Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE319002 - DATA: 19/03/2025
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de NatalRN, durante o dia 20 de março do cerrente ano, com finalidade de transportar membro do Conselho Municipal de Assis [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE319003 - DATA: 19/03/2025
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua: Mainha Diógenes, nº 960, bairro Aluízio Diógenes, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Base de Serviço de Atendimento [...]
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9.290,35 |
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EMPENHO: 2025NE319002 - DATA: 19/03/2025
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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2.148,91 |
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EMPENHO: 2025NE318007 - DATA: 18/03/2025
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1415, bairro centro, neste município, destinado as instalações e funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial CAPS, C [...]
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22.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE318002 - DATA: 18/03/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março de 2025, conforme [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE318004 - DATA: 18/03/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
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13.954,31 |
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EMPENHO: 2025NE318001 - DATA: 18/03/2025
KIVIA NARLA DE AQUINO CAMILO
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE318002 - DATA: 18/03/2025
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 18 a 20 Abril de 2025, conforme portaria nº 386/2025.
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480,00 |
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EMPENHO: 2025NE318005 - DATA: 18/03/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
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13.954,31 |
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EMPENHO: 2025NE318001 - DATA: 18/03/2025
M H F DE FREITAS EIRELI
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
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57.497,70 |
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EMPENHO: 2025NE318002 - DATA: 18/03/2025
ISABELY KEYVA FERNANDES COSTA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
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400,00 |
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EMPENHO: 2025NE318001 - DATA: 18/03/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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5.070,66 |
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EMPENHO: 2025NE318003 - DATA: 18/03/2025
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de Natal-RN, durante os dias 19 e 20 de março do corrente ano com a finalidade de transportar a Secretária de Finanças do [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE318008 - DATA: 18/03/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de nova instalação CAIXA DE CABO par trançado CAT5 conector RJ45,para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde -Maria Lucicleide de Queiroz Dias deste município, [...]
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1.470,00 |
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EMPENHO: 2025NE318004 - DATA: 18/03/2025
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE318003 - DATA: 18/03/2025
M E SARMENTO VIDAL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
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4.283,00 |
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EMPENHO: 2025NE318002 - DATA: 18/03/2025
LUIZ CARLOS DE SOUZA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 19 a 21 de março de 2025.
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE318004 - DATA: 18/03/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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02 - Secretaria de Governo
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
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3.420,00 |
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EMPENHO: 2025NE318005 - DATA: 18/03/2025
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE318005 - DATA: 18/03/2025
M E SARMENTO VIDAL
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT DOB [...]
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2.815,00 |
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EMPENHO: 2025NE318002 - DATA: 18/03/2025
M E SARMENTO VIDAL
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT DOB [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 2025NE318001 - DATA: 18/03/2025
M E SARMENTO VIDAL
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT DOB [...]
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2.815,00 |
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EMPENHO: 2025NE318004 - DATA: 18/03/2025
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em serviços de acesso a link de internet (via fibra) e locação de câmeras de viodeomonitoramento, incluindo todos os equipamentos necessários p [...]
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24.940,00 |
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EMPENHO: 2025NE318006 - DATA: 18/03/2025
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 18 de ma [...]
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42.037,08 |
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EMPENHO: 2025NE318001 - DATA: 18/03/2025
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março de 2025, conforme [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE318003 - DATA: 18/03/2025
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Alexandria/RN no período de 19 de de março de 2025, confo [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE318001 - DATA: 18/03/2025
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 19 a 21 de março de 2025.
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE318001 - DATA: 18/03/2025
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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2.480,00 |
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EMPENHO: 2025NE318003 - DATA: 18/03/2025
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 18 a 20 Março de 2025, conforme portaria nº 379/2025.
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480,00 |
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EMPENHO: 2025NE317001 - DATA: 17/03/2025
JOSE LAERCIO DOIA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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840,00 |
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