lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11542 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
27/02/2025 2025NE226002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 30% ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
PAGO 867,38
27/02/2025 2025NE226002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 30% ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
PAGO 1.061,24
27/02/2025 2025NE226002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 30% ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
PAGO 1.980,85
27/02/2025 2025NE226002
FOPAG SEDUC -EFETIVO
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 76.142,75
27/02/2025 2025NE226002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 30% ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
PAGO 12.592,23
27/02/2025 2025NE226002
FOPAG SEDUC -EFETIVO
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 208,40
27/02/2025 2025NE226002
FOPAG SEDUC -EFETIVO
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 2.553,71
27/02/2025 2025NE226002
FOPAG SEDUC -EFETIVO
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 4.865,73
27/02/2025 2025NE226002
FOPAG SEDUC -EFETIVO
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 17.434,31
27/02/2025 2025NE226001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
PAGO 875,35
27/02/2025 2025NE226001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
PAGO 60,78
27/02/2025 2025NE226001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
PAGO 15,18
27/02/2025 2025NE226001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
PAGO 12.526,41
27/02/2025 2025NE225004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
LIQUIDADO 1.130,81
27/02/2025 2025NE225004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
LIQUIDADO 2.396,74
27/02/2025 2025NE225004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
LIQUIDADO 1.624,68
27/02/2025 2025NE225003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
LIQUIDADO 1.156,21
27/02/2025 2025NE225003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 411,20
27/02/2025 2025NE225003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 452,80
27/02/2025 2025NE225003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 744,10
27/02/2025 2025NE225003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
LIQUIDADO 609,97
27/02/2025 2025NE225002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
LIQUIDADO 692,08
27/02/2025 2025NE225002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
LIQUIDADO 648,48
27/02/2025 2025NE225002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
03 - Secretaria de Administração
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 182,80
27/02/2025 2025NE225002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 350,00
27/02/2025 2025NE225002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
LIQUIDADO 818,87
27/02/2025 2025NE225002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
LIQUIDADO 1.199,16
27/02/2025 2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 194,20
27/02/2025 2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 1.290,48
27/02/2025 2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 471,60
27/02/2025 2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
LIQUIDADO 584,47
27/02/2025 2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
12 - Secretaria de Tributação
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 467,47
27/02/2025 2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 379,55
27/02/2025 2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
LIQUIDADO 851,74
27/02/2025 2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 345,34
27/02/2025 2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
LIQUIDADO 34.248,63
27/02/2025 2025NE220001
F N FERNANDES & CIA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 2.098,72
27/02/2025 2025NE210003
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Laboratório, para atender as necessidades da Secretária de Saúde (SESAU) deste Município.
LIQUIDADO 44.159,39
27/02/2025 2025NE210001
Marq Tech Comercio e Serviços LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Laboratorial, a fim de atender as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clinicas.
LIQUIDADO 5.860,37
27/02/2025 2025NE205001
MARIA ROZINETE DA CONCEIÇÃO
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A PENSÃO ESPECIAL POR INDENIZAÇÃO JANEIRO 2025.
PAGO 379,50
27/02/2025 2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
PAGO 76,14
27/02/2025 2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 76,14
27/02/2025 2025NE203002
Neurembergue Jose dos Santos ME
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
LIQUIDADO 9.920,00
27/02/2025 2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
PAGO 16,20
27/02/2025 2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
LIQUIDADO 16,20
27/02/2025 2025NE103001
M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador [...]
PAGO 15.490,00
27/02/2025 2025NE102168
A D DE S MAGALHÃES LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Fisioterapia em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 221/2022.
LIQUIDADO 5.762,90
27/02/2025 2025NE102167
CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Fisioterapia em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao contrato nº 255/2022.
LIQUIDADO 9.316,90
27/02/2025 2025NE102165
ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames de Densitometria Óssea em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 212/2022.
LIQUIDADO 3.636,60
27/02/2025 2025NE102164
ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Laboratório de Prótese Dentária em atendimento ao SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao conforme contrato nº 006/2023.
LIQUIDADO 11.475,00
27/02/2025 2025NE102163
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços hospitalares em atendimento a produção do SIHD2/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme Processo Licitatório nº 227.022.302/2023 e Termo de Convênio 003/2023 [...]
LIQUIDADO 14.316,75
27/02/2025 2025NE102162
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços hospitalares em atendimento a produção do SIHD2/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme Processo Licitatório nº 227.022.302/2023 e Termo de Convênio 003/2023 [...]
LIQUIDADO 38.619,30
27/02/2025 2025NE102159
CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 188/2022.
LIQUIDADO 4.518,20
27/02/2025 2025NE102158
LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasse do Município de Pau dos Ferros, correspondente a Judicialização de Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta - TAC, para manutenção e funcionamento da Obstetrícia alocada [...]
PAGO 22.523,27
27/02/2025 2025NE102158
LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasse do Município de Pau dos Ferros, correspondente a Judicialização de Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta - TAC, para manutenção e funcionamento da Obstetrícia alocada [...]
LIQUIDADO 22.523,27
27/02/2025 2025NE102157
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Laboratoriais em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao período de Janeiro a Outubro de 2025, conforme 2º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 189/2 [...]
LIQUIDADO 34.676,13
27/02/2025 2025NE102156
LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Patológicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 187/2022.
LIQUIDADO 27.142,34
27/02/2025 2025NE102155
CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTD
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames de radiografia, mamografia, tomografia e ultrassonografia, em atendimento ao SIA/SUS, conforme Credenciamento nº 005/2022, Contrato nº 230/2022, para atender ao [...]
LIQUIDADO 50.399,51
27/02/2025 2025NE102154
ZULEIDE FREIRE MAIA - ME
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Fisioterapia em atendimento através da Produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 224/2022.
LIQUIDADO 6.543,30
27/02/2025 2025NE102153
CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Laboratoriais em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 229/2022.
LIQUIDADO 45.399,94

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