lC - Lista de liquidações.

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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2025 Foram encontradas 2888 registros
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE312008
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Financeira Complementar da Enfermagem correspondente folhas: SAÚDE I CONTRATADOS, ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE – APS, CAPS EFETIVOS, EMAD SAD, SAMU CONTRATADOS, [...]
89.855,12
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE312001
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE -
03 - Secretaria de Administração
valor que se empenha ao Termo de Convênio da portaria nº 482/2021 GP FUERN de 04 de maio de 2021 celebrado entre o município de Pau dos Ferros- RN e a UERN referente a cessão da se [...]
47.857,22
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE312001
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
408,80
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE312004
JOSE LAERCIO DOIA ME
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
12.900,00
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE312002
Antonia Luciene da Silva Alves
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Portalegre - RN, no dia 11 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligencia institucional referente ao cumprimento do [...]
60,00
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE312006
Mariana Pricilia de Assis
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Potalegre-RN durante o dia 11 de março do cerrente ano, com finalidade de transportar conselheiros tutelar que acompanh [...]
60,00
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE312005
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de PotalegreRN durante o dia 11 de março do cerrente ano, com finalidade de transportar conselheiros tutelar que acompanha [...]
60,00
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE312004
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de Portalegre-RN, durante os dias 11 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligencia institucional refer [...]
60,00
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE312006
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 12 a 13 de março de 2025, conforme portaria nº 2 [...]
120,00
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE312002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de março de 2025, conforme portaria nº 281 [...]
60,00
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE312001
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 13 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
180,00
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE312004
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de março de 2025, conforme portaria nº 283 [...]
60,00
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE312003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de março de 2025, conforme portaria nº 282 [...]
60,00
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE312001
ANA LÚCIA FERREIRA SILVA COSTA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Caicó/RN no período de 13 a 14 de março de 2025.
120,00
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE312002
LUIZ CARLOS DE SOUZA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Caicó/RN no período de 13 a 14 de março de 2025.
120,00
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE312003
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 de março de 2025.
120,00
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE312001
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 Março de 2025, conforme portaria nº 366/2025.
240,00
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE312003
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 12 a 13 Março de 2025, conforme portaria nº 364/2025.
360,00
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE312002
JENISON LIMA FONTES
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 Março de 2025, conforme portaria nº 365/2025.
240,00
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE303002
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
234,70
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE217001
GESTÃO PÚBLICA E DE DADOS LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Assessoria e Consultoria em projetos e gestão administrativa e financeira, a fim de atender as demandas para realização de levantamento estatístico (relacionados ao [...]
8.500,00
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE210004
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
08 - Fundo Municipal de Saude
Convênio nº 093/2025 correspondente a Adesão do Município de Pau dos Ferros/RN ao “Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e alta complexidade”, pelo COPIRN, bem como [...]
60.000,00
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE203006
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
2.208,80
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE203008
RYKELE CAMPOS MOREIRA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
1.228,20
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE203003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
5.973,80
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
3,00
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE117005
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1415, bairro centro, neste município, destinado as instalações e funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial – CAPS, C [...]
2.200,00
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE102006
RYKELE CAMPOS MOREIRA
12 - Secretaria de Tributação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
303,60
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE102007
RYKELE CAMPOS MOREIRA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
524,40
12/03/2025 EMPENHO: 2025NE102033
RYKELE CAMPOS MOREIRA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
1.186,80

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