Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
10/03/2025 |
2025NE310006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 10 a 12 de março de 20025, conforme portaria nº [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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10/03/2025 |
2025NE310006
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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EMPENHADO |
2.280,00 |
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10/03/2025 |
2025NE310006
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
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EMPENHADO |
32.980,00 |
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10/03/2025 |
2025NE310006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 10 a 12 de março de 20025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 de março de 2025, conforme portaria nº 270/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 de março de 2025, conforme portaria nº 270/ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
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10/03/2025 |
2025NE310005
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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10/03/2025 |
2025NE310005
Ana Beatriz Ponte Nunes Ferreira
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, durante os dias 10 e 12 de março do corrente ano, com a finalidade de participar de um Seminário Estadual de Formação e Acol [...]
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LIQUIDADO |
400,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310005
Ana Beatriz Ponte Nunes Ferreira
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, durante os dias 10 e 12 de março do corrente ano, com a finalidade de participar de um Seminário Estadual de Formação e Acol [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310005
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
58.000,00 |
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10/03/2025 |
2025NE310005
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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10/03/2025 |
2025NE310005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 de março de 2025, conforme portaria nº 270/ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
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10/03/2025 |
2025NE310004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 a 09 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
120,00 |
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10/03/2025 |
2025NE310004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
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10/03/2025 |
2025NE310004
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de transportar, durante os dias 10 a 12 de março do corrente ano, servidores que participará do Seminário Es [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 a 09 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 a 09 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310004
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
35.395,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310004
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de transportar, durante os dias 10 a 12 de março do corrente ano, servidores que participará do Seminário Es [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310003
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 e março de 2025, conforme portaria nº 269/2 [...]
|
PAGO |
60,00 |
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10/03/2025 |
2025NE310003
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
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10/03/2025 |
2025NE310003
Hélio Gomes de Ferreira
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.340,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310003
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 e março de 2025, conforme portaria nº 269/2 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310003
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310003
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 e março de 2025, conforme portaria nº 269/2 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310003
Hélio Gomes de Ferreira
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.340,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310002
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 10 da 11 e março de 2025, conforme portaria nº 2 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310002
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310002
GILVAN GOMES DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.040,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310002
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 10 da 11 e março de 2025, conforme portaria nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310002
GILVAN GOMES DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.040,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310002
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310002
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 10 da 11 e março de 2025, conforme portaria nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310001
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
|
PAGO |
7.147,93 |
|
10/03/2025 |
2025NE310001
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 10 a 11 de março de 2025, conforme portaria nº 267/ [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310001
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
|
LIQUIDADO |
7.147,93 |
|
10/03/2025 |
2025NE310001
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 10 a 11 de março de 2025, conforme portaria nº 267/ [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310001
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310001
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 10 a 11 de março de 2025, conforme portaria nº 267/ [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
EMPENHADO |
14.003,97 |
|
10/03/2025 |
2025NE310001
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
|
EMPENHADO |
7.147,93 |
|
10/03/2025 |
2025NE310001
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310001
FOPAG SEAD - EFETIVO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE310001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
13.822,85 |
|
10/03/2025 |
2025NE306005
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.818,19 |
|
10/03/2025 |
2025NE306005
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a participação em Órgão de Deliberação Coleta - Comissão Municipal de proteção de Dados (CMPD - PMPF) CONFORME LEI MUNICIPAL nº 1.928/2023. Justificamos que os valores fo [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE306005
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a participação em Órgão de Deliberação Coleta - Comissão Municipal de proteção de Dados (CMPD - PMPF) CONFORME LEI MUNICIPAL nº 1.928/2023. Justificamos que os valores fo [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE306004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% INFANTIL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.762,76 |
|
10/03/2025 |
2025NE306004
FRANCISCO ERINALDO DA SILVA OLIVERIA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Justificamos que o pagamento da bolsa mencionada acima destina-se as mulheres trans e travestis inscritas no programa conforme EDITAL 003/2024 SEDUC/PMPF TransformAÇÃO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE306003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
22.789,85 |
|
10/03/2025 |
2025NE306002
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
24.488,37 |
|
10/03/2025 |
2025NE306001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.825,36 |
|
10/03/2025 |
2025NE306001
JOSE RUBENS CARLOS FERNANDES FERREIRIA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Justificamos que o pagamento da bolsa mencionada acima destina-se as mulheres trans e travestis inscritas no programa conforme EDITAL 003/2024 SEDUC/PMPF TransformAÇÃO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
10/03/2025 |
2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
448,35 |
|
10/03/2025 |
2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
928,66 |
|
10/03/2025 |
2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
584,47 |
|
10/03/2025 |
2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
354,68 |
|
10/03/2025 |
2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
544,49 |
|
10/03/2025 |
2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
900,89 |
|