Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
06/03/2025 |
2025NE102165
ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames de Densitometria Óssea em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 212/2022.
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PAGO |
3.400,22 |
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06/03/2025 |
2025NE102164
ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Laboratório de Prótese Dentária em atendimento ao SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao conforme contrato nº 006/2023.
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PAGO |
11.245,50 |
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06/03/2025 |
2025NE102161
CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Aparelhos Auditivos mediante o processamento e atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme Contrato nº 191/2022.
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PAGO |
50.980,80 |
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06/03/2025 |
2025NE102160
CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Consultas e Exames de Otorrinolaringologia em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme contrato nº 191/2022.
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PAGO |
109.058,50 |
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06/03/2025 |
2025NE102159
CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 188/2022.
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PAGO |
4.238,08 |
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06/03/2025 |
2025NE102157
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Laboratoriais em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao período de Janeiro a Outubro de 2025, conforme 2º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 189/2 [...]
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PAGO |
32.526,21 |
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06/03/2025 |
2025NE102156
LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Patológicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 187/2022.
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PAGO |
26.192,36 |
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06/03/2025 |
2025NE102155
CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTD
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames de radiografia, mamografia, tomografia e ultrassonografia, em atendimento ao SIA/SUS, conforme Credenciamento nº 005/2022, Contrato nº 230/2022, para atender ao [...]
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PAGO |
47.274,74 |
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06/03/2025 |
2025NE102154
ZULEIDE FREIRE MAIA - ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Fisioterapia em atendimento através da Produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 224/2022.
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PAGO |
6.412,43 |
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06/03/2025 |
2025NE102153
CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Laboratoriais em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 229/2022.
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PAGO |
43.129,94 |
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06/03/2025 |
2025NE102122
POLI & SARMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Exames de Imagem para atender as necessidades da população municipal, no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
83.307,01 |
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06/03/2025 |
2025NE102122
POLI & SARMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Exames de Imagem para atender as necessidades da população municipal, no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 2025.
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PAGO |
1.336,47 |
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06/03/2025 |
2025NE102122
POLI & SARMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Exames de Imagem para atender as necessidades da população municipal, no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
4.454,92 |
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06/03/2025 |
2025NE102106
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasses para Custeio do Centro Especializado em Reabilitação - CER IV, referente a execução dos serviços durante o período de Janeiro a Dezembro de 2025. Conforme Portaria GM/MS n [...]
|
PAGO |
430.000,00 |
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06/03/2025 |
2025NE102105
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasses para Custeio da Oficina Ortopédica do Centro Especializado em Reabilitação - CER IV, referente a execução dos serviços durante o período de Janeiro a Dezembro de 2025. Con [...]
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PAGO |
73.000,00 |
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06/03/2025 |
2025NE102030
HALLYSON LAZARO BATISTA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
PAGO |
190,00 |
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06/03/2025 |
2025NE102030
HALLYSON LAZARO BATISTA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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06/03/2025 |
2025NE102028
MATHEUS DAMIÃO PINTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
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PAGO |
1.568,02 |
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06/03/2025 |
2025NE102028
FOPAG FMAS- CRAS
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DO SERVIDORES CRAS - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.552,80 |
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06/03/2025 |
2025NE102024
GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
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PAGO |
1.802,74 |
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06/03/2025 |
2025NE102024
FOPAG FMAS - COMISSIONADOS
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.990,80 |
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06/03/2025 |
2025NE102022
FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
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PAGO |
342,00 |
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06/03/2025 |
2025NE102021
DANILO GOMES FERNANDES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
PAGO |
1.714,62 |
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06/03/2025 |
2025NE102018
ANDERSON LOPES DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
PAGO |
1.783,24 |
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06/03/2025 |
2025NE102017
ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
PAGO |
3.706,74 |
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06/03/2025 |
2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
06/03/2025 |
2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
06/03/2025 |
2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
06/03/2025 |
2025NE102009
FOPAG SEDRU - COMISSIONADO
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
06/03/2025 |
2025NE102008
FOPAG - COMISIONADOS SEGOV
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
|
LIQUIDADO |
6.617,32 |
|
06/03/2025 |
2025NE102008
FOPAG - COMISIONADOS SEGOV
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE102008
FOPAG SEDRU- EFETIVO
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE102007
FOPAG - EFETIVOS SEGOV
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
|
LIQUIDADO |
667,92 |
|
06/03/2025 |
2025NE102005
FOPAG SEMA - COMISSIONADOS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
06/03/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
06/03/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEPLAN - EFETIVO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE102004
C L ABREU JUNIOR LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa, para concessão de uso temporário de licença de software para Aplicativo de bloco Eletrônico com seus acessórios correspondentes e Sistema Web de Gestão e lo [...]
|
LIQUIDADO |
2.290,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
06/03/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEMA- EFETIVO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
1.867,92 |
|
06/03/2025 |
2025NE102003
FOPAG SEINFRA- EFETIVO
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.578,72 |
|
06/03/2025 |
2025NE102003
FOPAG - EFETIVOS SEAD
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.307,36 |
|
06/03/2025 |
2025NE102002
QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Contratação de empresa especializada na área da engenharia, para apoio, planejamento, gerenciamento, consultoria, assessoria técnica, analise, avaliações, inspeções, laudos, parece [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE102002
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
|
LIQUIDADO |
540.890,37 |
|
06/03/2025 |
2025NE102002
FOPAG - COMISSIONADOS SEFIN
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
607,20 |
|
06/03/2025 |
2025NE102001
FOPAG - EFETIVOS SEFIN
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.244,76 |
|
05/03/2025 |
2025NE305001
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Correspondente a Serviços de manutenção de ar condicionado e geladeira, a fim de atender as necessidades da SESAU e CEM deste Município, durante o período de 30 (Trinta) dias.
|
EMPENHADO |
6.370,00 |
|
05/03/2025 |
2025NE303001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS.
|
PAGO |
221.287,88 |
|
05/03/2025 |
2025NE303001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS.
|
PAGO |
221.287,88 |
|
05/03/2025 |
2025NE303001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS.
|
LIQUIDADO |
221.287,88 |
|
05/03/2025 |
2025NE303001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS.
|
LIQUIDADO |
221.287,88 |
|
05/03/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
61,11 |
|
05/03/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
61,11 |
|
04/03/2025 |
2025NE304003
D F DE S SILVA ME
|
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
EMPENHADO |
356,89 |
|
04/03/2025 |
2025NE304002
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
EMPENHADO |
5.380,00 |
|
04/03/2025 |
2025NE304002
D F DE S SILVA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
EMPENHADO |
186,64 |
|
04/03/2025 |
2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
448,35 |
|
04/03/2025 |
2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
900,89 |
|
04/03/2025 |
2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
584,47 |
|
04/03/2025 |
2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
354,68 |
|
04/03/2025 |
2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
544,49 |
|