Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
29/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE429001
01.493.668/0002-61
LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Patológicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Março de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 187/2022.
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34.503,23 |
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29/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE429003
03.616.243/0001-47
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços hospitalares em atendimento a produção do SIHD2/SUS, para atender o mês de Março de 2025, conforme Processo Licitatório nº 227.022.302/2023 e Termo de Convênio 003/2023.
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33.216,10 |
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29/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE428001
08.151.862/0001-27
LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços hospitalares em atendimento a produção do SIHD2/SUS, para atender ao mês de Março de 2025, conforme Processo Licitatório nº 227.022.302/2023 e Termo de Convênio 003/2023.
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12.326,40 |
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29/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE429002
07.701.417/0001-20
CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Março de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 188/2022.
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3.669,50 |
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29/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102157
03.431.692/0001-10
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Laboratoriais em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao período de Janeiro a Outubro de 2025, conforme 2º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 189/2 [...]
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41.441,10 |
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29/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203007
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
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50,76 |
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29/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303045
05.536.327/0001-04
CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Aparelhos Auditivos mediante o processamento e atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao periodo de Março a Outubro de 2025, conforme 2º Termo Aditivo ao cont [...]
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50.370,60 |
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29/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE424070
###.XXX.XXX-##
MARIA GIRLANE DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
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712,50 |
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29/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE429001
###.XXX.XXX-##
TERESA JÚLIA DE ARAÚJO MELO
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11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025.
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60,00 |
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29/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE429007
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de Abril de 2025, conforme portaria nº 487 [...]
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60,00 |
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29/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE429009
###.XXX.XXX-##
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 29 a 30 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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29/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE429008
###.XXX.XXX-##
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de Abril de 2025, conforme portaria nº 486 [...]
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60,00 |
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29/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE428010
###.XXX.XXX-##
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº 48 [...]
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60,00 |
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29/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE429006
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 30 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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120,00 |
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29/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE428008
###.XXX.XXX-##
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº 481 [...]
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60,00 |
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29/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE428009
###.XXX.XXX-##
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 26 a 27 de Abril de 2025, conforme portaria [...]
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120,00 |
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29/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE425001
###.XXX.XXX-##
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de São Paulo/SP, no período de 27 de abril a 02 de maio de 2025, conforme portaria nº 436/2025.
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3.000,00 |
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29/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
00.394.460/0058-87
PASEP
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
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319,36 |
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29/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.546.459/0001-05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
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96,00 |
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28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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80,43 |
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28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE428002
00.394.460/0409-50
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a devolução de saldo do Fundo Minicipal de Assistencia Social.
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143,20 |
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28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE428001
00.394.460/0409-50
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a devolução de saldo do Fundo Minicipal de Assistencia Social.
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150,18 |
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28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303007
21.871.541/0001-65
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Endocrinologia na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Março de 20 [...]
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9.492,13 |
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28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203005
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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21,04 |
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28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203005
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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1.732,56 |
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28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE425002
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 24 a 25 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE423006
10.212.250/0001-49
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Odontológico, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
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23.153,34 |
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28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE424028
###.XXX.XXX-##
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
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8.996,00 |
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28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE424016
###.XXX.XXX-##
HIPÓLITO PESSOA DE QUEIROZ NETO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
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1.900,00 |
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28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE424013
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Consultas e Exames de Ultrassonografia realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
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7.079,00 |
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