Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
10/02/2025 |
2025NE131009
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Hospedagem com Alimentação, a fim de suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do município de Pa [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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10/02/2025 |
2025NE131004
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
1.779,40 |
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10/02/2025 |
2025NE131003
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
281,00 |
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10/02/2025 |
2025NE131002
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
1.467,72 |
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10/02/2025 |
2025NE131001
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
414,42 |
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10/02/2025 |
2025NE127007
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
33.309,50 |
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10/02/2025 |
2025NE127006
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
36.602,40 |
|
10/02/2025 |
2025NE127005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
22.095,00 |
|
10/02/2025 |
2025NE127004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
24.354,50 |
|
10/02/2025 |
2025NE127001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
29.820,00 |
|
10/02/2025 |
2025NE122110
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Odontológico, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
|
LIQUIDADO |
16.354,57 |
|
10/02/2025 |
2025NE121001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
LIQUIDADO |
1.732,50 |
|
10/02/2025 |
2025NE120012
NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Medicamentos, destinados as Unidades Básicas de Saúde UBS, deste município.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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10/02/2025 |
2025NE114001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
4.870,36 |
|
10/02/2025 |
2025NE108001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
4.370,01 |
|
10/02/2025 |
2025NE107007
JOSE LAERCIO DOIA ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição Bateria Automotiva de 60 amperes para atender a manutenção do veículo Siena de Placa: QGP-2824, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
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LIQUIDADO |
350,00 |
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10/02/2025 |
2025NE107006
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de PNEU 205/75 R16 sem Câmara e Bateria Automotiva de 80 amperes para atender a manutenção do veículo Citroen Iveco Ambulância de Placa: QGS-6930, pertencente a frota d [...]
|
LIQUIDADO |
5.380,00 |
|
10/02/2025 |
2025NE107001
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
1.925,00 |
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10/02/2025 |
2025NE106013
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM, deste município.
|
LIQUIDADO |
492,00 |
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10/02/2025 |
2025NE106012
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, deste município.
|
LIQUIDADO |
410,68 |
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10/02/2025 |
2025NE106011
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Laboratorial, a fim de suprir as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clinicas.
|
LIQUIDADO |
23.160,80 |
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10/02/2025 |
2025NE103003
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
10/02/2025 |
2025NE103002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
19.214,90 |
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10/02/2025 |
2025NE102145
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
|
PAGO |
36.958,71 |
|
10/02/2025 |
2025NE102144
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
|
PAGO |
11.493,63 |
|
10/02/2025 |
2025NE102143
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
|
PAGO |
35.812,10 |
|
10/02/2025 |
2025NE102143
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
|
PAGO |
8.731,65 |
|
10/02/2025 |
2025NE102140
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, para atender as necessidades das instalações das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município, para atender [...]
|
PAGO |
1.298,63 |
|
10/02/2025 |
2025NE102140
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, para atender as necessidades das instalações das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município, para atender [...]
|
LIQUIDADO |
1.298,63 |
|
10/02/2025 |
2025NE102139
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, para atender as necessidades das instalações pertencentes a esta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU, Centro [...]
|
PAGO |
466,30 |
|
10/02/2025 |
2025NE102139
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, para atender as necessidades das instalações pertencentes a esta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU, Centro [...]
|
LIQUIDADO |
466,30 |
|
10/02/2025 |
2025NE102118
A V LOPES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços médicos especializados em Consultas Reumatológicas, para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública, referente ao mês de Janeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
9.120,00 |
|
10/02/2025 |
2025NE102117
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Consultas de Cirurgião Geral, Pré e Pós Operatório e realizações de Cirurgias, para tender as demandas de Saúde Pública Municipal, durante o mês de Janeiro de [...]
|
LIQUIDADO |
14.284,27 |
|
10/02/2025 |
2025NE102116
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Consultas Médicas especializadas em Psiquiatria para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.276,00 |
|
10/02/2025 |
2025NE102115
ALCIVAM TURISMO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, 1(um) no TRECHO PAU DOS FERROS/RN FORTALEZA/CE PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta) e o outro no TRECH [...]
|
PAGO |
59.701,80 |
|
10/02/2025 |
2025NE102115
ALCIVAM TURISMO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, 1(um) no TRECHO PAU DOS FERROS/RN FORTALEZA/CE PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta) e o outro no TRECH [...]
|
PAGO |
1.218,40 |
|
10/02/2025 |
2025NE102108
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em procedimentos de Retiradas de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessidades desta secretaria no âmbi [...]
|
PAGO |
738,80 |
|
10/02/2025 |
2025NE102108
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em procedimentos de Retiradas de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessidades desta secretaria no âmbi [...]
|
PAGO |
3.078,35 |
|
10/02/2025 |
2025NE102108
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em procedimentos de Retiradas de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessidades desta secretaria no âmbi [...]
|
PAGO |
57.749,85 |
|
10/02/2025 |
2025NE102016
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
|
PAGO |
2.900,00 |
|
10/02/2025 |
2025NE102016
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
10/02/2025 |
2025NE102015
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
|
PAGO |
1.583,00 |
|
10/02/2025 |
2025NE102015
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
|
LIQUIDADO |
1.583,00 |
|
10/02/2025 |
2025NE102014
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
PAGO |
116.020,13 |
|
10/02/2025 |
2025NE102009
CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras da Prefeitura Municipal de Pau de Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
10/02/2025 |
2025NE102008
FOPAG SEDRU- EFETIVO
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
PAGO |
1.416,00 |
|
10/02/2025 |
2025NE102008
FOPAG - COMISIONADOS SEGOV
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
10/02/2025 |
2025NE102007
FOPAG - EFETIVOS SEGOV
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
|
PAGO |
4.373,77 |
|
10/02/2025 |
2025NE102006
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
PAGO |
13.391,62 |
|
10/02/2025 |
2025NE102005
FOPAG SEPLAN- COMISSIONADO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
3.080,00 |
|
10/02/2025 |
2025NE102005
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
PAGO |
16.520,45 |
|
10/02/2025 |
2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
PAGO |
1.329,89 |
|
10/02/2025 |
2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
PAGO |
9.764,40 |
|
10/02/2025 |
2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
LIQUIDADO |
1.329,89 |
|
10/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
105,60 |
|
10/02/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEMA- EFETIVO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
2.671,68 |
|
10/02/2025 |
2025NE102004
FOPAG - COMISSIONADOS SEINFRA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.030,02 |
|
10/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
122,59 |
|
10/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
324,00 |
|
10/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
324,00 |
|