lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 41433 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
23/04/2025 2025NE423004
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
PAGO 60,00
23/04/2025 2025NE423004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24de Abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
PAGO 60,00
23/04/2025 2025NE423004
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
PAGO 60,00
23/04/2025 2025NE423004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24de Abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
LIQUIDADO 60,00
23/04/2025 2025NE423004
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 60,00
23/04/2025 2025NE423004
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
LIQUIDADO 60,00
23/04/2025 2025NE423004
GLAÚCYA LETÍCIA RAULINO MOTA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Apodi/RN, no dia 24 de abril, conforme portaria nº 017/2025.
LIQUIDADO 180,00
23/04/2025 2025NE423004
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
LIQUIDADO 180,00
23/04/2025 2025NE423004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24de Abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
LIQUIDADO 180,00
23/04/2025 2025NE423004
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 180,00
23/04/2025 2025NE423004
GLAÚCYA LETÍCIA RAULINO MOTA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Apodi/RN, no dia 24 de abril, conforme portaria nº 017/2025.
LIQUIDADO 60,00
23/04/2025 2025NE423004
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
EMPENHADO 4.072,95
23/04/2025 2025NE423004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24de Abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
EMPENHADO 180,00
23/04/2025 2025NE423004
GLAÚCYA LETÍCIA RAULINO MOTA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Apodi/RN, no dia 24 de abril, conforme portaria nº 017/2025.
EMPENHADO 60,00
23/04/2025 2025NE423004
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
EMPENHADO 1.283,40
23/04/2025 2025NE423003
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 25 de abril, conforme portaria nº 431/2025.
PAGO 600,00
23/04/2025 2025NE423003
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 25 de abril, conforme portaria nº 431/2025.
PAGO 180,00
23/04/2025 2025NE423003
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 458/20 [...]
PAGO 180,00
23/04/2025 2025NE423003
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
PAGO 180,00
23/04/2025 2025NE423003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente licenciamento anual dos 3 (três) veículos ARGOS de placas: RQJ1B65; RQJ1B47; e RQJ3A87 que pertencem a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, [...]
PAGO 180,00
23/04/2025 2025NE423003
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 458/20 [...]
PAGO 600,00
23/04/2025 2025NE423003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente licenciamento anual dos 3 (três) veículos ARGOS de placas: RQJ1B65; RQJ1B47; e RQJ3A87 que pertencem a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, [...]
PAGO 600,00
23/04/2025 2025NE423003
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
PAGO 600,00
23/04/2025 2025NE423003
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 458/20 [...]
LIQUIDADO 600,00
23/04/2025 2025NE423003
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 180,00
23/04/2025 2025NE423003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente licenciamento anual dos 3 (três) veículos ARGOS de placas: RQJ1B65; RQJ1B47; e RQJ3A87 que pertencem a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, [...]
LIQUIDADO 180,00
23/04/2025 2025NE423003
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 458/20 [...]
LIQUIDADO 180,00
23/04/2025 2025NE423003
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 25 de abril, conforme portaria nº 431/2025.
LIQUIDADO 180,00
23/04/2025 2025NE423003
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 600,00
23/04/2025 2025NE423003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente licenciamento anual dos 3 (três) veículos ARGOS de placas: RQJ1B65; RQJ1B47; e RQJ3A87 que pertencem a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, [...]
LIQUIDADO 600,00
23/04/2025 2025NE423003
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 25 de abril, conforme portaria nº 431/2025.
LIQUIDADO 600,00
23/04/2025 2025NE423003
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 274,40
23/04/2025 2025NE423003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente licenciamento anual dos 3 (três) veículos ARGOS de placas: RQJ1B65; RQJ1B47; e RQJ3A87 que pertencem a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, [...]
LIQUIDADO 274,40
23/04/2025 2025NE423003
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 25 de abril, conforme portaria nº 431/2025.
LIQUIDADO 274,40
23/04/2025 2025NE423003
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 458/20 [...]
LIQUIDADO 274,40
23/04/2025 2025NE423003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente licenciamento anual dos 3 (três) veículos ARGOS de placas: RQJ1B65; RQJ1B47; e RQJ3A87 que pertencem a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, [...]
EMPENHADO 274,40
23/04/2025 2025NE423003
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 25 de abril, conforme portaria nº 431/2025.
EMPENHADO 600,00
23/04/2025 2025NE423003
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 458/20 [...]
EMPENHADO 180,00
23/04/2025 2025NE423003
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
EMPENHADO 11.127,10
23/04/2025 2025NE423002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Crato/CE no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
PAGO 450,00
23/04/2025 2025NE423002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
PAGO 450,00
23/04/2025 2025NE423002
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
PAGO 450,00
23/04/2025 2025NE423002
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Umarizal/RN, nos dias 24 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 427/2025.
PAGO 450,00
23/04/2025 2025NE423002
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Umarizal/RN, nos dias 24 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 427/2025.
PAGO 240,00
23/04/2025 2025NE423002
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
PAGO 240,00
23/04/2025 2025NE423002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
PAGO 240,00
23/04/2025 2025NE423002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Crato/CE no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
PAGO 240,00
23/04/2025 2025NE423002
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Umarizal/RN, nos dias 24 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 427/2025.
LIQUIDADO 75,00
23/04/2025 2025NE423002
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Umarizal/RN, nos dias 24 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 427/2025.
LIQUIDADO 240,00
23/04/2025 2025NE423002
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 240,00
23/04/2025 2025NE423002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
LIQUIDADO 25,00
23/04/2025 2025NE423002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
LIQUIDADO 240,00
23/04/2025 2025NE423002
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 25,00
23/04/2025 2025NE423002
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Umarizal/RN, nos dias 24 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 427/2025.
LIQUIDADO 25,00
23/04/2025 2025NE423002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Crato/CE no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
LIQUIDADO 240,00
23/04/2025 2025NE423002
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 75,00
23/04/2025 2025NE423002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
LIQUIDADO 75,00
23/04/2025 2025NE423002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Crato/CE no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
LIQUIDADO 75,00
23/04/2025 2025NE423002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Crato/CE no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
LIQUIDADO 25,00
23/04/2025 2025NE423002
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Umarizal/RN, nos dias 24 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 427/2025.
LIQUIDADO 450,00

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