |
2025NE217046
FABIANA ESTÉFANY FERNANDES DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
831,25 |
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19/02/2025 |
2025NE217045
EDJA NAIARA DE LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
2.137,50 |
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19/02/2025 |
2025NE217044
DAIANE EMANUELE DE ARAÚJO FRANÇA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
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19/02/2025 |
2025NE217043
CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
19/02/2025 |
2025NE217042
CLARISSSE IANAEL DA SILVA DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
831,25 |
|
19/02/2025 |
2025NE217041
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
2.137,50 |
|
19/02/2025 |
2025NE217040
ANA MICHELLI DA SILVA CELESTINO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.662,50 |
|
19/02/2025 |
2025NE217039
ANDREIA FRANCA DA CUNHA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.662,50 |
|
19/02/2025 |
2025NE217038
ANA GABRIELA LOPES DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
19/02/2025 |
2025NE217037
AIZA MARIA FERREIRA DE QUEIROZ BEZERRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.662,50 |
|
19/02/2025 |
2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
19/02/2025 |
2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
19/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
28,35 |
|
19/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
28,35 |
|
19/02/2025 |
2025NE122006
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço de Seguro Veicular para segurar o veículo Fiat Ducato Mini Bus 2024/2025, DIESEL de Placa: RQJ-7D70 e CHASSI: ZFA250000S2Z86713 integrante da frota desta Secretaria Municip [...]
|
PAGO |
5.297,71 |
|
19/02/2025 |
2025NE121001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
1.711,71 |
|
19/02/2025 |
2025NE121001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
20,79 |
|
19/02/2025 |
2025NE120018
Aglon Comércio e Representações Ltda
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Medicamentos, destinados as Unidades Básicas de Saúde UBS, deste município.
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
|
19/02/2025 |
2025NE114001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
58,44 |
|
19/02/2025 |
2025NE114001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
4.811,92 |
|
19/02/2025 |
2025NE103003
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
3.112,21 |
|
19/02/2025 |
2025NE103003
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
37,79 |
|
19/02/2025 |
2025NE103002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
18.984,33 |
|
19/02/2025 |
2025NE103002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
230,57 |
|