| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2025 |
2025NE408001
UNDIME/RN - UNIÃO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Corresponde a inscrições para participar do evento Bett Brasil da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação- UNDIME/RN.
|
LIQUIDADO |
8.060,88 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE408001
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 414/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE408001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE408001
UNDIME/RN - UNIÃO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Corresponde a inscrições para participar do evento Bett Brasil da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação- UNDIME/RN.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE408001
JOAO PINTO DE SOUSA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de aparelhos de ar condicionados, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais de Governo, Educação, Saúde e Desenvolvimento Social.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE408001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Procedimentos cirúrgicos de Colecistectómica por videlaparoscopia para a paciente Maria Hisadora Freire Feitosa, conforme documentação anexa.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE408001
JEYSON PIRES SOARES
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Processo de despesa destinado a aquisição de equipamentos de sonorização, com instalação, a fim de auxiliar no desenvolvimento do Programa de Práticas de Atividades Físicas ao Ar L [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE408001
F A NUNES GONDIM EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente Termo de Referência tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios do tipo guloseimas (balas, chocolates, pipocas, etc.), visando atender os programas desenvolvidos na [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE408001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE408001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Procedimentos cirúrgicos de Colecistectómica por videlaparoscopia para a paciente Maria Hisadora Freire Feitosa, conforme documentação anexa.
|
EMPENHADO |
8.060,88 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE408001
JOAO PINTO DE SOUSA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de aparelhos de ar condicionados, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais de Governo, Educação, Saúde e Desenvolvimento Social.
|
EMPENHADO |
10.700,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE408001
UNDIME/RN - UNIÃO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Corresponde a inscrições para participar do evento Bett Brasil da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação- UNDIME/RN.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE408001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.560,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE408001
F A NUNES GONDIM EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente Termo de Referência tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios do tipo guloseimas (balas, chocolates, pipocas, etc.), visando atender os programas desenvolvidos na [...]
|
EMPENHADO |
4.836,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE408001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
EMPENHADO |
71.322,15 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE408001
JEYSON PIRES SOARES
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Processo de despesa destinado a aquisição de equipamentos de sonorização, com instalação, a fim de auxiliar no desenvolvimento do Programa de Práticas de Atividades Físicas ao Ar L [...]
|
EMPENHADO |
29.550,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE408001
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 414/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE407003
Associação dos Produtores Rurais de Portalegre
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE407003
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Fortaleza-CE, com a finalidade de transportar os Conselheiros Tutelar para buscar tia materna de uma criança de 04 (quatro) meses, que [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE407003
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2022, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE407003
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Santa Cruz /RN, no período de 08 de abril conforme porta [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE407002
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2022, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE407002
Mariana Pricilia de Assis
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Fortaleza-CE, com a finalidade de buscar tia materna de uma criança de 04 (quatro) meses, qe se encontra atualmente na casa de Acolhim [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE407002
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 08 de abril conforme portaria [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE407002
Ailton Cezar Rocha Aquino
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE407001
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 06 de abril conforme portaria [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE407001
Jose Ronille Henrique de Oliveira
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE407001
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Fortaleza-CE, com a finalidade de buscar tia materna de uma criança de 04 (quatro) meses, qe se encontra atualmente na casa de Acolhim [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE407001
MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA ROCHA
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2022, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE407001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
12 - Secretaria de Tributação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE404001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 07 de abril de 2025, conforme portaria nº 391/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE404001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
13 - Secretaria de Comunicação Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE404001
Antonia Luciene da Silva Alves
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Currais Novos-RN, no dia 02 de abril do ano corrente, com o objetivo de conselheira tutelar realizar a entrega de um menor incapaz par [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE404001
JENISON LIMA FONTES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 07 Abril de 2025, conforme portaria nº 411/2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE404001
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CLASSIFICAÇÃO DE COMISSÃO [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE404001
AQUI MAQUINAS - PECAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada no fornecimento de BITS de Perfuração e canos para perfuração de poços artesianos, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvol [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE404001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 07 de abril de 2025, conforme portaria nº 391/ [...]
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE404001
AQUI MAQUINAS - PECAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada no fornecimento de BITS de Perfuração e canos para perfuração de poços artesianos, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvol [...]
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE404001
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CLASSIFICAÇÃO DE COMISSÃO [...]
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE404001
JENISON LIMA FONTES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 07 Abril de 2025, conforme portaria nº 411/2025.
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE404001
Antonia Luciene da Silva Alves
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Currais Novos-RN, no dia 02 de abril do ano corrente, com o objetivo de conselheira tutelar realizar a entrega de um menor incapaz par [...]
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE404001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
13 - Secretaria de Comunicação Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE402004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
1.971,40 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE402004
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 377/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.971,40 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE402004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
1.971,40 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE402004
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 010/2025.
|
LIQUIDADO |
1.971,40 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE402003
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 009/2025.
|
LIQUIDADO |
2.277,16 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE402003
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
|
LIQUIDADO |
2.277,16 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE402003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 02 a 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
LIQUIDADO |
2.277,16 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE402003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
2.277,16 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE402003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
2.277,16 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE402002
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
LIQUIDADO |
8.000,05 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE402002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
8.000,05 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE402002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,05 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE402002
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 409/2025.
|
LIQUIDADO |
8.000,05 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE402002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,05 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE401001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de Organização Social em Meio Ambiente para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilh [...]
|
LIQUIDADO |
2.199,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE401001
LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Termo de Convênio nº 014/2024, para promover a regulamentação de repasse financeiro oriunda de Emenda Parlamentar n° 71210003 destinada pelo Deputado Federal Sargento Gonçalves.
|
LIQUIDADO |
2.199,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE401001
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
2ª MEDIÇÃO DE READEQUAÇÃO Nº 01 DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURISTICO SERROTE JATOBÁ - I ETAPA
|
LIQUIDADO |
2.199,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE401001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
2.199,00 |
|