| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
2025NE217003
DANILO GOMES FERNANDES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Anestesiologista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE217003
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE217003
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE217002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE217002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE217002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE217002
ANIBAL LOPES DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Exames de Ultrassonografia realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE217001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE217001
GESTÃO PÚBLICA E DE DADOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Assessoria e Consultoria em projetos e gestão administrativa e financeira, a fim de atender as demandas para realização de levantamento estatístico (relacionados ao [...]
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE217001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE217001
FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Exames de Ultrassonografia realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE211004
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 12 de fevereiro de 202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.740,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE211004
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
4.740,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE211004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
LIQUIDADO |
4.740,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE205007
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 06 de fevereiro de 2025 [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE205007
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE205006
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 05 de fevereiro de 202 [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE205006
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE205005
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE205005
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 05 e 06 de fevereiro de 2 [...]
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE205004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 05 e 06 de fevereiro de 2025, conf [...]
|
PAGO |
2.460,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE205004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% NORMAL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.460,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE205004
Hélio Gomes de Ferreira
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.460,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE205003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.480,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE205003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 05 a 06 de fevereiro de fe [...]
|
PAGO |
2.480,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE205003
GILVAN GOMES DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.480,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE205002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE205002
CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRESTADOS PELO OESTE AMBIENTAL SPE LTDA AO CIMOP, PARA OS RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO PELO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE205002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 03 de fevereiro de 2025 [...]
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE205002
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
6.561,82 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
6.561,82 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE201001
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
32,40 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
32,40 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE201001
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
LIQUIDADO |
32,40 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
32,40 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE120005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 21 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
10.123,10 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE120005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
10.123,10 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE120005
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.123,10 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE120005
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
10.123,10 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE120005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
10.123,10 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE120005
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
10.123,10 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE120005
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
10.123,10 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE120005
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
02 - Secretaria de Governo
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.123,10 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE116003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
LIQUIDADO |
9.830,37 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE116003
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 15 a 17 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
9.830,37 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102133
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização procedimentos de Retirada de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessidades desta secretari [...]
|
PAGO |
147,76 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102133
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização procedimentos de Retirada de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessidades desta secretari [...]
|
PAGO |
615,67 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102133
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização procedimentos de Retirada de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessidades desta secretari [...]
|
PAGO |
11.549,97 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102125
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Vascular e Angiologista como também Procedimentos de Ultrassonografias com Doppler, para atender as necessidades desta [...]
|
PAGO |
177,37 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102125
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Vascular e Angiologista como também Procedimentos de Ultrassonografias com Doppler, para atender as necessidades desta [...]
|
PAGO |
739,05 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102125
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Vascular e Angiologista como também Procedimentos de Ultrassonografias com Doppler, para atender as necessidades desta [...]
|
PAGO |
13.864,48 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102124
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Pneumologista para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 20 [...]
|
PAGO |
2.216,03 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102124
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Pneumologista para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 20 [...]
|
PAGO |
118,12 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102124
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Pneumologista para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 20 [...]
|
PAGO |
28,35 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102009
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
977,42 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102009
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
977,42 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102009
FOPAG SEDRU - COMISSIONADO
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
PAGO |
977,42 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102009
CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras da Prefeitura Municipal de Pau de Ferros/RN.
|
PAGO |
977,42 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102009
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
|
PAGO |
977,42 |
|