lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11542 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/02/2025 2025NE102020
POSTO BOLIVEL LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
PAGO 19,92
21/02/2025 2025NE102017
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02 - Secretaria de Governo
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), visando atender às atividades administrativas da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros com serviços postais, caix [...]
PAGO 5.525,91
21/02/2025 2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
PAGO 6.160,07
21/02/2025 2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
PAGO 3.640,81
21/02/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 264,15
21/02/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 29,67
21/02/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 38,07
21/02/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 264,15
21/02/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 29,67
21/02/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 38,07
20/02/2025 2025NE220025
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 180,00
20/02/2025 2025NE220025
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 180,00
20/02/2025 2025NE220025
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 180,00
20/02/2025 2025NE220024
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 180,00
20/02/2025 2025NE220024
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 180,00
20/02/2025 2025NE220024
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 180,00
20/02/2025 2025NE220023
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
PAGO 180,00
20/02/2025 2025NE220023
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
LIQUIDADO 180,00
20/02/2025 2025NE220023
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
EMPENHADO 180,00
20/02/2025 2025NE220022
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 24 de fevereiro de 2025, conforme [...]
EMPENHADO 60,00
20/02/2025 2025NE220021
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Sousa/PB, no período 20 a 21 de fevereiro de 202 [...]
PAGO 240,00
20/02/2025 2025NE220021
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Sousa/PB, no período 20 a 21 de fevereiro de 202 [...]
LIQUIDADO 240,00
20/02/2025 2025NE220021
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Sousa/PB, no período 20 a 21 de fevereiro de 202 [...]
EMPENHADO 240,00
20/02/2025 2025NE220020
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 20 a 21 de fevereiro de 202 [...]
PAGO 180,00
20/02/2025 2025NE220020
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 20 a 21 de fevereiro de 202 [...]
LIQUIDADO 180,00
20/02/2025 2025NE220020
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 20 a 21 de fevereiro de 202 [...]
EMPENHADO 180,00
20/02/2025 2025NE220019
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 19 a 20 de fevereiro de [...]
PAGO 120,00
20/02/2025 2025NE220019
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 19 a 20 de fevereiro de [...]
LIQUIDADO 120,00
20/02/2025 2025NE220019
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 19 a 20 de fevereiro de [...]
EMPENHADO 120,00
20/02/2025 2025NE220018
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo Fiat MOBI de Placa: RGK-0D53, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
EMPENHADO 1.047,60
20/02/2025 2025NE220017
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição Peças e Acessórios para Manutenção Corretiva e Preventiva do veículo SPIN de Placa: RQB-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
EMPENHADO 5.895,00
20/02/2025 2025NE220016
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo SPIN de Placa: RQB-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
EMPENHADO 1.164,00
20/02/2025 2025NE220015
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição Peças e Acessórios para Manutenção Corretiva e Preventiva do veículo Fiat Argo de Placa: OJY-1D07, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
EMPENHADO 2.652,75
20/02/2025 2025NE220014
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo Fiat Argo de Placa: OJY-1D07, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
EMPENHADO 698,40
20/02/2025 2025NE220013
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição Peças e Acessórios para Manutenção Corretiva e Preventiva do veículo Fiat MOBI de Placa: RGE-2I53, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
EMPENHADO 8.253,00
20/02/2025 2025NE220012
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo Fiat MOBI de Placa: RGE-2I53, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
EMPENHADO 6.984,00
20/02/2025 2025NE220011
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo Fiat Argo de Placa: OJY-1D07, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
EMPENHADO 1.746,00
20/02/2025 2025NE220010
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo Fiat Argo de Placa: RGG-4I02, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
EMPENHADO 2.619,00
20/02/2025 2025NE220009
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo Fiat MOBI de Placa: RGJ-9F33, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
EMPENHADO 5.529,00
20/02/2025 2025NE220008
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição Peças e Acessórios para Manutenção Corretiva e Preventiva do veículo Fiat MOBI de Placa: RGJ-9F33, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde
EMPENHADO 5.529,00
20/02/2025 2025NE220007
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo Fiat Mobi de Placa: QGJ-0756, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
EMPENHADO 1.047,60
20/02/2025 2025NE220006
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição Peças e Acessórios para Manutenção Corretiva e Preventiva do veículo Fiat Argo de Placa: RGG-4I11, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
EMPENHADO 2.358,00
20/02/2025 2025NE220005
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de João Pessoa PB, com a finalidade de transportar usuário, em decorrência de guarda judicial, buscar menor em aeroport, na cidade suprac [...]
LIQUIDADO 360,00
20/02/2025 2025NE220005
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de João Pessoa PB, com a finalidade de transportar usuário, em decorrência de guarda judicial, buscar menor em aeroport, na cidade suprac [...]
EMPENHADO 360,00
20/02/2025 2025NE220005
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo Fiat Argo de Placa: RGG-4I11, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
EMPENHADO 3.783,00
20/02/2025 2025NE220004
DICAL
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Concessionária Autorizada na realização dos serviços de 2ª revisão, com reposição de peças, dos veículos FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ3A87, FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ [...]
EMPENHADO 1.227,75
20/02/2025 2025NE220004
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
EMPENHADO 710,00
20/02/2025 2025NE220003
DICAL
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Concessionária Autorizada na realização dos serviços de 2ª revisão, com reposição de peças, dos veículos FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ3A87, FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ [...]
EMPENHADO 1.061,25
20/02/2025 2025NE220003
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
EMPENHADO 710,00
20/02/2025 2025NE220003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
EMPENHADO 10.276,78
20/02/2025 2025NE220002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
EMPENHADO 10.656,39
20/02/2025 2025NE220002
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
EMPENHADO 1.689,00
20/02/2025 2025NE220002
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
EMPENHADO 10.710,00
20/02/2025 2025NE220001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
EMPENHADO 1.338,00
20/02/2025 2025NE220001
M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador [...]
EMPENHADO 15.490,00
20/02/2025 2025NE220001
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
12 - Secretaria de Tributação
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
EMPENHADO 342,56
20/02/2025 2025NE220001
F N FERNANDES & CIA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
EMPENHADO 2.098,72
20/02/2025 2025NE219003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 1.561,33
20/02/2025 2025NE219002
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 3.224,66
20/02/2025 2025NE219001
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 7.026,81

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