lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11542 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/03/2025 2025NE310006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 10 a 12 de março de 20025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 300,00
10/03/2025 2025NE310006
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
EMPENHADO 2.280,00
10/03/2025 2025NE310006
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
EMPENHADO 32.980,00
10/03/2025 2025NE310006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 10 a 12 de março de 20025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 300,00
10/03/2025 2025NE310005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 de março de 2025, conforme portaria nº 270/ [...]
PAGO 60,00
10/03/2025 2025NE310005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 de março de 2025, conforme portaria nº 270/ [...]
LIQUIDADO 60,00
10/03/2025 2025NE310005
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 2.000,00
10/03/2025 2025NE310005
Ana Beatriz Ponte Nunes Ferreira
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, durante os dias 10 e 12 de março do corrente ano, com a finalidade de participar de um Seminário Estadual de Formação e Acol [...]
LIQUIDADO 400,00
10/03/2025 2025NE310005
Ana Beatriz Ponte Nunes Ferreira
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, durante os dias 10 e 12 de março do corrente ano, com a finalidade de participar de um Seminário Estadual de Formação e Acol [...]
EMPENHADO 400,00
10/03/2025 2025NE310005
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
EMPENHADO 58.000,00
10/03/2025 2025NE310005
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
EMPENHADO 2.000,00
10/03/2025 2025NE310005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 de março de 2025, conforme portaria nº 270/ [...]
EMPENHADO 60,00
10/03/2025 2025NE310004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 a 09 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
PAGO 120,00
10/03/2025 2025NE310004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 2.300,00
10/03/2025 2025NE310004
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de transportar, durante os dias 10 a 12 de março do corrente ano, servidores que participará do Seminário Es [...]
LIQUIDADO 240,00
10/03/2025 2025NE310004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 a 09 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
LIQUIDADO 120,00
10/03/2025 2025NE310004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
EMPENHADO 2.300,00
10/03/2025 2025NE310004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 a 09 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
EMPENHADO 120,00
10/03/2025 2025NE310004
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
EMPENHADO 35.395,00
10/03/2025 2025NE310004
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de transportar, durante os dias 10 a 12 de março do corrente ano, servidores que participará do Seminário Es [...]
EMPENHADO 240,00
10/03/2025 2025NE310003
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 e março de 2025, conforme portaria nº 269/2 [...]
PAGO 60,00
10/03/2025 2025NE310003
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
LIQUIDADO 1.150,00
10/03/2025 2025NE310003
Hélio Gomes de Ferreira
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 2.340,00
10/03/2025 2025NE310003
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 e março de 2025, conforme portaria nº 269/2 [...]
LIQUIDADO 60,00
10/03/2025 2025NE310003
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
EMPENHADO 1.150,00
10/03/2025 2025NE310003
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 e março de 2025, conforme portaria nº 269/2 [...]
EMPENHADO 60,00
10/03/2025 2025NE310003
Hélio Gomes de Ferreira
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
EMPENHADO 2.340,00
10/03/2025 2025NE310002
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 10 da 11 e março de 2025, conforme portaria nº 2 [...]
PAGO 180,00
10/03/2025 2025NE310002
FOPAG SEDUC -EFETIVO
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2025.
LIQUIDADO 5.000,00
10/03/2025 2025NE310002
GILVAN GOMES DUARTE
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 2.040,00
10/03/2025 2025NE310002
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 10 da 11 e março de 2025, conforme portaria nº 2 [...]
LIQUIDADO 180,00
10/03/2025 2025NE310002
GILVAN GOMES DUARTE
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
EMPENHADO 2.040,00
10/03/2025 2025NE310002
FOPAG SEDUC -EFETIVO
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2025.
EMPENHADO 5.000,00
10/03/2025 2025NE310002
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 10 da 11 e março de 2025, conforme portaria nº 2 [...]
EMPENHADO 180,00
10/03/2025 2025NE310001
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
PAGO 7.147,93
10/03/2025 2025NE310001
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 10 a 11 de março de 2025, conforme portaria nº 267/ [...]
PAGO 180,00
10/03/2025 2025NE310001
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
LIQUIDADO 7.147,93
10/03/2025 2025NE310001
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 10 a 11 de março de 2025, conforme portaria nº 267/ [...]
LIQUIDADO 180,00
10/03/2025 2025NE310001
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 2.160,00
10/03/2025 2025NE310001
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 10 a 11 de março de 2025, conforme portaria nº 267/ [...]
EMPENHADO 180,00
10/03/2025 2025NE310001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
EMPENHADO 14.003,97
10/03/2025 2025NE310001
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
EMPENHADO 7.147,93
10/03/2025 2025NE310001
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
EMPENHADO 2.160,00
10/03/2025 2025NE310001
FOPAG SEAD - EFETIVO
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 500.000,00
10/03/2025 2025NE310001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
EMPENHADO 13.822,85
10/03/2025 2025NE306005
FOPAG SEDUC -EFETIVO
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 2.818,19
10/03/2025 2025NE306005
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
03 - Secretaria de Administração
Referente a participação em Órgão de Deliberação Coleta - Comissão Municipal de proteção de Dados (CMPD - PMPF) CONFORME LEI MUNICIPAL nº 1.928/2023. Justificamos que os valores fo [...]
PAGO 500,00
10/03/2025 2025NE306005
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
03 - Secretaria de Administração
Referente a participação em Órgão de Deliberação Coleta - Comissão Municipal de proteção de Dados (CMPD - PMPF) CONFORME LEI MUNICIPAL nº 1.928/2023. Justificamos que os valores fo [...]
LIQUIDADO 500,00
10/03/2025 2025NE306004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% INFANTIL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 2.762,76
10/03/2025 2025NE306004
FRANCISCO ERINALDO DA SILVA OLIVERIA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Justificamos que o pagamento da bolsa mencionada acima destina-se as mulheres trans e travestis inscritas no programa conforme EDITAL 003/2024 SEDUC/PMPF – TransformAÇÃO – PROGRAMA [...]
PAGO 300,00
10/03/2025 2025NE306003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 22.789,85
10/03/2025 2025NE306002
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 24.488,37
10/03/2025 2025NE306001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 3.825,36
10/03/2025 2025NE306001
JOSE RUBENS CARLOS FERNANDES FERREIRIA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Justificamos que o pagamento da bolsa mencionada acima destina-se as mulheres trans e travestis inscritas no programa conforme EDITAL 003/2024 SEDUC/PMPF – TransformAÇÃO – PROGRAMA [...]
PAGO 300,00
10/03/2025 2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
LIQUIDADO 448,35
10/03/2025 2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
LIQUIDADO 928,66
10/03/2025 2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
LIQUIDADO 584,47
10/03/2025 2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
LIQUIDADO 354,68
10/03/2025 2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
LIQUIDADO 544,49
10/03/2025 2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
LIQUIDADO 900,89

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022