| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
2025NE429001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
280.548,06 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Patológicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Março de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 187/2022.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para CAMINHÃO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
TERESA JÚLIA DE ARAÚJO MELO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
TERESA JÚLIA DE ARAÚJO MELO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
280.548,06 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para CAMINHÃO [...]
|
LIQUIDADO |
280.548,06 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
LIQUIDADO |
816.878,65 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Patológicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Março de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 187/2022.
|
LIQUIDADO |
816.878,65 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
|
LIQUIDADO |
816.878,65 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
816.878,65 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
LIQUIDADO |
816.878,65 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
LIQUIDADO |
280.548,06 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
TERESA JÚLIA DE ARAÚJO MELO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
816.878,65 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para CAMINHÃO [...]
|
LIQUIDADO |
816.878,65 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
816.878,65 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Patológicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Março de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 187/2022.
|
EMPENHADO |
35.754,64 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
816.878,65 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para CAMINHÃO [...]
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
|
EMPENHADO |
8.829,40 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
EMPENHADO |
4.441,50 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
280.548,06 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE429001
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428014
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
5.091,90 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428013
FOPAG SEDUC CONTRATADOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
128.824,84 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428012
FOPAG SEDUC -COMISSIONADO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
17.853,91 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428010
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº 48 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428010
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428009
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 26 a 27 de Abril de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428009
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428008
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº 481 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428008
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
342.653,13 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 29 a 30 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
342.653,13 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428005
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
342.653,13 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428004
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº 47 [...]
|
PAGO |
86.963,52 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
86.963,52 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
86.963,52 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
121.050,51 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428003
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº 47 [...]
|
PAGO |
121.050,51 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
121.050,51 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428002
COMERCIAL MOURA HORTI FRUTS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
63.790,77 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a devolução de saldo do Fundo Minicipal de Assistencia Social.
|
PAGO |
63.790,77 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 28 a 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
63.790,77 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
63.790,77 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a devolução de saldo do Fundo Minicipal de Assistencia Social.
|
PAGO |
12.326,40 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428001
LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços hospitalares em atendimento a produção do SIHD2/SUS, para atender ao mês de Março de 2025, conforme Processo Licitatório nº 227.022.302/2023 e Termo de Convênio 003/2023.
|
PAGO |
12.326,40 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428001
COMERCIAL MOURA HORTI FRUTS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
12.326,40 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
12.326,40 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Para atender as demandas da SEMA.
|
PAGO |
12.326,40 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428001
COMERCIAL MOURA HORTI FRUTS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
12.326,40 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12.326,40 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428001
LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços hospitalares em atendimento a produção do SIHD2/SUS, para atender ao mês de Março de 2025, conforme Processo Licitatório nº 227.022.302/2023 e Termo de Convênio 003/2023.
|
LIQUIDADO |
12.326,40 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Para atender as demandas da SEMA.
|
LIQUIDADO |
12.326,40 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE428001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a devolução de saldo do Fundo Minicipal de Assistencia Social.
|
LIQUIDADO |
12.326,40 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE425001
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de São Paulo/SP, no período de 27 de abril a 02 de maio de 2025, conforme portaria nº 436/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE425001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 27 a 28 de abril de 2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|