lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 41433 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/03/2025 2025NE319001
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 20 de março d [...]
PAGO 120,00
20/03/2025 2025NE319001
CRIATIVE MUSIC LTDA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Show Artístico Musical do Grupo “PRETO E BRANCO”, por intermédio da empresa de representação artística exclusiva, para apresentação no evento alusivo ao DIA DO EVANG [...]
PAGO 120,00
20/03/2025 2025NE319001
ENGECAL ENGENHARIA E CALCULOS
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projeto de recuperação e reforço estrutural para o Mercado Público Municipal, incluindo diagnóstico, contextualização [...]
PAGO 120,00
20/03/2025 2025NE319001
M E SARMENTO VIDAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos – Ônibus Escolar placa NOA - 53 [...]
PAGO 120,00
20/03/2025 2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
PAGO 45,88
20/03/2025 2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
LIQUIDADO 45,88
20/03/2025 2025NE117004
POSTO BOLIVEL LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
PAGO 1.500,00
20/03/2025 2025NE117004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
PAGO 1.500,00
20/03/2025 2025NE117004
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
PAGO 1.500,00
20/03/2025 2025NE117004
TERCÍLIA MARIA BATALHA
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua José Caju, nº 251, São Judas Tadeus, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Unidade Básica de Saúde - UBS “Maria Luciclei [...]
PAGO 1.500,00
20/03/2025 2025NE117004
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN DETRAN
02 - Secretaria de Governo
CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO E O MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN
PAGO 1.500,00
20/03/2025 2025NE117004
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
PAGO 1.500,00
20/03/2025 2025NE106017
MOISES NUNES DE MORAIS ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos para a confecção de Cartazes personalizados em tamanho A2, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
PAGO 3.401,48
20/03/2025 2025NE106017
MOISES NUNES DE MORAIS ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos para a confecção de Cartazes personalizados em tamanho A2, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
PAGO 179,02
20/03/2025 2025NE102142
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
LIQUIDADO 26.692,96
20/03/2025 2025NE102141
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender esta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU e Setores Vinculados, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
LIQUIDADO 13.256,12
20/03/2025 2025NE102132
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço Especializado em Coleta, Transporte e Tratamento Térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos dos Serviços da Saúde (RSS), a fim de suprir as necessid [...]
PAGO 5.022,50
20/03/2025 2025NE102132
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço Especializado em Coleta, Transporte e Tratamento Térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos dos Serviços da Saúde (RSS), a fim de suprir as necessid [...]
PAGO 102,50
20/03/2025 2025NE102132
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço Especializado em Coleta, Transporte e Tratamento Térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos dos Serviços da Saúde (RSS), a fim de suprir as necessid [...]
PAGO 102,50
20/03/2025 2025NE102132
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço Especializado em Coleta, Transporte e Tratamento Térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos dos Serviços da Saúde (RSS), a fim de suprir as necessid [...]
PAGO 5.022,50
20/03/2025 2025NE102132
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço Especializado em Coleta, Transporte e Tratamento Térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos dos Serviços da Saúde (RSS), a fim de suprir as necessid [...]
LIQUIDADO 5.125,00
20/03/2025 2025NE102030
HALLYSON LAZARO BATISTA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
PAGO 292,76
20/03/2025 2025NE102030
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
PAGO 292,76
20/03/2025 2025NE102030
HALLYSON LAZARO BATISTA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
PAGO 299,63
20/03/2025 2025NE102030
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
PAGO 299,63
20/03/2025 2025NE102030
HALLYSON LAZARO BATISTA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
PAGO 143,38
20/03/2025 2025NE102030
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
PAGO 143,38
20/03/2025 2025NE102026
JUCIEDE DUARTE DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
LIQUIDADO 169,18
20/03/2025 2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 169,18
20/03/2025 2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 7.065,19
20/03/2025 2025NE102005
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
12 - Secretaria de Tributação
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
LIQUIDADO 7.065,19
20/03/2025 2025NE102005
Neurembergue Jose dos Santos ME
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
LIQUIDADO 7.065,19
20/03/2025 2025NE102005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 7.065,19
20/03/2025 2025NE102005
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
LIQUIDADO 7.065,19
20/03/2025 2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
LIQUIDADO 7.065,19
20/03/2025 2025NE102005
FOPAG SEPLAN- COMISSIONADO
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
LIQUIDADO 7.065,19
20/03/2025 2025NE102005
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
LIQUIDADO 7.065,19
20/03/2025 2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 7.065,19
20/03/2025 2025NE102005
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada em serviços de acesso a link de internet (via fibra) e locação de câmeras de viodeomonitoramento, incluindo todos os equipamentos necessários p [...]
LIQUIDADO 7.065,19
20/03/2025 2025NE102005
M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador [...]
LIQUIDADO 7.065,19
20/03/2025 2025NE102005
HERLAN CÁSSIO FERNANDES PONTES
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. HERLAN CÁSSIO FERNANDES PONTES, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa “Mais Médicos”, [...]
LIQUIDADO 7.065,19
20/03/2025 2025NE102005
FOPAG SEMA - COMISSIONADOS
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
LIQUIDADO 7.065,19
20/03/2025 2025NE102003
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
PAGO 3.377,93
20/03/2025 2025NE102003
ADEILTON ALVES DA CUNHA ME
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Solicita-se a Vossa Excelência a autorização para que seja instaurado o processo de despesa, para contratação de profissional para realização do trabalho de execução dos serviços g [...]
PAGO 3.377,93
20/03/2025 2025NE102003
Neurembergue Jose dos Santos ME
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
PAGO 3.377,93
20/03/2025 2025NE102003
FOPAG - COMISSIONADOS SEEL
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
PAGO 3.377,93
20/03/2025 2025NE102003
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de Organização Social em Meio Ambiente para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilh [...]
PAGO 3.377,93
20/03/2025 2025NE102003
PASEP
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
PAGO 3.377,93
20/03/2025 2025NE102003
FOPAG - EFETIVOS SEAD
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PAGO 3.377,93
20/03/2025 2025NE102003
MANUEL GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
02 - Secretaria de Governo
Contratação da empresa GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS, especializada na prestação de serviços advocatícios de assessoria e consultoria em controle interno, inscrita no CNPJ nº 23.89 [...]
PAGO 3.377,93
20/03/2025 2025NE102003
WELIGTON NUNES DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. WELIGTON NUNES DA SILVA, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa “Mais Médicos”, para a [...]
PAGO 3.377,93
20/03/2025 2025NE102003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
PAGO 3.377,93
20/03/2025 2025NE102003
FOPAG SEINFRA- EFETIVO
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
PAGO 3.377,93
20/03/2025 2025NE102003
FOPAG SECULT -EFETIVO
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
PAGO 3.377,93
20/03/2025 2025NE102003
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
PAGO 3.377,93
20/03/2025 2025NE102003
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
LIQUIDADO 3.377,93
20/03/2025 2025NE102003
ADEILTON ALVES DA CUNHA ME
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Solicita-se a Vossa Excelência a autorização para que seja instaurado o processo de despesa, para contratação de profissional para realização do trabalho de execução dos serviços g [...]
LIQUIDADO 3.377,93
20/03/2025 2025NE102003
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
LIQUIDADO 3.377,93
20/03/2025 2025NE102003
FOPAG - COMISSIONADOS SEEL
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
LIQUIDADO 3.377,93
20/03/2025 2025NE102003
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de Organização Social em Meio Ambiente para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilh [...]
LIQUIDADO 3.377,93

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022