lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 41433 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
24/02/2025 2025NE224002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
LIQUIDADO 180,00
24/02/2025 2025NE224002
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
LIQUIDADO 180,00
24/02/2025 2025NE224002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
LIQUIDADO 400,00
24/02/2025 2025NE224002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
LIQUIDADO 290,00
24/02/2025 2025NE224002
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
LIQUIDADO 290,00
24/02/2025 2025NE224002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 24 a 25 de fevereiro de 2025, [...]
LIQUIDADO 400,00
24/02/2025 2025NE224002
JOSÉ PEREIRA SOUSA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
LIQUIDADO 400,00
24/02/2025 2025NE224002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 24 a 25 de fevereiro de 2025, [...]
LIQUIDADO 290,00
24/02/2025 2025NE224002
JOSÉ PEREIRA SOUSA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
LIQUIDADO 180,00
24/02/2025 2025NE224002
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
LIQUIDADO 400,00
24/02/2025 2025NE224002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 24 a 25 de fevereiro de 2025, [...]
LIQUIDADO 180,00
24/02/2025 2025NE224002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
EMPENHADO 8.286,68
24/02/2025 2025NE224002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 24 a 25 de fevereiro de 2025, [...]
EMPENHADO 180,00
24/02/2025 2025NE224002
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
EMPENHADO 290,00
24/02/2025 2025NE224002
JOSÉ PEREIRA SOUSA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
EMPENHADO 400,00
24/02/2025 2025NE224001
SERTAO OESTE GAS LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de Gás – GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
LIQUIDADO 240,00
24/02/2025 2025NE224001
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 006/2025.
LIQUIDADO 240,00
24/02/2025 2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
LIQUIDADO 240,00
24/02/2025 2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
LIQUIDADO 240,00
24/02/2025 2025NE224001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos e Hospitalares em procedimentos cirúrgicos de Colecistectómica por videolaparoscopia para a paciente Raissa Maria Nunes da Silva, conforme documentação anexa.
LIQUIDADO 240,00
24/02/2025 2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
EMPENHADO 12.767,80
24/02/2025 2025NE224001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos e Hospitalares em procedimentos cirúrgicos de Colecistectómica por videolaparoscopia para a paciente Raissa Maria Nunes da Silva, conforme documentação anexa.
EMPENHADO 8.060,88
24/02/2025 2025NE224001
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 006/2025.
EMPENHADO 240,00
24/02/2025 2025NE224001
SERTAO OESTE GAS LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de Gás – GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
EMPENHADO 600,00
24/02/2025 2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
EMPENHADO 34.248,63
24/02/2025 2025NE221002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 21 a 22 de fevereiro de 2025 [...]
PAGO 240,00
24/02/2025 2025NE221002
Rafaela Duarte de Almeida
07 - Secretaria de Infraestrutura
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
PAGO 240,00
24/02/2025 2025NE221001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 21 a 22 de fevereiro de 2025 [...]
PAGO 240,00
24/02/2025 2025NE221001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 155/2025.
PAGO 240,00
24/02/2025 2025NE221001
PABLO EINSTEIN BATISTA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
PAGO 240,00
24/02/2025 2025NE221001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 21 a 22 de fevereiro de 2025 [...]
PAGO 240,00
24/02/2025 2025NE221001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 155/2025.
PAGO 240,00
24/02/2025 2025NE221001
PABLO EINSTEIN BATISTA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
PAGO 240,00
24/02/2025 2025NE219009
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 2.396,42
24/02/2025 2025NE219008
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 2.232,82
24/02/2025 2025NE219006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº1 [...]
LIQUIDADO 4.342,39
24/02/2025 2025NE219006
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 4.342,39
24/02/2025 2025NE219004
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº1 [...]
LIQUIDADO 4.300,25
24/02/2025 2025NE219004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 4.300,25
24/02/2025 2025NE219001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
LIQUIDADO 2.780,00
24/02/2025 2025NE219001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças de reposição (Compressor rotativo) para manutenção de Ar Condicionados (tombos n° 10741, n° 10524) pertencentes a Unidade Básica de Saúde Joana Cacilda de Bessa, [...]
LIQUIDADO 2.780,00
24/02/2025 2025NE219001
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 2.780,00
24/02/2025 2025NE218005
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
PAGO 160,00
24/02/2025 2025NE218005
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
PAGO 160,00
24/02/2025 2025NE218003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 19 de fevereiro de de 2025, conforme porta [...]
PAGO 1.200,00
24/02/2025 2025NE218003
ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
PAGO 1.200,00
24/02/2025 2025NE218002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
PAGO 1.200,00
24/02/2025 2025NE218002
JEANE LEONOR FERNANDES
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
PAGO 1.200,00
24/02/2025 2025NE218002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Mossoró/RN, no período 19 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 188/2025.
PAGO 1.200,00
24/02/2025 2025NE218001
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
PAGO 1.440,00
24/02/2025 2025NE218001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 17 a 19 de fevereiro de 2025 [...]
PAGO 1.440,00
24/02/2025 2025NE218001
LUIZ CARLOS DE SOUZA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Destinada às despesas decorrente de seu deslocamento deste município para Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
PAGO 1.440,00
24/02/2025 2025NE218001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
PAGO 1.440,00
24/02/2025 2025NE218001
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
PAGO 1.440,00
24/02/2025 2025NE217006
VICENTE CLEITON FERREIRA LUCENA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Bucomáxilo realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
PAGO 1.700,00
24/02/2025 2025NE217006
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
PAGO 1.700,00
24/02/2025 2025NE217005
RENATA LEITE BESSA
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
PAGO 1.700,00
24/02/2025 2025NE217005
PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUÊS
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Anestesiologista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
PAGO 1.700,00
24/02/2025 2025NE217004
ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Anestesiologista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
PAGO 1.700,00
24/02/2025 2025NE217004
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
PAGO 1.700,00

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