Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
06/03/2025 |
2025NE306001
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 28 de fevereiro a 01 de março de 2025, conforme po [...]
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EMPENHADO |
180,00 |
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06/03/2025 |
2025NE306001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 06 de março de 2025, conforme portaria nº 308/2025.
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EMPENHADO |
120,00 |
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06/03/2025 |
2025NE306001
M H F DE FREITAS EIRELI
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
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EMPENHADO |
49.998,00 |
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06/03/2025 |
2025NE306001
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
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03 - Secretaria de Administração
Referente a participação em Órgão de Deliberação Coleta - Comiissão Municipal de proteção de Dasos (CMPD - PMPF) CONFORME LEI MUNICIPAL nº 1.928/2023. Justificamos que os valores f [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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06/03/2025 |
2025NE306001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
3.825,36 |
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06/03/2025 |
2025NE228007
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 06 de março de 2025, conforme portaria nº 248/20 [...]
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PAGO |
60,00 |
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06/03/2025 |
2025NE228006
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 de março de 2025, conforme portaria nº 244/20 [...]
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PAGO |
60,00 |
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06/03/2025 |
2025NE228005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 28 a 29 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
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PAGO |
180,00 |
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06/03/2025 |
2025NE228004
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidor a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 05 a 06 de março de 2025, conforme portaria nº 245/2025 [...]
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PAGO |
180,00 |
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06/03/2025 |
2025NE228003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 06 de março de 2025, con [...]
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PAGO |
60,00 |
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06/03/2025 |
2025NE228003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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LIQUIDADO |
1.892,55 |
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06/03/2025 |
2025NE228002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 05 a 06 de março de 2025, conf [...]
|
PAGO |
180,00 |
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06/03/2025 |
2025NE228002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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LIQUIDADO |
2.109,29 |
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06/03/2025 |
2025NE228001
SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Processo de despesa, em caráter emergencial, para atender à necessidade urgente do procedimento de COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETÓGRADA ENDOSCÓPICA - CPRE, da paciente Sra. Raissa Mar [...]
|
PAGO |
85,25 |
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06/03/2025 |
2025NE228001
SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Processo de despesa, em caráter emergencial, para atender à necessidade urgente do procedimento de COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETÓGRADA ENDOSCÓPICA - CPRE, da paciente Sra. Raissa Mar [...]
|
PAGO |
7.018,99 |
|
06/03/2025 |
2025NE228001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
8.812,79 |
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06/03/2025 |
2025NE227010
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
LIQUIDADO |
3.375,60 |
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06/03/2025 |
2025NE227002
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
LIQUIDADO |
4.874,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE227002
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
LIQUIDADO |
1.431,72 |
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06/03/2025 |
2025NE227001
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
LIQUIDADO |
8.497,20 |
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06/03/2025 |
2025NE226004
FOPAG SEDUC -COMISSIONADO
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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PAGO |
263,12 |
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06/03/2025 |
2025NE226001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
385,57 |
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06/03/2025 |
2025NE226001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
819,72 |
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06/03/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
12.767,80 |
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06/03/2025 |
2025NE221003
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
17.785,33 |
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06/03/2025 |
2025NE217001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
7.871,44 |
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06/03/2025 |
2025NE214001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Termo de convênio que tem como objeto promover a regulamentação de repasse financeiro complementar da União, para complementação do Piso Nacional da Enfermagem, junto a entidade p [...]
|
PAGO |
30.147,98 |
|
06/03/2025 |
2025NE214001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Termo de convênio que tem como objeto promover a regulamentação de repasse financeiro complementar da União, para complementação do Piso Nacional da Enfermagem, junto a entidade p [...]
|
LIQUIDADO |
30.147,98 |
|
06/03/2025 |
2025NE212001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
LIQUIDADO |
4.410,00 |
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06/03/2025 |
2025NE211002
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
02 - Secretaria de Governo
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Dom Pedro II, centro, nº 1121, neste Município, e [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE211002
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
03 - Secretaria de Administração
Celebração do Termo de Contrato de Imóvel, localizado na Rua São Benedito, bairro São Benedito, nº 289, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE211002
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Termo de Contrato do Imóvel, localizado na São João, nº 351, bairro São Benedito, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, c [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE211002
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Rua José Romualdo de Paiva, nº 80, bairro Alto do Açude, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pess [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE211002
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, 293, Centro, Pau dos Ferros-RN em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE211002
BENEDITO NETO DE QUEIROZ
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Locação de imóvel, localizado no Sitio Malhada de Areia, S/N, Zona Rural, neste Município, destinado as instalações e funcionamento do deposito de Lixo urbano (domiciliar e comerci [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE211001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
12 - Secretaria de Tributação
Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, centro, nº 1371, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE211001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Termo de Contrato do Imóvel, localizado na São João, nº 466, bairro São Benedito, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, c [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE211001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
03 - Secretaria de Administração
celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Av. Getúlio Vargas, nº 1536, sala 01, Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE211001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, Centro, nº 293, neste Municípi [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE211001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
02 - Secretaria de Governo
Locação de imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, n° 1517, SL 01, centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342.243/0001-03, a fi [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE210003
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Laboratório, para atender as necessidades da Secretária de Saúde (SESAU) deste Município.
|
PAGO |
43.629,48 |
|
06/03/2025 |
2025NE210001
Marq Tech Comercio e Serviços LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Laboratorial, a fim de atender as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clinicas.
|
PAGO |
5.860,37 |
|
06/03/2025 |
2025NE207001
CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa para locação de imóvel comercial, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, 314, São Judas Tadeu, Pau dos Ferros/RN, em favor de CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS (CL Imó [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE205001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
15.757,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
06/03/2025 |
2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
06/03/2025 |
2025NE203004
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
LIQUIDADO |
3.780,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
82,18 |
|
06/03/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
82,18 |
|
06/03/2025 |
2025NE131011
FRANCISCA GENY LUSTOSA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa física especializada em palestras na área da educação, para realização da Jornada Pedagógica 2025 que será realizada pela Secretaria Municipal de Educação, no [...]
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PAGO |
3.200,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE116001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
02 - Secretaria de Governo
locação de um imóvel, localizado na Av Getúlio Vargas, nº 1911, Centro, Pau dos Ferros/RN, destinado a funcionalidade dos Setores: Departamento de Licitação e Contratos, Departamen [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE116001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1536, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídi [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE116001
ANTÔNIO CLÁUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
|
03 - Secretaria de Administração
Termo de Contrato de locação de Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1328, bairro centro, neste Município, em favor do Sr. Antônio Cláudio Alexandre, inscrito no CPF nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE102173
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços em atendimento a produção do SIA/SUS, da Oficina Ortopédica do CER IV, para atender ao Exercício de 2025.
|
PAGO |
28.587,80 |
|
06/03/2025 |
2025NE102171
CLINICA DR AUDERI JOSÉ DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço de Diagnóstico por Imagem/Radiologia em Mamografia, com base na Tabela do Sistema Único de Saúde SUS, conforme Credenciamento nº 002/2022, e 1º Termo Aditivo de Prazo ao [...]
|
PAGO |
43.687,80 |
|
06/03/2025 |
2025NE102170
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames de Radiografia, em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, Conforme Credenciamento nº 005/2022 e 1º Termo Aditivo de Prazo ao C [...]
|
PAGO |
3.361,00 |
|
06/03/2025 |
2025NE102169
POLI & SARMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames de Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada em atendimento ao SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Con [...]
|
PAGO |
44.690,08 |
|
06/03/2025 |
2025NE102168
A D DE S MAGALHÃES LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Fisioterapia em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 221/2022.
|
PAGO |
5.647,64 |
|
06/03/2025 |
2025NE102167
CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Fisioterapia em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao contrato nº 255/2022.
|
PAGO |
9.130,56 |
|
06/03/2025 |
2025NE102166
ULTRAMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames de Ultrassonografias em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 211/2022.
|
PAGO |
12.673,10 |
|